你好,要么去改9月的賬,要么在10月一筆沖銷回來(lái),把他掛在預(yù)付賬款上,然后每月分?jǐn)?/p>
設(shè)計(jì)與分析 2019年2月1日申軍開了一家花店,取名小軍花卉店,在本月申軍完成了以下業(yè)務(wù): (1)2月1日,將現(xiàn)金20000元存人小軍花卉店的銀行賬戶; (2)2月1日,以現(xiàn)金支付了2月份的房屋租金1500元; (3)2月2日,購(gòu)買辦公用品1000元,采用賒購(gòu)方式; (4)2月4日,以現(xiàn)金購(gòu)買了花架等設(shè)備; (5)2月6日,支付本年度的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)100元; (6)2月8日,銷售花籃一批,價(jià)值500元,現(xiàn)金收訖; (7)2月10日,支付2月2日所購(gòu)辦公用品款1000元; (8)2月13日,去苗圃購(gòu)買一批花,花費(fèi)600元,交通運(yùn)輸費(fèi)45元; (9)2月18日,追加投資10000元; (10)2月20日,為附近A公司提供花卉服務(wù),服務(wù)款300元未收; (11)2月25日,支付員工工資2000元; (12)2月28日,開出支票支付水電費(fèi)600 (13)2月28日,收到A公司花卉服務(wù)款300元;(14)2月28日,從銀行提取現(xiàn)金1000元備用。 要求: (1)根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制一個(gè)適合該花卉店的會(huì)計(jì)科目表。 (2)設(shè)計(jì)記賬憑證及有關(guān)賬戶并予以登記。
分錄(題目沒有不完整,就是這樣的)1.收到某企業(yè)投入設(shè)備一臺(tái),原價(jià)120000元,雙方約定價(jià)值100000元2.經(jīng)批準(zhǔn),以資本公積轉(zhuǎn)增資本10000元3.購(gòu)入材料一批,價(jià)款20000元,增值稅2600元,運(yùn)雜費(fèi)500元,材料尚未驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)已用銀行存款支付4.購(gòu)入的材料已運(yùn)到企業(yè),并辦理了入庫(kù)手續(xù)5.采購(gòu)人員小張預(yù)借差旅費(fèi)1000元,現(xiàn)金支付6.采購(gòu)人員小張出差回來(lái)報(bào)銷差旅費(fèi),報(bào)銷差旅費(fèi)1200元,超支200元,用現(xiàn)金給付。7.生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料10000元8.以銀行存款支付車間水電費(fèi)3000元9.銷售給長(zhǎng)城公司A產(chǎn)品450件,每件售價(jià)260元,計(jì)117000元,B產(chǎn)品260件,每件售價(jià)265元,計(jì)68900元。貨款總額185900元,增值稅稅額24167元,款已收到并存入銀行存款賬戶10.結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售甲材料成本10000元11.結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售產(chǎn)品成本80000元
6、某企業(yè)擬編制2019年9月份的現(xiàn)金收支預(yù)算。預(yù)計(jì)2019年9月初的現(xiàn)金余額為9000元;月初應(yīng)收賬款為40000元,預(yù)計(jì)可收回60%;本月銷售收入為200000元,預(yù)計(jì)現(xiàn)銷比例為40%;本月采購(gòu)材料費(fèi)用為40000元,預(yù)計(jì)現(xiàn)付比例為50%;月初應(yīng)付賬款為30000元,需在月內(nèi)全部付清;月內(nèi)需支付的工資為35000元,制造費(fèi)用為18000元,銷售費(fèi)用為13000元,管理費(fèi)用為36000元;購(gòu)置設(shè)備需支付的現(xiàn)金為20000元。企業(yè)現(xiàn)金不足時(shí),可向銀行借款,借款金額為2000元的整數(shù)倍;現(xiàn)金多余時(shí),可購(gòu)買有價(jià)證券。企業(yè)月末現(xiàn)金余額不得低于8000元。要求:(1)計(jì)算9月經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金收入。(2)計(jì)算9月經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金支出。(3)計(jì)算9月現(xiàn)金收支差額。(4)確定最佳資金籌措或運(yùn)用數(shù)。(5)確定月末現(xiàn)金余額。老師看題計(jì)算出來(lái)這五個(gè)小問題就可以了就是不會(huì)解答
請(qǐng)問,我做的是內(nèi)賬報(bào)表,采購(gòu)向公司借支采購(gòu)貨物或者其他費(fèi)用報(bào)銷,只要他交回來(lái)是9月的單據(jù),不管我報(bào)表提交給上級(jí)沒有,都要入回9月成本費(fèi)用和借支里對(duì)嗎?不能入10月借支?比如一個(gè)貨物歸屬期是9月發(fā)生的成本,已支付,但他10月才交回來(lái)報(bào)銷,那我成本照入9月,但借支可以入9月或者入10月對(duì)嗎??按會(huì)計(jì)分錄來(lái)說就 是貸:應(yīng)付賬款,或者其他應(yīng)付款,在10月就用其他應(yīng)收款沖?
