你好,需要代扣代繳增值稅、所得稅。
老師,想問下我們公司是做工程服務(wù)的,有一個(gè)自然人為我們公司提供了工程報(bào)價(jià)服務(wù),那對方去稅局代開發(fā)票的時(shí)候是要開什么類型的發(fā)票給我們呢
外貿(mào)出口企業(yè),管理員首次下企業(yè)核查,說我的報(bào)關(guān)單是FOB價(jià),為什么國際運(yùn)輸發(fā)票里明細(xì)含有海運(yùn)費(fèi)。是因?yàn)檫@個(gè)運(yùn)費(fèi)只是幫國外客戶代付的,然后再對公打給我們。然后報(bào)關(guān)單的貨品金額就含了海運(yùn)費(fèi)一起報(bào)關(guān)出去了?,F(xiàn)在這個(gè)問題,怎么處理比較好呢
屬于外貿(mào)公司,出口業(yè)務(wù)性質(zhì)(免退稅),請問下張老師這種類型業(yè)務(wù)的情況應(yīng)該怎么處理哦, 國外要的一批商品,,找的一家供貨商負(fù)責(zé)直接出口商品,單獨(dú)和國外結(jié)算貨款, 運(yùn)費(fèi)貨代這塊,我們找,我們負(fù)責(zé)在國內(nèi)聯(lián)系貨代公司,我們公司代墊海運(yùn)費(fèi)這些貨代費(fèi)用,貨代公司開普票給我們(發(fā)票是免稅的,抬頭是我們公司的名稱), 收匯運(yùn)費(fèi)的時(shí)候我們會(huì)多收一點(diǎn),比如一筆貨代費(fèi)用了100元,我們也代墊了100元,后面國外給我們支付了150元。我們應(yīng)該交哪些稅金,我們這邊是做無票收入嘛,按差額50元繳稅還是按150元全額繳稅
老師好!我們報(bào)關(guān)CIF美元,然后我們給貨代付的海運(yùn)費(fèi)也是美元,貨代給我們開的海運(yùn)費(fèi)發(fā)票是轉(zhuǎn)換成人民幣了,想問一下我們這個(gè)海運(yùn)費(fèi)還可以做費(fèi)用吧?然后收入還是報(bào)關(guān)金額減去海運(yùn)費(fèi)吧!
鄒老師,我想問一個(gè)問題,海外給我們提供國際運(yùn)輸服務(wù),然后我們支付給對方,我們履行代扣代繳的義務(wù),這個(gè)運(yùn)費(fèi)金額是5.3玩美元,我想問下我們要交什么稅
一般納稅人企業(yè)和一個(gè)個(gè)人,個(gè)人欠法人錢,個(gè)人把廠房給法人,法人給個(gè)人重新蓋一個(gè)小的廠房,法人蓋這個(gè)廠房買鋼材可以開專票抵稅嗎?一般納稅人現(xiàn)在簽的合同是勞務(wù)分包,可以開專票進(jìn)成本費(fèi)用里么
老師,汽車行業(yè),有一個(gè)贖證,是什么意思?
有人給我打錢顯示到賬時(shí)間會(huì)不會(huì)到
為何一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣,銷項(xiàng)稅為何不能抵扣?
老師,同一個(gè)物料,采購員一會(huì)委外加工回來的,一會(huì)外購直接買回來的,可以共用一個(gè)品號?我核算成本都懵了,那物料進(jìn)銷存我怎么區(qū)分,委外進(jìn)銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個(gè)不同的品號的
老師,為啥汽車4s店,那個(gè)廠家返點(diǎn),為啥要做到其他業(yè)務(wù)收入里面去呢?為啥要開6%的服務(wù)發(fā)票給廠家呢?這是啥操作呢?
請問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會(huì)計(jì)分錄(2)時(shí)間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會(huì)計(jì),請問我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說,這兩個(gè)科目,掛哪個(gè)都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動(dòng)情況是哪些
老師,我想問下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過500萬,說的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
增值稅不是免嗎
如果是發(fā)生在境外的運(yùn)輸服務(wù),不屬于增值稅的征稅范圍