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老師,公司給法人備用金5000塊錢,因為公司規(guī)模比較小,5000塊是零星采購的,一個月可能就花個1000-2000左右,法人那邊一個月給我一次發(fā)票采購的,然后我沖賬的時候就是借管理費用1000貸其他應(yīng)收款**1000,后邊附的發(fā)票就是法人拿來的1000;下個月在給我發(fā)票我還是這么沖減,這樣做行嗎?還是說必須實報實銷那種,當月出的備用金當月沖減完畢

2023-08-29 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-29 15:39

同學(xué)你好 這個可以的

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同學(xué)你好 這個可以的
2023-08-29
你好,分錄是正確的 貸銀行存款
2022-01-20
同學(xué)你好 這個可以的,你可以先做預(yù)收賣,但是最好是其他應(yīng)付款,預(yù)收容易被稅局認為是收入
2020-09-23
您好!匯算清繳前取得了發(fā)票,不用調(diào)整
2023-05-07
是的,借庫存現(xiàn)金50? 借xx費用 1950 貸其他應(yīng)收款 2000
2020-10-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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