你好,是的。就是這樣了
您好,有個(gè)問(wèn)題咨詢(xún)一下,我公司屬于外貿(mào)出口免稅,進(jìn)項(xiàng)稅額退稅的,稅局打電話說(shuō)我們16年有筆退稅款因?yàn)樘撻_(kāi)讓把那邊退稅款退回去,稅局說(shuō)讓我們?cè)诰旁路輬?bào)稅的時(shí)候做正常的征稅處理,這個(gè)具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現(xiàn)在要把退稅的那筆錢(qián)退回去,然后銷(xiāo)售的貨物還要視同銷(xiāo)售繳納增值稅,不給免稅,16年的應(yīng)該是17% 在未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě) 銷(xiāo)售額=當(dāng)時(shí)發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒(méi)有辦法不交增值稅呢,我們實(shí)際也是出口了,上游給我們虛開(kāi)的我們也不知道啊,當(dāng)時(shí)認(rèn)證退稅稅局那邊都過(guò)了啊 虛開(kāi)發(fā)票你們不知道,不能吧,他實(shí)際銷(xiāo)售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢(xún)的一個(gè)老師,我們有實(shí)際的貨物,也實(shí)際出口了,有沒(méi)有辦法這筆不稅呢?
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當(dāng)時(shí)基本戶(hù)里也沒(méi)有錢(qián),2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開(kāi)的票,所以老板就打了100元錢(qián)進(jìn)去,在稅務(wù)局代開(kāi)的專(zhuān)票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢(qián),代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒(méi)有跟代賬公司說(shuō)也就沒(méi)做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時(shí)又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢(qián),老板又私自把錢(qián)轉(zhuǎn)到自己卡里作為報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用,這些都沒(méi)跟代賬公司說(shuō),他們也沒(méi)有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財(cái)務(wù)交接過(guò)來(lái)了,1-3月份的那個(gè)季度他們什么也沒(méi)做,實(shí)際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒(méi)有做賬,現(xiàn)在我想把這個(gè)應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進(jìn)去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀?所以請(qǐng)教老師
國(guó)外客戶(hù)打款到一達(dá)通(只是我司的部分貨款),出貨時(shí)國(guó)外客戶(hù)要求我司的產(chǎn)品(展示架)和另外一家公司產(chǎn)品(包包),組合到一起出口,出口報(bào)關(guān)不能用兩家公司名字一起出口,現(xiàn)為了能讓貨物出口到國(guó)外,用了(包包)公司的名字出口。 問(wèn)題1:包包公司讓我展示架公司開(kāi)專(zhuān)用13%發(fā)票給到包包,請(qǐng)問(wèn)這樣操作是否合法,財(cái)務(wù)上如何做分錄。 問(wèn)題2:包包公司是自主退稅,展示架公司是通過(guò)一達(dá)通代理退稅的,包包公司說(shuō)他退稅后,會(huì)把屬于展示架13%的稅退還給展示架公司。財(cái)務(wù)上如何做分錄。 3、國(guó)外客戶(hù)是打款到一達(dá)通的,展示架公司雖然開(kāi)票給包包公司,但是包包只會(huì)付展示架公司的退稅款,賬務(wù)上:借:應(yīng)收賬款-一達(dá)通 貸:應(yīng)收賬款-包包公司 這樣做分錄是正確的嗎。 老師,我問(wèn)題有點(diǎn)多,辛苦您幫我解答一下,謝謝!
請(qǐng)教下關(guān)于進(jìn)口業(yè)務(wù)。進(jìn)口報(bào)關(guān)單上境內(nèi)收貨人A 和消費(fèi)使用單位B是不同的兩家公司, 并且在“海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)”上的繳款單位寫(xiě)了境內(nèi)收貨人的公司A。 我們問(wèn)過(guò)第一家財(cái)務(wù)公司,他們的解釋說(shuō),因?yàn)锽是“消費(fèi)使用單位”, 才真正擁有貨物所有權(quán)。 如果繳款書(shū)開(kāi)給A, A因?yàn)闆](méi)有貨物所有權(quán),即使進(jìn)項(xiàng)稅繳款書(shū)開(kāi)給A,但A也不能享有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。 這樣的說(shuō)法對(duì)嗎? 另外,我們又咨詢(xún)過(guò)第二家財(cái)務(wù)公司,另一種說(shuō)法是: A可以不充當(dāng)“純代理”(即進(jìn)口買(mǎi)賣(mài)的業(yè)務(wù)實(shí)際是B在做,不是A來(lái)做); A應(yīng)該要充當(dāng)“代理進(jìn)口”,然后做經(jīng)銷(xiāo)銷(xiāo)售給B,相當(dāng)于對(duì)境內(nèi)銷(xiāo)售,再給B開(kāi)具國(guó)內(nèi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票; 這樣的話,A就可以用海關(guān)開(kāi)具的”進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)”上的進(jìn)項(xiàng)稅,來(lái)抵扣銷(xiāo)售開(kāi)具給B的國(guó)內(nèi)專(zhuān)用發(fā)票上的”銷(xiāo)項(xiàng)稅“? 上面哪個(gè)說(shuō)法對(duì)?