請(qǐng)問,有筆運(yùn)輸車輛的保費(fèi)是每季度一結(jié),9月份已支付了第四季度費(fèi)用3000元,在9月采購(gòu)借支金額里已出了這筆費(fèi)用,在10-12月成本費(fèi)用表里在幾個(gè)酒樓里平攤1000元,現(xiàn)在就有個(gè)問題:我是做內(nèi)賬報(bào)表的,不用會(huì)計(jì)科目,公司又要求每月采購(gòu)借支金額必須和當(dāng)月成本費(fèi)用金額對(duì)得上,這預(yù)付了的費(fèi)用,在9月已支付,那接下來(lái)的10-12月每月的借支金額就和成本費(fèi)用差了1000元的,如何處理好?
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒有發(fā)票的,出納也付了錢。給報(bào)銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財(cái)稅處理方面的老師嗎?
老師,請(qǐng)問下,就是比如,我們是汽車行業(yè),比如客戶買了一臺(tái)車155800,全款是,今天他來(lái)訂車,交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來(lái)提車了,把尾款補(bǔ)齊了,我們給開了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢要怎么還給公戶里?
老師還得麻煩問您一下,甲方和劉大的托管服務(wù)協(xié)議每年100萬(wàn),每年一簽,現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預(yù)收劉大幾年的托管費(fèi)嗎?
老師您好,請(qǐng)問我申報(bào)出口退稅的匯率管理應(yīng)該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…
勞務(wù)合同可以按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅?對(duì)于退休返聘人員?
老師,就是我們老板特奇怪。因?yàn)楝F(xiàn)在是淡季,所以我們景區(qū)雇傭的員工都讓他們放假休息了,但休息并沒有工資。但是沒讓我休息,可是我每天上班都沒事做,他也知道我沒事做。而且前段時(shí)間還說了我離職,還說了我要交接工作。@董孝彬老師
長(zhǎng)投因增資由權(quán)益法變成本法,是原賬面價(jià)值加新公允價(jià)格嗎
老師,就是我們老板特奇怪。因?yàn)楝F(xiàn)在是淡季,所以我們景區(qū)雇傭的員工都讓他們放假休息了,但休息并沒有工資。但是沒讓我休息,可是我每天上班都沒事做,他也知道我沒事做。而且前段時(shí)間還說了我離職,還說了我要交接工作。
老師,我面試了一家教培行業(yè)的財(cái)務(wù),前三天培訓(xùn)結(jié)束了,明天要正式進(jìn)入財(cái)務(wù)工作了,老板問我需要什么資料,好找相關(guān)人對(duì)接,我的工作內(nèi)容除了基本的做賬報(bào)稅,還有成本分析,財(cái)務(wù)報(bào)銷審核流程制服規(guī)范,還有審核員工工資等,我該怎么說?如果要抓一些緊要的先做,如何拍順序?完成以上動(dòng)作,接下來(lái)該怎么做?