報(bào)銷和備用金的區(qū)別 報(bào)銷是員工先墊付公司業(yè)務(wù)費(fèi)用,再拿發(fā)票向公司申請(qǐng)補(bǔ)償。備用金是公司先借錢給員工用于零星支出。 報(bào)銷是公司補(bǔ)償員工墊付的錢,備用金是公司借給員工的錢。 相關(guān)操作的名稱 用發(fā)票抵備用金的過程叫報(bào)銷,也可以理解為還備用金。
老師您好,請(qǐng)問下對(duì)公轉(zhuǎn)給法人私戶,備注的是報(bào)銷用途,用于業(yè)務(wù)支出和辦公支出,但是發(fā)票沒有給過來(lái),這種是做往來(lái)款還是公司業(yè)務(wù)備用金呢,因?yàn)楹笃诎l(fā)票過來(lái)就可以直接用現(xiàn)金得方式入帳吧
我們公司是剛剛注冊(cè)的新公司,現(xiàn)在正在建廠房。現(xiàn)在沒有什么收入,都是支出。我是出納,有幾個(gè)問題咨詢一下。 1.公對(duì)公采購(gòu) ,有發(fā)票,我直接對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以嗎?需要填寫付款申請(qǐng)表還是費(fèi)用報(bào)銷單?如果是經(jīng)理經(jīng)辦的采購(gòu),費(fèi)用報(bào)銷單上的主管和經(jīng)辦人都填寫經(jīng)理的名字可以嗎? 2.小額采購(gòu),有發(fā)票,可以直接公轉(zhuǎn)私給經(jīng)辦人嗎?填寫好相應(yīng)的費(fèi)用報(bào)銷單。 3.1000元以下的零星開支,沒有發(fā)票,可以公轉(zhuǎn)私轉(zhuǎn)給經(jīng)辦人嗎?需要填寫費(fèi)用報(bào)銷單嗎? 4.出納領(lǐng)取備用金可以直接用單位結(jié)算卡去銀行取嗎?用現(xiàn)金支票太麻煩。需要填寫備用金申請(qǐng)單嗎? 5.現(xiàn)在現(xiàn)金支付太少,備用金取出來(lái)后,可以存在出納的個(gè)人賬戶上使用嗎? 6.出納去購(gòu)買的辦公用品,填寫費(fèi)用報(bào)銷單時(shí) 經(jīng)辦人和出納的簽名處,都寫出納的姓名可以嗎? 請(qǐng)老師分項(xiàng)一樣解答指導(dǎo),謝謝
老師,3月份支付了一筆報(bào)銷款。是廠區(qū)蓋直播間的費(fèi)用。我們公司是工業(yè)制造業(yè),現(xiàn)在在運(yùn)營(yíng)抖音,蓋了個(gè)直播間。1月份就開始蓋了,蓋了一個(gè)星期,完工后,我們公司生產(chǎn)部李副總先墊付的錢。對(duì)方是3月2號(hào)才去稅局代開的發(fā)票。然后生產(chǎn)部李副總等到發(fā)票拿到了后,又從公司申請(qǐng)費(fèi)用報(bào)銷,把這筆他自己墊付的錢支付給他自己。3月6號(hào)公司付的這筆報(bào)銷款。老師,請(qǐng)問這個(gè)情況,我該怎么做賬呢?