是這樣的:公司的賬還沒(méi)接回來(lái)我都有點(diǎn)頭疼了,因?yàn)樗麄儓?bào)銷(xiāo)單是這樣的,采購(gòu)貨款,包括購(gòu)買(mǎi)軟件,進(jìn)銷(xiāo)存那些都是沒(méi)有走付款申請(qǐng)單,紙質(zhì)都沒(méi)就算了,那起碼線上申請(qǐng)的比如釘釘?shù)?,也沒(méi)打印出來(lái)作為原始憑證,釘釘?shù)膶?xiě)的不是付款申請(qǐng),是應(yīng)付單,然后他們有一個(gè)這樣的形式就是:比如他朋友吃了飯,開(kāi)了餐費(fèi)發(fā)票是開(kāi)到他公司抬頭,然后這單沒(méi)有走對(duì)公賬戶(hù),又沒(méi)有現(xiàn)金出款,這單就給到代賬做賬,她們不會(huì)有疑問(wèn)的嗎,因?yàn)橐恢币郧安欢际菍?duì)應(yīng)銀行流水或者庫(kù)存?zhèn)溆媒鸪隹畹膯?,還是說(shuō)有發(fā)票也可以這樣,發(fā)票是正規(guī)開(kāi)具的,就是這個(gè)操作有點(diǎn)我看不懂。包括這還有涉及到老板或者員工個(gè)人外出辦事開(kāi)車(chē)的油費(fèi),員工的也是自己個(gè)人車(chē)那種,以及過(guò)路費(fèi)那些,這些報(bào)銷(xiāo)又怎么處理,走公戶(hù)出可以的嗎。
老師,以前年度科目用錯(cuò),現(xiàn)在調(diào)賬,需要付一張說(shuō)明嗎?
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)闯鲑Y,有未分配利潤(rùn),股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格就得按凈資產(chǎn)*出資比例?
去年的票現(xiàn)在還能紅沖嗎
老師,有個(gè)客戶(hù)要買(mǎi)一臺(tái)空調(diào),個(gè)人付錢(qián)進(jìn)來(lái),但是他要求開(kāi)公司抬頭發(fā)票可以嗎?這個(gè)還需要附什么憑證嗎
取得高新證書(shū)三年有效期內(nèi)要持續(xù)有研發(fā)項(xiàng)目嗎,沒(méi)有研發(fā)項(xiàng)目會(huì)有影響嗎
我想問(wèn)下每股收益的公式是哪條啊。找不到
電子計(jì)算機(jī)*工作站 這個(gè)是計(jì)算機(jī)還是什么,取得這樣的發(fā)票該入固定資產(chǎn)還是入哪個(gè)科目?
老師,這種發(fā)票可以嗎?勞務(wù)費(fèi)。
加油卡預(yù)充值和實(shí)際消費(fèi)兩個(gè)環(huán)節(jié)是不是都可以申請(qǐng)開(kāi)具發(fā)票呢?預(yù)充值的時(shí)候申請(qǐng)不征稅普通發(fā)票,實(shí)際消費(fèi)后再申請(qǐng)專(zhuān)用發(fā)票,還是說(shuō)只能選擇開(kāi)具一次發(fā)票
老師跨省的外經(jīng)證是怎么預(yù)交啊
我不知道貨代公司是否確實(shí)已經(jīng)交過(guò)增值稅了,他說(shuō)交了才會(huì)有繳款書(shū),是這樣嗎?
你好,是的,交了就會(huì)有完稅憑證
是的,但這點(diǎn)要怎么核實(shí)?
你好,他幫你交的,你讓他給完稅憑證給你。
他們代繳應(yīng)該沒(méi)有完稅憑證吧?
你好只要交了,只要交了稅就有完稅憑證。