你好,只要你如果是企業(yè)申報(bào)抵扣的話,在明年申報(bào)個(gè)稅之前都行。他不耽誤抵扣就可以。
老師好,2022年個(gè)人所得稅,專項(xiàng)扣除的申報(bào)時(shí)間是截止到12月31號嗎
老師,我公司有2個(gè)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)了2021、2022年的績效獎(jiǎng),A發(fā)了98559.92元 B發(fā)了83775.92元,其中A今年截止10月份 扣除了專項(xiàng)附加和其他扣除,應(yīng)納稅所得額為48908.41元,按10%的稅率繳納個(gè)人所得稅,B今年截止10月份 扣除了專項(xiàng)附加和其他扣除,應(yīng)納稅所得額為0元 按3%的稅率繳納個(gè)人所得稅,想問下老師,以上A和B發(fā)了績效獎(jiǎng) 在申報(bào)績效獎(jiǎng)的時(shí)候 怎么申報(bào)可以少交個(gè)人所得稅
12月01日起,一年一度的個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除信息確認(rèn)開始啦!納稅人可以通過個(gè)人所得稅APP確認(rèn)2024年度個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除信息,一定要在本月內(nèi)完成嗎?這個(gè)不是匯算清繳的時(shí)候也可以填寫嗎?
12月1日起一年一度的個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除信息 確認(rèn)開始,是什么東西
老師,12月份需要確認(rèn)24年的個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除嗎
老師,開了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
是個(gè)人進(jìn)行匯算清繳。老師。
你好,匯算清繳在那次年6月底之前都行,你只要在做匯算清繳之前抵扣了就行。