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公司發(fā)生的業(yè)務(wù)沒有當(dāng)月開票,但是費用就是工人工資做進去了,隔年甲方通知開票才開的,正常繳納增值稅,這種對于納稅來說會有什么風(fēng)險嗎

2024-11-26 20:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-26 20:34

這種情況屬于延遲確認(rèn)收入

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快賬用戶4744 追問 2024-11-26 20:35

需要補稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-26 20:36

老師認(rèn)為問題不大,

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這種情況屬于延遲確認(rèn)收入
2024-11-26
開的貨物發(fā)票 實際有購入嗎 還有貨物流和發(fā)票流一致嗎
2024-09-16
增值稅的和成本沒有關(guān)系,只要允許抵扣的,他都能抵扣,就像費用類的,你照樣抵扣,不是嗎?建議你增值稅根據(jù)稅負(fù)來就可以的,你適合哪一張你就選擇哪一張抵扣。然后對應(yīng)的成本你自己再計算。
2024-05-09
多繳納了增值稅,你吃虧了,開票申報的當(dāng)月應(yīng)該同時做未開票負(fù)數(shù)申報 多繳稅,沒有稅務(wù)風(fēng)險
2021-01-21
您好!很高興為您解答,請稍等 您好!很高興為您解答,請稍等
2024-02-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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