你好,可以的,只要金額能對得上,一般沒問題。

老師好,請問外貿(mào)企業(yè)7月發(fā)生了一筆出口業(yè)務(wù)(關(guān)單已出),還沒有在出口退稅系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào),那么7月的增值稅該如何申報(bào)?這兩個(gè)有先后順序嗎?
存在出口日期與申報(bào)年月不在同一年度的出口數(shù)據(jù),請確認(rèn)!提示以上的問題,我是外貿(mào)企業(yè),有幾筆是去年的報(bào)關(guān)單,但出口發(fā)票是2022年七月開具的,現(xiàn)在提示這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?
老師,出口型企業(yè),樣品不做退稅處理,內(nèi)貿(mào)申報(bào)未開票收入,其中7月份一單,8月份出口有報(bào)關(guān)單,需要退稅,但是7月我已經(jīng)申報(bào)未開票收入了,內(nèi)貿(mào)的,這個(gè)是不是更正7月申報(bào),8月重新確認(rèn)收入做退稅,謝謝
非出口退稅企業(yè),但是發(fā)生了一筆出口業(yè)務(wù),收了一筆外匯,屬于我們的收入,這個(gè)怎么申報(bào),正常按照內(nèi)銷去申報(bào)增值稅?
第一單出口退稅,核查資料讓提供確認(rèn)收入的增值稅申報(bào)表。 外貿(mào)銷售發(fā)票我是這幾個(gè)月的出口業(yè)務(wù)都在這個(gè)月一起開了,提供的增值稅申報(bào)表是多筆外貿(mào)的收入可以嗎?不是單獨(dú)的第一筆出口業(yè)務(wù)單獨(dú)申報(bào)了
老師您好,請問合同標(biāo)的 設(shè)備一臺,包含了設(shè)備價(jià)和安裝工程,,這樣只能從高計(jì)稅對嗎?可不可以簽個(gè)補(bǔ)充協(xié)議把設(shè)備價(jià)和安裝工程價(jià)分開列明,分開不同稅率開票,這樣可以嗎?
去年12月的報(bào)銷,有張發(fā)票五百塊,計(jì)入了成本把我們公司名寫錯(cuò)了,匯算清繳沒有納稅調(diào)增,那今年把錢給他要回的話,借銀行存款借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)可以嗎,不更正24年匯算清繳
老師,單位小車過戶給個(gè)人,也要交增值稅嗎
公司貸款一年期好,還是三年期好
老師,我們給客戶的紅包,十萬塊,直接轉(zhuǎn)給法人了,這種有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),會不會到時(shí)候讓法人繳納個(gè)稅啊
你好 老師 對話CFO 課程 在哪里?
老師,酒店裝修費(fèi)用建賬時(shí)候錯(cuò)計(jì)入固定資產(chǎn),但是后來才知道房子是租的,現(xiàn)在要把固定資產(chǎn)改回長攤,請問需要怎么調(diào)呢
老師,項(xiàng)目上買的農(nóng)民工保險(xiǎn)入哪個(gè)科目呢
老師,請教一下,咱們公司簽訂了一出口合同,質(zhì)保期一年,質(zhì)保金一年后支付,對退稅有沒有什么影響了
甲公司收入40萬,融資部要求報(bào)表收入4000萬,會計(jì)沒有義務(wù)編吧,給他9月報(bào)表他自已編對嗎?


第一單出口退稅是提供第一單報(bào)關(guān)的相關(guān)資料。 那我多筆報(bào)關(guān)單在這個(gè)月一起開了銷售的發(fā)票,下個(gè)月一起申報(bào)增值稅, 會不會讓開的所有的報(bào)關(guān)單相關(guān)資料都提供了? 會增加好多工作量的 單單就這首次退稅核查資料,讓提供的大幾十條
你好,是的,這個(gè)他肯定會讓你提供的。
哎呀麻呀,我快慌了老師。 退稅核查資料1、讓提供報(bào)表 我們有暫估一二百萬,多年前代賬公司留下的 2.經(jīng)營地和注冊地不一致 3.出口的幾筆,還有的購貨發(fā)票大于銷售發(fā)票金額4.讓提供個(gè)稅社保申報(bào)信息。 人員就兩個(gè),一個(gè)法人0申報(bào),一個(gè)掛靠不來上班但是發(fā)工資了 等等還有大幾十條 咋辦哎老師我自己都怕
你好,這種很亂的,這種的話建議你換一家算了。
哎 謝謝老師!
你好,不用客氣的了。