老師,公司給法人備用金5000塊錢,因?yàn)楣疽?guī)模比較小,5000塊是零星采購(gòu)的,一個(gè)月可能就花個(gè)1000-2000左右,法人那邊一個(gè)月給我一次發(fā)票采購(gòu)的,然后我沖賬的時(shí)候就是借管理費(fèi)用1000貸其他應(yīng)收款**1000,后邊附的發(fā)票就是法人拿來(lái)的1000;下個(gè)月在給我發(fā)票我還是這么沖減,這樣做行嗎?還是說(shuō)必須實(shí)報(bào)實(shí)銷那種,當(dāng)月出的備用金當(dāng)月沖減完畢
老師,我想問下,這種情況怎么辦,就是公司,公戶轉(zhuǎn)錢給我做備用金,然后我拿單回來(lái)給公司抵沖報(bào)銷的公司不用在做任何支付,我的有些單無(wú)法提供發(fā)票的,比如公戶轉(zhuǎn)我2萬(wàn),我花在給工人買快餐,買水,其他瑣碎的東西,是展覽的,這樣一個(gè)月公賬轉(zhuǎn)的錢也多
公司買車交的收付款如何入賬,
樸老師進(jìn) 我舉個(gè)例子:清算期共取得價(jià)款100000元,可扣除地價(jià)款10000元。 那么增值稅不含稅收入為(100000-10000)/1.09=90000/1.09=82568.81 銷項(xiàng)稅額為82568.81?9%=7431.19 那么土地增值稅應(yīng)稅收入=含稅收入-計(jì)算出的銷項(xiàng)稅額, 這個(gè)土地增值稅的含稅收入是100000嗎? 是的,你案例中土地增值稅的含稅收入就是 100000元,與你取得的總價(jià)款口徑一致。 按此計(jì)算,土地增值稅應(yīng)稅收入=100000(含稅收入)-7431.19(銷項(xiàng)稅額)=92568.81元,結(jié)果完全正確。 也可驗(yàn)證你之前提到的推導(dǎo):不含稅收入(82568.81)+扣除地價(jià)(10000)-銷項(xiàng)稅額(7431.19)=92568.81元,與直接計(jì)算結(jié)果一致,進(jìn)一步說(shuō)明“扣除地價(jià)”用原始金額、“不含稅收入”用扣減地價(jià)后的拆分金額,是符合邏輯的。 老師這兩個(gè)驗(yàn)證不符,我發(fā)現(xiàn)增值稅不含稅收入+含稅地價(jià)才是土地增值稅應(yīng)稅收入92568.81。
順銷與逆銷,哪個(gè)需要計(jì)算“少數(shù)股權(quán)權(quán)益”
老師,價(jià)稅分離之后有很多位小數(shù)點(diǎn),怎么辦呀
長(zhǎng)投個(gè)別報(bào)表順流逆流都得調(diào)整,合并報(bào)表只調(diào)整逆流對(duì)嗎 我問的不對(duì),是都得抵消調(diào)整,在調(diào)整凈利潤(rùn)的時(shí)候,減去未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部損失的時(shí)候
勞務(wù)派遣人員到公司培訓(xùn)的來(lái)回火車票能抵扣嗎?
小規(guī)模,購(gòu)買小金額縫包機(jī)用于一些給各種千克的面粉裝袋后縫包,這記到哪個(gè)科目?怎么核算
各位老師,大家好!公司在2011年從個(gè)人手里購(gòu)買了一套住房(集資房),當(dāng)時(shí)沒辦房產(chǎn)證,相當(dāng)于合同更名,省略了二手交易環(huán)節(jié),當(dāng)初房主給開發(fā)商交的房款15萬(wàn),我們給房主付的購(gòu)房款20萬(wàn)。現(xiàn)在房產(chǎn)證可以辦了,直接辦到了公司名下,但購(gòu)房發(fā)票只有15萬(wàn),剩下的5萬(wàn)該如何處理?
老板借款給店里掃了1000元,以方便當(dāng)天銀行退款使用,這筆分錄怎么寫?。?/p>
老師我想問一下,申報(bào)社保的時(shí)候顯示已申報(bào)部分繳款,但是到社保費(fèi)部分繳納里面又沒有,這是什么情況
老師,那取了備用金之后,用于公司零星支出取得的發(fā)票拿去抵備用金,這個(gè)過程是叫還備用金還是叫報(bào)銷呢?
還有假如12月5日才借備用金,12月5日之前取得的發(fā)票能拿來(lái)抵備用金嗎?
同學(xué)你好 報(bào)銷 2. 這個(gè)可以抵
這個(gè)正常報(bào)銷和拿發(fā)票還備用分別怎么做賬呢?老師
借費(fèi)用科目 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金 這是正常報(bào)銷 拿發(fā)票還的 借其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金 借費(fèi)用科目 貸其他應(yīng)收款