你好,自產(chǎn)自銷是免稅的。 購(gòu)買方不需要交其他稅
老師,你好,想接個(gè)小規(guī)模企業(yè)外賬,主營(yíng)制作及銷售中草藥材的,稅務(wù)上什么特殊處理的嗎?如向農(nóng)戶采購(gòu)中草藥材,是否需要開出發(fā)票?作賬上和其他小規(guī)模納稅人有什么不同?稅務(wù)上有什么優(yōu)惠嗎?
老師,讓包工頭去辦個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照,然后把農(nóng)民工工資轉(zhuǎn)給包工頭,包工頭開勞務(wù)發(fā)票給我們,他們領(lǐng)發(fā)票有沒有什么優(yōu)惠。這種包工頭需要交什么稅,稅率是多少。我們需要交什么稅,稅率是多少
屠宰場(chǎng)是否屬于免稅行業(yè),1、從農(nóng)戶那購(gòu)買豬、牛、羊、禽類宰殺后銷售給市場(chǎng)、連鎖店、超市或者貿(mào)易公司,是否享受同樣的稅收政策;2、如果是某家公司委托代屠宰,屬于什么納稅性質(zhì),按照什么稅率征收;3、所得稅享受什么政策優(yōu)惠;4、不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)開具給下游企業(yè)的增值稅專用發(fā)票是否可抵扣進(jìn)項(xiàng),稅率多少?5、農(nóng)戶那購(gòu)買的禽、畜類是否必須取得發(fā)票,如何取得
1.甲食品加工廠(增值稅一般納稅人)2022年7月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)向農(nóng)民收購(gòu)大麥10噸,收購(gòu)憑證上注明價(jià)款20000元,驗(yàn)收后送乙食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工膨化食品,支付加工費(fèi)價(jià)稅合計(jì)600元,取得乙食品加工廠開具的增值稅專用發(fā)票。(收購(gòu)行為計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,農(nóng)產(chǎn)品用于加工膨化食品,需要考慮膨化食品稅車,價(jià)稅合計(jì)需要換算) (2)將本年5月份從其他食品廠購(gòu)入的10噸食品對(duì)外銷售9噸,取得不含稅銷售額21000元,將1噸食品無償贈(zèng)送給客戶;(購(gòu)進(jìn)的貨物用于無償贈(zèng)送應(yīng)視同銷售) (3)生產(chǎn)夾心餅干銷售,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額100000元;(考慮該銷售額是否含稅) (4)生產(chǎn)湯圓銷售,取得含稅價(jià)款10000元,包裝400元。(考慮銷售額是否包含包裝費(fèi)) (5)上月向農(nóng)民收購(gòu)的小米因保管不善霉?fàn)€,買價(jià)4000元,不含稅運(yùn)費(fèi)150元;(保管不善霉?fàn)€屬于非正常損失,進(jìn)項(xiàng)不得抵扣,已抵扣的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出) 題中所有食品、夾心餅干及小型生產(chǎn)設(shè)備適用的稅車均為13%。根據(jù)上述資料,計(jì)算下列問題: (1)該甲食品7月因管理不善損失而轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。 (2)該甲食品7月可以抵扣的進(jìn)頁(yè)稅額(未扣減應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額)。 (3)該甲食品廠7月的消項(xiàng)稅額。 (4)該甲食品7月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
老師您好,合作社收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品玉米,收購(gòu)資金是A公司轉(zhuǎn)入合作社支付給農(nóng)戶,合作社給農(nóng)戶開具收購(gòu)發(fā)票作為進(jìn)項(xiàng),合作社把濕玉米烘干后按數(shù)量支付烘干費(fèi)給合作社(賺取加工費(fèi)),問題:銷售時(shí),A公司需要合作社給其開具增值稅專用發(fā)票,開發(fā)票的金額是抵減A公司前期的收購(gòu)資金?還是需要A公司另外支付購(gòu)玉米款?
老師,代采款進(jìn)到品牌公司時(shí)需要備注嗎?
銀行承兌匯票那家銀行手續(xù)費(fèi)最低
請(qǐng)問老師出口退稅企業(yè)退稅勾選的發(fā)票需要在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表中體現(xiàn)嗎?
老師,你好,固定資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)不是買價(jià)+相關(guān)稅費(fèi)+達(dá)到用用途前的費(fèi)用嗎?怎么這里是以400W計(jì)算,52W元稅費(fèi)不包括在里面?
老師 你好,請(qǐng)問B是屬于什么考點(diǎn)呢?時(shí)間必須要大于12個(gè)月才可以嗎?
個(gè)人開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票時(shí)填寫的發(fā)生地選哪里?
老師,出口發(fā)票備注欄需要注明哪些?還有是禁止出口的貨物是如實(shí)開票嗎?
請(qǐng)問老師,我們是生產(chǎn)制造銷售企業(yè),有出口和內(nèi)銷,出口業(yè)務(wù)較多,出口有退稅,企業(yè)沒有增值稅稅負(fù)率,正常嗎?
老師,公司給員工發(fā)工資,實(shí)際是發(fā)7月工資,但是備注錯(cuò)了備注成6月工資 這種情況需要員工退回來重新給他發(fā)對(duì)吧?員工退回的時(shí)候應(yīng)該怎么備注呢?
客戶還有0.35元尾款不付,分錄是財(cái)務(wù)費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出
購(gòu)進(jìn)來用于銷售的牛犢呢?
你好,不是自產(chǎn)自銷的話是9%,小規(guī)模1%。