那個沒有比例的,不管是否開票,只要據(jù)實做賬報稅就行
老師 教育培訓(xùn)機構(gòu),不開發(fā)票,未開發(fā)票收入按無票收入申報嗎?如果報了無票收入會不會稅務(wù)局那里存在風險預(yù)警(此企業(yè)有少計收入)風險,還是下個月把未開發(fā)票的都開出來,先不報無票收入呢?怎樣更合理?
成品油企業(yè),主要是潤滑油,一般納稅人,成品油開票模塊稅務(wù)局沒有開,但取得了成品油發(fā)票,并且基本零售個人,未開發(fā)票也未按無票確認收入。想問下:如果都按無票銷售成品油,是否可以,或是否必須從成品油模塊開發(fā)票銷售,不能按無票
您好老師,20年成立一般納稅人戶零售煙酒,煙銷售比率占80%, 20年庫存商品22萬,總銷售收入42萬 21年庫存商品/萬,總銷售收入220萬 22年庫存商品/萬,總銷售收入644萬 23年庫存商品261萬,總銷售收入520萬,23年進項發(fā)票521萬,其中酒占461萬,酒銷售收入385萬,請根據(jù)上述資料求21年末與22年末總庫存商品金額各多少 22年末23年末白酒庫存金額多少,大概就行了,大概多少合理安排,求解老師
您好老師,20年成立一般納稅人戶零售煙酒,煙銷售比率占80%, 20年末庫存商品22萬,總銷售收入42萬 21年末庫存商品/萬,總銷售收入220萬 22年末庫存商品/萬,總銷售收入644萬 23年末庫存商品261萬,總銷售收入520萬,23年進項發(fā)票521萬,其中進項發(fā)票酒占461萬,酒銷售收入385萬,請根據(jù)上述資料求21年末與22年末總庫存商品金額各多少,22年和23年白酒大概占多少? 22年末23年末白酒庫存金額多少,大概就行了,大概多少合理安排,
批發(fā)零售企業(yè)因為公司很少開票,進項票也不多,但費用很多。外賬一般費用占銷售收入的多少合適?可以少交稅
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
老師問一下怎么根據(jù)收入成本倒退增值稅稅負呢?謝謝
租了地皮15年期,按使用權(quán)資產(chǎn)折舊,還是怎么處理呢?
老師,個體戶經(jīng)營所得稅申報分錄: 計提時 借:其他應(yīng)收款-個體戶法人 貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅 繳納時: 借:應(yīng)交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款 個體法人還交經(jīng)營所得稅的錢: 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-個體戶法人 這樣是不是要準確一些?
民營企業(yè)沒有那么合規(guī)
是的,關(guān)鍵是不要隱匿收入不交稅
好的,謝謝老師!
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。