同學你好,在給國外客戶報價時,通常是不含稅的。出口發(fā)票一般按 FOB 金額開具不含稅價。出口退稅是退還產(chǎn)品在國內(nèi)生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)實際繳納的增值稅、消費稅,企業(yè)雖然出口發(fā)票開不含稅價,但在采購原材料等環(huán)節(jié)已繳納增值稅,稅務機關(guān)會根據(jù)進項憑證退還這部分稅額,目的是避免雙重征稅、增強產(chǎn)品國際競爭力。
我單位去年購入天車2臺價值80多萬,當時按不含稅價格購入 ,因為當時對方給出兩個報價,老板選擇不含稅價格,含稅價另外再加的稅點高不是稅點13,沒有發(fā)票不能入固定資產(chǎn),不能計提折舊,多交所得稅,有票的話還可以抵扣增值稅,還有什么影響
老師您好,開發(fā)票的時候顯示含稅單價,發(fā)票打印出來是不含稅單價,這個能調(diào)整嗎,還是說打印出來只能默認是不含稅單價呢?
老師好,我是個體餐飲,開的增值稅電子普通發(fā)票,我想問下,開票時,單價金額欄是含稅還是不含稅,謝謝
老師,開票軟件里面這個單價含稅和不含稅,我發(fā)現(xiàn)總額都沒變化,勞務公司開票我是按含稅單價開還是不含稅單價呢?我看到那個含稅不含稅的開關(guān)切換后總價沒有變化
老師,如果沒有特別說明的話,“開具增值稅專用發(fā)票銷售額”或者“開具增值稅專用發(fā)票注明銷售額”這個詞語,指的是含稅銷售額還是不含稅銷售額。老師講課的時候說是不含稅,會計問老師回答可能含稅,可能不含稅。請明示一下:這個詞語指的到底含稅還是不含稅。謝謝!
小規(guī)模納稅人發(fā)票開檢測費,商品和服務稅收分類編碼選什么,稅率還是選1%嗎
主營業(yè)務成本按什么結(jié)轉(zhuǎn)
我們公司是一般商貿(mào)企業(yè),購進月餅,進行包裝再賣出,那購進的包裝禮盒這些,應該進銷售費用包裝費嗎??還是說進月餅的成本??
老師你好,請問土地去年買的,8月份又繳納了契稅,這個契稅是從8月份開始攤銷嗎
老師,我想問下,我們單位是事業(yè)單位,收到了勞動就業(yè)局的失業(yè)保險穩(wěn)崗補貼,應該如何做賬務處理?以前會計是做借銀行存款 貸其他應付款-失業(yè)保險。感覺這個應該不對
樸老師進,昨天問題繼續(xù)
老師請問一下,2個公司同一個法人,同一個員工可以一個公司領工資,另一個公司繳納社保嗎?
我們是勞務派遣公司,差額征稅是用5%。但是說還有外包6%,這個外包是啥意思?為什么是6個點
報表上其他應付是負數(shù),他意思是對方欠我的發(fā)票對不?
老師您好,供貨商出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,我們可以對下游供貨商進行退貨,并處罰款嗎?還是只能收產(chǎn)品質(zhì)量違約金,做營業(yè)外收入
現(xiàn)在報價,我們把未稅、含稅的都報上了,后期要開票的話,我們是開離岸價的不含稅金額(比如離岸價113萬,開票100萬?)退稅這個理解了,銷項沒有稅,原材料購進這塊我們是有交稅的,要把材料購進這塊的稅相應的退回來
在報價包含含稅和不含稅價格后,開票通常按離岸價不含稅金額開,但也需考慮合同和稅務要求。對于退稅,出口產(chǎn)品一般免征增值稅,沒有銷項稅,而原材料購進環(huán)節(jié)繳納了進項稅,符合條件時企業(yè)可按規(guī)定憑合法進項憑證申請退還購進原材料的稅款,這有助于降低出口成本,提升產(chǎn)品國際競爭力。
比如離岸價113萬,開票100萬?是這樣的嗎?意思是到時候開票的話還是要咨詢稅務局是開含稅還是不含稅
對于離岸價為 113 萬(假設含稅)的情況,通??赡荛_不含稅的 100 萬發(fā)票,因為這樣符合出口退稅核算要求,但具體金額應咨詢當?shù)囟悇站只騾⒄掌涑隹诎l(fā)票開具規(guī)范。咨詢稅務局時要告知業(yè)務詳情,包括貿(mào)易方式、商品類型、合同價格條款等,因為不同情況開票要求可能不同,若按含稅金額開票,退稅計算等環(huán)節(jié)會更復雜,要按稅務機關(guān)指導處理。
好的,謝謝老師
不客氣,有問題歡迎隨時咨詢