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Q

請問我們公司是簽的 勞務(wù)分包 合同。是一般納稅人但(采用簡易計稅的),我們公司再分包給車的公司或是個人取得的進(jìn)項發(fā)票還可以抵減我公司的增值稅稅額嗎?

2024-12-05 09:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-05 09:46

你好 可以差額交稅的

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快賬用戶8606 追問 2024-12-05 09:53

抵減的進(jìn)項需要提交什么資料呢?

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齊紅老師 解答 2024-12-05 09:54

資料自己留存,需要有發(fā)票。

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快賬用戶8606 追問 2024-12-05 09:56

就是他們個人開的機械租賃,工程服務(wù),運輸費用的發(fā)票都可以是嗎?申報的時候直接扣減發(fā)票上的稅額就可以了,是這樣?

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齊紅老師 解答 2024-12-05 09:56

對的是的,是這么做的。

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快賬用戶8606 追問 2024-12-05 09:56

我們是一般納稅人,采用簡易計稅3%的

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齊紅老師 解答 2024-12-05 09:57

對的是的,減1計稅就可以差額交稅呀。

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快賬用戶8606 追問 2024-12-05 10:03

做賬的時候那我簡易計稅也要價稅分離做咯?比如開銷售發(fā)票200萬 借:應(yīng)收賬款200萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入194.17萬 應(yīng)交稅費-簡易計稅5.83 收到103萬進(jìn)項發(fā)票 借:工程施工100 簡易計稅3 貸:應(yīng)付賬款103 然后實際需要交的增值稅等于5.83-3=2.83萬,對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-05 10:04

是的對的是的對的。

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快賬用戶8606 追問 2024-12-05 10:05

抵減不需要提供任何資料。自己保存好,備注好已抵扣的發(fā)票,發(fā)票合同即可,是吧?

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齊紅老師 解答 2024-12-05 10:06

是的對的是的對的。

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快賬用戶8606 追問 2024-12-05 11:14

就是我前面7-10月取的進(jìn)項發(fā)票申報沒有抵減,做賬也沒有價稅分離,如果想抵減回來,請問需要怎么處理?

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齊紅老師 解答 2024-12-05 11:17

借、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸、主營業(yè)務(wù)成本或者管理費用。

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快賬用戶8606 追問 2024-12-05 15:02

以上分錄在12月做,然后把之前沒有抵扣的進(jìn)項稅額在這個月(12月)抵扣上,就可以了,對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-05 15:03

是的,對的,是這么做的

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快賬用戶8606 追問 2024-12-05 15:30

取得是公司或個人的開的進(jìn)項發(fā)票(發(fā)票內(nèi)容為:工程服務(wù),機械租賃,運輸費用,都可以抵減嗎? 比如租賃機械的,就是工地挖機不夠用就租別人的(車+人)。

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齊紅老師 解答 2024-12-05 15:34

工程服務(wù)的不行, 工程服務(wù)這是包工包料, 人工費、機械費的這些可以。你得看下這個項目上有需要用到運輸費才行。

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快賬用戶8606 追問 2024-12-05 15:49

就是進(jìn)項發(fā)票名稱開:建筑服務(wù)-工程服務(wù)的不可以抵扣?其實就是請人來干活的。 發(fā)票要開人工費,機械租賃費才可以抵扣嗎? 都是真實業(yè)務(wù)。

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齊紅老師 解答 2024-12-05 15:55

是的,對的是的對的。人工費開建筑勞務(wù)就是了,為什么要開工程服務(wù)?

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