您好,沒有這個(gè)說(shuō)法,只要簽了合同就可以了
返聘50以上退休人員應(yīng)該怎么申報(bào)個(gè)稅 按照工資薪金 還是勞務(wù)報(bào)酬
公司聘用的退休人員簽勞務(wù)合同,按月支付報(bào)酬,按工資薪金收入申報(bào)個(gè)稅嗎
老師好,問(wèn)下公司聘用退休人員應(yīng)該簽訂勞務(wù)合同,按工資申報(bào)個(gè)稅還是勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅?
我公司有一批退休返聘的員工,簽訂的勞務(wù)合同,申報(bào)個(gè)稅是按工資薪金還是勞務(wù)報(bào)酬?會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
與退休人員簽的一年期勞務(wù)合同,個(gè)稅申報(bào)按工資薪金還是勞務(wù)報(bào)酬
企業(yè)所得稅,資產(chǎn)5,000萬(wàn)以下,可以享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策。指的是營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資本?還是資產(chǎn)負(fù)債表里面的資產(chǎn)合計(jì)數(shù)?如果超出資產(chǎn)5,000萬(wàn),要如何減資呢?
本公司小規(guī)模納稅人 商鋪出租收入(普票收入) 2025年4月、5、6 月不含稅收入116550.05 增值稅 5827.75 增值稅(增值稅是在3月份收到預(yù)付款租賃借 銀行存款 貸:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅) 小規(guī)模納稅人季度未達(dá)起征點(diǎn)5827.75 借:應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入——增值稅免稅收入5827.75 老師我這樣寫對(duì)不?
老師進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,本年:借庫(kù)存 10000貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)10000上年度已結(jié)轉(zhuǎn)成本:借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)5000貸應(yīng)交增值稅—(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅:借應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)15000貸應(yīng)交稅—未交增值稅15000 我們這是因?yàn)楸驹鲁隹诹嗽O(shè)備,有免稅要把所有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣完,那結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅—未交增值稅15000,還需不需要交稅?要怎么處理?
小規(guī)模納稅人納稅申報(bào)流程中的抄,具體怎么匯總上傳?
21年22年的工資當(dāng)時(shí)已經(jīng)申報(bào)了,24年才發(fā)放,做24年匯算21年22年工資要調(diào)減嗎
7月7日申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,7月10日進(jìn)行更改,然后在稅務(wù)局的 我的查詢里財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)查詢 錄入日期還是7日的時(shí)間和數(shù)據(jù),老師為什么
A公司報(bào)價(jià)單是200元。B公司報(bào)價(jià)是400元。c公司報(bào)價(jià)是700元。這樣算是規(guī)律性報(bào)價(jià)嗎?
暢捷通財(cái)務(wù)軟件固定資產(chǎn)卡片錄入后,我是自己填寫的分錄,不是生成的固定資產(chǎn)購(gòu)入分錄有什么影響嗎
老師,銷售部寫了一張費(fèi)用報(bào)銷單,上面寫的是貨車加油的油錢 價(jià)稅合計(jì)一共是880元,發(fā)票是普通發(fā)票不能抵 這個(gè)怎么記賬?
原材料發(fā)委外加工,沒有發(fā)票,對(duì)方是個(gè)人的,沒有辦法開票,怎么記賬?
工資、薪金所得:如果退休人員與用人單位簽訂一年以上的勞動(dòng)合同,且符合其他條件(如享受固定工資、福利等),則其收入按“工資、薪金所得”計(jì)算??鄢M(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)為每月5000元,并可享受專項(xiàng)附加扣除。 勞務(wù)報(bào)酬所得:如果退休人員以兼職形式返聘,或不符合“工資、薪金所得”條件,則其收入按“勞務(wù)報(bào)酬所得”計(jì)算,稅率為20%,收入不超過(guò)4000元的,扣除800元后計(jì)稅,超過(guò)4000元的,扣除20%后計(jì)稅。
你直接簽勞動(dòng)合同就可以了
意思是這個(gè)合同要簽一年以上,但他要是離職了也沒事
說(shuō)是必須要滿一年,才能按沒有扣除5000的薪資來(lái)申報(bào)個(gè)稅,否則按20%個(gè)稅來(lái)扣除,那對(duì)方?jīng)]有做滿原先按薪資個(gè)稅的申報(bào),現(xiàn)在要按20%補(bǔ)繳勞務(wù)報(bào)酬稅金嗎?
是的,合同上面按一以上來(lái)簽就可以