同學(xué)你好,在給國(guó)外客戶報(bào)價(jià)時(shí),通常是不含稅的。出口發(fā)票一般按 FOB 金額開具不含稅價(jià)。出口退稅是退還產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)實(shí)際繳納的增值稅、消費(fèi)稅,企業(yè)雖然出口發(fā)票開不含稅價(jià),但在采購(gòu)原材料等環(huán)節(jié)已繳納增值稅,稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)根據(jù)進(jìn)項(xiàng)憑證退還這部分稅額,目的是避免雙重征稅、增強(qiáng)產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
我單位去年購(gòu)入天車2臺(tái)價(jià)值80多萬,當(dāng)時(shí)按不含稅價(jià)格購(gòu)入 ,因?yàn)楫?dāng)時(shí)對(duì)方給出兩個(gè)報(bào)價(jià),老板選擇不含稅價(jià)格,含稅價(jià)另外再加的稅點(diǎn)高不是稅點(diǎn)13,沒有發(fā)票不能入固定資產(chǎn),不能計(jì)提折舊,多交所得稅,有票的話還可以抵扣增值稅,還有什么影響
老師您好,開發(fā)票的時(shí)候顯示含稅單價(jià),發(fā)票打印出來是不含稅單價(jià),這個(gè)能調(diào)整嗎,還是說打印出來只能默認(rèn)是不含稅單價(jià)呢?
老師好,我是個(gè)體餐飲,開的增值稅電子普通發(fā)票,我想問下,開票時(shí),單價(jià)金額欄是含稅還是不含稅,謝謝
老師,開票軟件里面這個(gè)單價(jià)含稅和不含稅,我發(fā)現(xiàn)總額都沒變化,勞務(wù)公司開票我是按含稅單價(jià)開還是不含稅單價(jià)呢?我看到那個(gè)含稅不含稅的開關(guān)切換后總價(jià)沒有變化
老師,如果沒有特別說明的話,“開具增值稅專用發(fā)票銷售額”或者“開具增值稅專用發(fā)票注明銷售額”這個(gè)詞語(yǔ),指的是含稅銷售額還是不含稅銷售額。老師講課的時(shí)候說是不含稅,會(huì)計(jì)問老師回答可能含稅,可能不含稅。請(qǐng)明示一下:這個(gè)詞語(yǔ)指的到底含稅還是不含稅。謝謝!
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
法人的個(gè)人卡,給臨時(shí)工發(fā)了很多工資,也沒申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計(jì)算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊(cè)資本額÷該期間借款額 公式對(duì)么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運(yùn)輸費(fèi)2塊錢 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8 銷項(xiàng)稅2 后來B公司給了部分的貨款和運(yùn)輸費(fèi)一共11塊錢.余款未付 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師為什么凈利潤(rùn)金額較大不能表明企業(yè)具有較強(qiáng)支付能力上呢,謝謝老師
老師,這個(gè)題的計(jì)息期利率不是r/m嗎,m是4,為啥答案是50/5000
老師,批發(fā)行業(yè)企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少
老師這道題中的計(jì)劃生產(chǎn)能力不是用不上嗎,不是以實(shí)際產(chǎn)量來算,我不太懂,請(qǐng)老師幫我解答一下
之前有人借款打進(jìn)來了,現(xiàn)在不還借款到他的賬號(hào),打另外一個(gè)人的戶頭,我要怎么備注?
生產(chǎn)企業(yè)實(shí)際是ddp成交方式的關(guān)稅需要我們承擔(dān),但是報(bào)關(guān)用cif.假設(shè)總金額是5萬美金/運(yùn)費(fèi)是2000美金/保費(fèi)100美金/關(guān)稅沒填也不清楚是多少,開票銷售收入金額按多少,賬務(wù)怎么處理,
現(xiàn)在報(bào)價(jià),我們把未稅、含稅的都報(bào)上了,后期要開票的話,我們是開離岸價(jià)的不含稅金額(比如離岸價(jià)113萬,開票100萬?)退稅這個(gè)理解了,銷項(xiàng)沒有稅,原材料購(gòu)進(jìn)這塊我們是有交稅的,要把材料購(gòu)進(jìn)這塊的稅相應(yīng)的退回來
在報(bào)價(jià)包含含稅和不含稅價(jià)格后,開票通常按離岸價(jià)不含稅金額開,但也需考慮合同和稅務(wù)要求。對(duì)于退稅,出口產(chǎn)品一般免征增值稅,沒有銷項(xiàng)稅,而原材料購(gòu)進(jìn)環(huán)節(jié)繳納了進(jìn)項(xiàng)稅,符合條件時(shí)企業(yè)可按規(guī)定憑合法進(jìn)項(xiàng)憑證申請(qǐng)退還購(gòu)進(jìn)原材料的稅款,這有助于降低出口成本,提升產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
比如離岸價(jià)113萬,開票100萬?是這樣的嗎?意思是到時(shí)候開票的話還是要咨詢稅務(wù)局是開含稅還是不含稅
對(duì)于離岸價(jià)為 113 萬(假設(shè)含稅)的情況,通??赡荛_不含稅的 100 萬發(fā)票,因?yàn)檫@樣符合出口退稅核算要求,但具體金額應(yīng)咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或參照其出口發(fā)票開具規(guī)范。咨詢稅務(wù)局時(shí)要告知業(yè)務(wù)詳情,包括貿(mào)易方式、商品類型、合同價(jià)格條款等,因?yàn)椴煌闆r開票要求可能不同,若按含稅金額開票,退稅計(jì)算等環(huán)節(jié)會(huì)更復(fù)雜,要按稅務(wù)機(jī)關(guān)指導(dǎo)處理。
好的,謝謝老師
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