?您好,這些都攤銷完了么12,把已攤銷的金額10紅沖 借:管理費(fèi)用——租金? -10? ?貸:預(yù)付賬款 -10 借:管理費(fèi)用——租金? 10? ? ?預(yù)付賬款? ?2? ?貸:預(yù)付賬款? 12?? 下月 借:管理費(fèi)用——租金? 1? ?貸:預(yù)付賬款? 1
問一下,預(yù)付半年的房租,未收到發(fā)票時(shí)做賬:借:預(yù)付賬款-房租貸:銀行存款 每月攤銷:借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款-房租 那發(fā)票回來怎么做賬?
你好老師!房租費(fèi)未支付未收到發(fā)票,現(xiàn)在每月計(jì)提分錄借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸其他應(yīng)付款,發(fā)票來了并付款的分錄借:其他應(yīng)付款、預(yù)付賬款-待攤房租費(fèi)(剩余部分)貸:銀行存款,之后計(jì)提分錄借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸:預(yù)付賬款-待攤房租費(fèi),這樣對(duì)不對(duì)
老師您好,我是二月支付了下年的房租,三月收到的發(fā)票,我的分錄2月是借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,三月收到發(fā)票:借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi),應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:預(yù)付賬款,攤銷:借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi),貸:預(yù)付賬款
請(qǐng)問老師,當(dāng)付一年房租時(shí),計(jì)入到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和預(yù)付賬款了(分錄為借:預(yù)付賬款;貸:銀行存款),現(xiàn)在已超過一年了,后面續(xù)租但沒有交房租,我每月記的借:管理費(fèi);貸:預(yù)付賬款。可以嗎?
老師,付房租后再攤銷房租,如果 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后來票時(shí)按月攤銷 借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:預(yù)付賬款,但如果這樣預(yù)付賬款就攤銷完了才能平,可以用長(zhǎng)期待攤費(fèi)用過度下嗎
員工已個(gè)人名義為公司貸款,利息可以作為成本嗎
老師這個(gè)是開什么項(xiàng)目合同是不是有點(diǎn)問題
什么時(shí)候用預(yù)計(jì)負(fù)債什么時(shí)候用合同負(fù)債,總是會(huì)混亂
新公司設(shè)立時(shí)董事 經(jīng)理 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人必須設(shè)立嗎 具體什么要求
我現(xiàn)在要更正2季度的所得稅報(bào)表,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)總額有誤1-2季度的資產(chǎn)總額有誤,能修改嗎
老師您好,我公司跟a公司有簽訂一個(gè)合同,由我公司服務(wù)學(xué)校,學(xué)校向我公司打款,然后我公司扣下收款的百分之5剩余打給a公司,a公司根據(jù)我公司的打款金額給我公司開具了發(fā)票?,F(xiàn)在我要做收入,我是按總的收款確認(rèn)呢?還是按我自己留下來的.百分之5確認(rèn)呢?a公司給我公司開的發(fā)票內(nèi)容是研發(fā)技術(shù)服務(wù)費(fèi)
所得稅上的資產(chǎn)總額重要嗎
現(xiàn)在主要是有兩個(gè)公司吧,就是要注銷。注銷的時(shí)候可能牽扯到一些稅務(wù)上面兒?jiǎn)栴},需要調(diào)整。反正就是肯定是還是。領(lǐng)導(dǎo)的意思就是,少交或者是你不交的話,現(xiàn)在是不太現(xiàn)實(shí),就是想少交點(diǎn)兒稅,怎么把這個(gè)清水證明出來,然后就是注銷兩家公司。
2024年做無票86萬,2025年可沖回這部分無票,賬務(wù)怎么處理,2024年匯算怎么更正
老師,我公司租的房子打了個(gè)押金2000,打的是A然后昨天對(duì)方給我們退押金,退押金的人是她媳婦,b,可以嗎,需要啥附件嗎
還沒有攤銷完,就攤了3個(gè)月
謝謝老師,明白了
哦哦,好?的,祝您工作順利,生活順心