你好,這個選擇一個提供就成了
我們公司是企業(yè)合伙(有限合伙) 做自然人電子稅務(wù)人員信息采集 某股東得是三月入職 但是申報8月個稅的時候 前3到7月沒有發(fā)工資申報 都是零申報 所以報8月個稅會出現(xiàn)累計(jì)減除費(fèi)用30000 這個時候如果直接輸入工資10000 代繳公積金1000 出現(xiàn)的個稅會是零 如果在人員信息采集那里是否扣除減除費(fèi)用 那里選擇否 在自然人電子稅務(wù)局就會有270的個稅 我是新手會計(jì) 想請教老師 我得怎么選擇報股東的個稅才是正確的 在人員信息采集那里是否扣除減除費(fèi)用 那里是要選擇否還是,是 好一點(diǎn)呢,有什么區(qū)別,不明白
企業(yè)招用建檔立卡貧困人口,以及在人力資源社會保障部門公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)登記失業(yè)半年以上且持《就業(yè)創(chuàng)業(yè)證》或《就業(yè)失業(yè)登記證》(注明“企業(yè)吸納稅收政策”)的人員,與其簽訂1年以上期限勞動合同并依法繳納社會保險費(fèi)的,自簽訂勞動合同并繳納社會保險當(dāng)月起,在3年內(nèi)按實(shí)際招用人數(shù)予以定額依次扣減增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加和企業(yè)所得稅優(yōu)惠。定額標(biāo)準(zhǔn)為每人每年7800元。 老師,上面這個政策是按年還是按月份總額享受呢?比如員工是2019年6月入職,持有這個失業(yè)證,是從2019年6月一直累計(jì)36個月還是2021年12.31日截止呢?
老師好!我們是建筑裝修公司,人工費(fèi)是直接發(fā)工資好呢?還是去勞務(wù)公司,讓勞務(wù)公司派人施工好呢?這兩者用工有啥要求和區(qū)別?還有,我上網(wǎng)查勞務(wù)公司是通過企業(yè)向勞動者提供勞務(wù)信息,收取一定的勞務(wù)中介費(fèi)。勞務(wù)派遣是和勞動者簽訂勞動合同,代扣代繳個稅,繳納社保。用工人數(shù)小于等于建筑公司用工人數(shù)的10%??赐杲忉屛也幻靼琢耍偸锹犝f去勞務(wù)公司開票,但是勞務(wù)公司都不繳納社保和代扣個稅。請老師解答下
工作任務(wù)要求(1)計(jì)算張明本年綜合所得的應(yīng)納稅所得額(2)計(jì)算張明本年綜合所得的應(yīng)納個人所得稅。(3)計(jì)算張明某本年綜合所得匯算清繳時應(yīng)補(bǔ)繳或者申請退回的個人所得稅。涉及事項(xiàng):(1)每月取得中國境內(nèi)山東運(yùn)偉機(jī)械有限責(zé)任公司支付的稅前工資、薪金收入10000元。三險一金的計(jì)提基數(shù)為10000元,每月個人負(fù)擔(dān)的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、0失業(yè)保險、住房公積金分別為:800元、200元、50元、800元,每月子女教育專項(xiàng)附加扣除額為2000元,每月贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除額為2000元。(2)為中國境內(nèi)乙公司提供咨詢?nèi)耆〉枚惽皠趧?wù)報酬酬收入共計(jì)40000元。(3)出版小說一部,全年取得中國境內(nèi)兩出版社支付的稅前稿酬收入共計(jì)30000元。(4)全年取得中國境內(nèi)丁公司支付的稅前特許權(quán)使用費(fèi)收入共計(jì)20000元甲公司、乙公司、丙出版社、丁公司已經(jīng)為張明預(yù)繳(代扣代繳)了個人所得稅共計(jì)6000元。
工作任務(wù)要求(1)計(jì)算張明本年綜合所得的應(yīng)納稅所得額(2)計(jì)算張明本年綜合所得的應(yīng)納個人所得稅。(3)計(jì)算張明某本年綜合所得匯算清繳時應(yīng)補(bǔ)繳或者申請退回的個人所得稅。涉及事項(xiàng):(1)每月取得中國境內(nèi)山東運(yùn)偉機(jī)械有限責(zé)任公司支付的稅前工資、薪金收入10000元。三險一金的計(jì)提基數(shù)為10000元,每月個人負(fù)擔(dān)的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、0失業(yè)保險、住房公積金分別為:800元、200元、50元、800元,每月子女教育專項(xiàng)附加扣除額為2000元,每月贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除額為2000元。(2)為中國境內(nèi)乙公司提供咨詢?nèi)耆〉枚惽皠趧?wù)報酬酬收入共計(jì)40000元。(3)出版小說一部,全年取得中國境內(nèi)兩出版社支付的稅前稿酬收入共計(jì)30000元。(4)全年取得中國境內(nèi)丁公司支付的稅前特許權(quán)使用費(fèi)收入共計(jì)20000元甲公司、乙公司、丙出版社、丁公司已經(jīng)為張明預(yù)繳(代扣代繳)了個人所得稅共計(jì)6000元。(題目完整)要全部解析
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時的會計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,