你好,徐小嬌,單位主營(yíng)是什么的,你一般根據(jù)你稅負(fù)。
公司今年1月份從小規(guī)模轉(zhuǎn)到一般納稅人,大家都是拿專票回來(lái),所以進(jìn)項(xiàng)票比較多,異地項(xiàng)目居多,都做了預(yù)繳,但是都沒(méi)有繳納和抵扣過(guò)預(yù)繳的稅款,現(xiàn)在年底了,我想適當(dāng)交一些稅,現(xiàn)在就是有進(jìn)項(xiàng)也交稅,這樣合理嗎?
你好,老師,我用自己的小規(guī)模企業(yè)給自己的一般納稅人開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的專票讓一般納稅人企業(yè)去抵扣進(jìn)項(xiàng),這樣一般納稅人少稅了、換小規(guī)模去交,總體上增值稅和企業(yè)所得稅,是不讓小規(guī)模開(kāi)讓一般納稅人去交合適 還是用小規(guī)模開(kāi)了,兩個(gè)都交合適呢
老師請(qǐng)教一下,我們21年收入300萬(wàn)左右,增值稅交稅多少合適呢? 以往年度,300萬(wàn)左右,都是交稅10萬(wàn)左右,今年沒(méi)有錢,目前才交了1萬(wàn)多點(diǎn)兒,并且利潤(rùn)很小,基本都是進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,銷項(xiàng)對(duì)應(yīng)的,就只能交這么一點(diǎn)兒
老師您好,我們公司去年一年的收入300萬(wàn),因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)夠,只交了500多的增值稅,2022年截止4月已經(jīng)開(kāi)票300萬(wàn)了,增值稅還有留底的,稅務(wù)這邊有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn),需不需要控制稅負(fù)率,適當(dāng)?shù)慕灰稽c(diǎn)呢
請(qǐng)問(wèn)我們是一般納稅人生產(chǎn)企業(yè),老板讓統(tǒng)計(jì)今年一共交了多少增值稅,我想問(wèn)因?yàn)榻衲暧羞M(jìn)項(xiàng)稅留底退稅用不用把留底退稅那個(gè)減去,今年一共交了增值稅20,000在五月份退稅退了6000讓統(tǒng)計(jì)今年一共交了多少增值稅的時(shí)候還用減掉留底退稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)客戶一共需要付我們50萬(wàn),他分兩次付,第一次他付30萬(wàn),我可以給他開(kāi)34萬(wàn)的票嗎,第二筆他付我20萬(wàn),我只給他開(kāi)16萬(wàn)的票,這樣操作是可以的嗎
制造業(yè)從業(yè)人數(shù) 100 人營(yíng)業(yè)收入 7000 萬(wàn)資產(chǎn)總額 3800 萬(wàn) 的企業(yè)是屬于中型企業(yè)還是小型企業(yè)
請(qǐng)問(wèn)沒(méi)有申報(bào)個(gè)人所得稅,我可以做工資嗎
老板兩個(gè)公司A,B,A公司購(gòu)入商品后,以成本價(jià)格銷售給B公司,B公司再銷售出去,這樣操作有什么風(fēng)險(xiǎn)么?
非貨幣資產(chǎn)交換,具有商業(yè)實(shí)質(zhì),公允價(jià)值可靠計(jì)量,換出投資性房地產(chǎn)的賬面價(jià)值低于公允價(jià)值的差額不屬于利得,那屬于什么?這不是非日?;顒?dòng)嗎
老師您好,我們公司有投資款300多萬(wàn),然后轉(zhuǎn)股權(quán)給另外股東,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)投資款怎么弄啊
老師,不在公司交社保的主播發(fā)工資的時(shí)候也需要按工資薪金所得申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)總賬是按年打印嗎
老師 我們公司實(shí)際是做玉石批發(fā)的 但看到營(yíng)業(yè)執(zhí)照上是專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) 稅費(fèi)種核定還有消費(fèi)稅 這是不是有問(wèn)題
老師,請(qǐng)問(wèn)是建信融通的款,怎么做賬
需要交剛才寫(xiě)錯(cuò)了的
那交多少合適呢,
他單位主營(yíng)是什么的?
零售,批發(fā)床上用品
你好,一般增值稅稅負(fù)百分之二二百萬(wàn)是不含稅的話,那就是200×2%。