不能直接紅沖了,要對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票信息單了

#提問(wèn)#就是我們給別人開(kāi)了一張專票 對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了 但是金額錯(cuò)了,對(duì)方已經(jīng)做了沖紅,我們開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票還需要給對(duì)方嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們是銷售方,開(kāi)出去的發(fā)票對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣,我們能直接紅沖嗎
老師您好,我想請(qǐng)教下就是我們企業(yè)開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票,對(duì)方收到發(fā)票已經(jīng)做了認(rèn)證了,也報(bào)稅了,我公司是否還能開(kāi)具紅字發(fā)票?
老師,我們公司開(kāi)出去的專票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證做賬,距今已經(jīng)兩年了,在對(duì)方不配合的情況下,現(xiàn)在我們公司能不能把這張發(fā)票沖紅
老師好!去年的專票能不能紅沖?需要怎么操作呢? 這個(gè)發(fā)票是對(duì)方開(kāi)給我們的,我們已經(jīng)抵扣了!
發(fā)票的抵扣期限是多久
個(gè)體戶做跨境電商的,在TikTok平臺(tái),賣給國(guó)外,要不要交增值稅
費(fèi)用發(fā)票開(kāi)了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈(zèng)者捐贈(zèng)助學(xué)金,這個(gè)助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時(shí)候選擇了業(yè)務(wù)活動(dòng),捐贈(zèng)支出助學(xué)金,我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候收入捐贈(zèng)都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去,導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),這個(gè)是不是不對(duì)
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)月開(kāi)2萬(wàn)的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來(lái)回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車稅嗎

