你好,這個(gè)不需要交

老師您好!第四季度利潤表,利潤總額本月金額虧損732萬,本年累計(jì)盈利65萬,上年未彌補(bǔ)虧損69萬,第四季度計(jì)提所得稅嗎?謝謝
老師好,有實(shí)操過高新技術(shù)企業(yè)的老師嗎?農(nóng)業(yè), 小規(guī)模納稅人,這個(gè)月開了143萬的普票, 2019年一季度利潤總額-2萬,二季度利潤總額~3萬,第三季度利潤總額-2萬,第四季度利潤總額-5萬, 2020年第一季度利潤總額-4萬,二季度利潤總額-3萬,三季度利潤總額-4萬,四季度利潤總額-5萬, 2021年第一季度利潤總額-3萬,第二季度利潤總額-4萬,第三季度利潤總額-5萬,第四季度利潤總額-6萬, 2022年第一季度利潤總額-7萬,第二季度利潤總額100萬, 企業(yè)所得稅怎么彌補(bǔ)以前年度虧損?還有加計(jì)扣除這塊具體怎么操作呢?平時(shí)預(yù)交企業(yè)所得稅還用填加計(jì)扣除這項(xiàng)嗎? 謝謝
老師:請問,累計(jì)到第二季度利潤表是虧損2萬元;第三季度是盈利8萬元,在計(jì)提第三季度企業(yè)所得稅的時(shí)候是用本期盈利的金額-之前季度虧損的金額以后,乘以稅率計(jì)算所得稅嗎?
老師,你好,假如是一家小規(guī)模納稅人,2024年利潤表上第3季度本年累計(jì)金額是虧損8366.78元,如果第四季度利潤表上利潤總額本期金額盈利6000元,請問第4季度需要交企業(yè)所得稅嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減(已抵減)上個(gè)月賬上做多了,紅沖到了下個(gè)月,余額在借方,借方余額可以轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減(待抵減)嗎
老師我想問下稅務(wù)系統(tǒng)納稅繳費(fèi)信用管理評級(jí)那個(gè),評A,B是看扣分判級(jí)標(biāo)準(zhǔn)評,還是看指標(biāo)評價(jià)分?jǐn)?shù)?
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證未稽核還不能做出口退稅 吧
老師好,我們是出口公司,現(xiàn)在國外一個(gè)公司當(dāng)中介給我們產(chǎn)品介紹其他公司,我們公司需要給這個(gè)介紹中介公司出服務(wù)費(fèi),這個(gè)服務(wù)費(fèi)需要我公司代繳納增值稅嗎?
老師 我們清理固定資產(chǎn)車輛 我們給個(gè)人也開了發(fā)票 二手公司也開了發(fā)票。我們按我們公司開出的入賬就可以了吧
老師您好,請問微信支付給員工的工資,需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?
對方賬戶打美元到我們對公戶,我們需要怎么操作?我們沒有美元賬戶能接收嗎?
先報(bào)銷后補(bǔ)票可以嗎?
老師,出口退稅率由13%改為9%,有什么不好后果
小規(guī)模納稅人專票也能用對吧


老師,請問小規(guī)模納稅人,個(gè)體戶,一般納稅人的企業(yè)所得稅都是按本年累計(jì)的利潤總額來交嗎?
你好是的,都是按照累計(jì)來的。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的人。