這種情況屬于延遲確認(rèn)收入
老師,您好,這家公司2022年7月才成立,前兩個月基本沒啥業(yè)務(wù)的,當(dāng)時開票就申報了收入,未開票的沒有填報,預(yù)收賬款截止到去年12月有80萬,廣告投了13萬,已經(jīng)調(diào)增了,目前點了政策風(fēng)險提示,顯示就說賬上沒有營業(yè)成本,但確實也沒有,都是期間費用產(chǎn)生的,這種正常申報會容易引起稅務(wù)稽查嗎?一般預(yù)收賬款多少會容易引起關(guān)注?
我公司是勞務(wù)派遣公司,去年外賬開出的差額納稅-全額開票的發(fā)票,當(dāng)時對方?jīng)]有打款,我們也一直沒有發(fā)工資,今年對方把欠款打過來了,我們也把工資發(fā)下去了,但是外賬那邊說已經(jīng)按照發(fā)票上的成本結(jié)轉(zhuǎn)了,繳納社保也是直接進的成本,這種情況下, 我今年發(fā)放出去的工資這個成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
對于成本相關(guān)進項票認(rèn)證的問題,增值稅是按當(dāng)月銷售的銷項減去進項等于本月繳納的增值稅那這個增值稅是我的收入減成本等于利潤的13%的增值稅稅率去繳納的,我按這個比率去繳納增值稅,當(dāng)然中間也會有費用發(fā)票費用發(fā)票每個月有多少就認(rèn)證多少,上面說的那一種成本認(rèn)證進項發(fā)票的方法,和第2種辦法,只要有進項我就都認(rèn)證,,這種方法去認(rèn)證進項票的方法,哪種風(fēng)險會少一點呀?大公司一般都是怎么去認(rèn)證這個成本類的發(fā)票呢,那第2種方法去認(rèn)證的話,得有源源不斷的成本的進項票才能抵扣,要是我不進貨了沒有進項票了,那我就確認(rèn)收入多少銷項,我就得繳納
你好,我個人開個體工商戶。因為我一般納稅人公司經(jīng)常用個人卡給員工發(fā)工資,都是臨時工有活就來干干了就結(jié)清工資。我開個體工商戶,然后把付工資這塊開票到一般納稅人公司。我再注冊一個小規(guī)模納稅人公司,用來給客戶專門開普票,有的公司不要專票。這小規(guī)模納稅人公司專門用于普票進貨是普票,賣出是專票的話,就開票到一般納稅人公司,出貨后對方要專票就用一般納稅人公司開票出去,這樣會有稅務(wù)風(fēng)險嘛?
公司發(fā)生的業(yè)務(wù)沒有當(dāng)月開票,但是費用就是工人工資做進去了,隔年甲方通知開票才開的,正常繳納增值稅,這種對于納稅來說會有什么風(fēng)險嗎
老師,固定資產(chǎn)8月出租出去了,但沒開票也還沒收錢,8月份的折舊還照常計提嗎,要不要做其他業(yè)務(wù)成本
資產(chǎn)損失匯算清繳之后調(diào)增,那這個損失要歸結(jié)到未分配利潤里面?小企業(yè)會計準(zhǔn)則的情況下。
您好~想咨詢下:采購合同,印花稅已經(jīng)申報、扣繳過了。現(xiàn)在原合同金額修改了,印花稅要怎么處理?
老師 對方小規(guī)模純勞務(wù)給我們?nèi)齻€點的專票。開到我們公司來,我們公司是一般納稅人。我們可以抵扣三個點嗎?
總公司有權(quán)利凍結(jié)分公司的銀行賬號嗎?
老師:公司的法人兼大股??梢栽僖詡€人的名義去稅務(wù)局代開經(jīng)營性的發(fā)票嗎?
老師,9月份陜西養(yǎng)老基數(shù)有變化嗎
調(diào)整去年科目記錯的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
面試:等會去面試香港的財務(wù),做自我介紹的時候,怎么結(jié)合以前做過的香港賬務(wù),去更好的自我介紹,沒有頭緒
需要補稅嗎
老師認(rèn)為問題不大,