您好,借方可以計入“管理費用”或者“銷售費用”等相關(guān)科目,因為這代表了公司為了提供場地服務(wù)而發(fā)生的成本或費用。另一種可能是,如果這項服務(wù)是為了支持公司的主營業(yè)務(wù),那么也可以將其計入“主營業(yè)務(wù)成本”。
停車服務(wù)企業(yè)為員工免費提供停車位,屬于視同銷售?為什么不繳納增值稅。
什么叫做視同銷售,什么叫做不視同銷售,災(zāi)區(qū)無償提供服務(wù),不視同銷售,不計算銷項稅額,為何題目又問當(dāng)月銷項稅額是多少
老師,企業(yè)無息借款給無關(guān)聯(lián)公司和個人需要視同銷售貸款服務(wù)繳納增值稅對吧?然后因為沒有收到利息,所得稅不用視同銷售,那會計分錄是不是 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借: 財務(wù)費用 貸 : 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅?
送出去產(chǎn)品做業(yè)務(wù)宣傳費借:銷售費用貸:庫存產(chǎn)品,應(yīng)應(yīng)稅金-應(yīng)交增值稅,匯繳清算時要填視同銷售,填了視同銷售也就增加了企業(yè)所得稅對嗎
免費提供場地服務(wù),增值稅視同銷售,企業(yè)所得稅不需要視同銷售。貸方計提銷項稅,借方做什么科目
申報個稅,請問從網(wǎng)頁版轉(zhuǎn)到客戶端申報個稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開具一張34萬的對應(yīng)項目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個項目工程量實際沒有那么多,只有30萬,因為我們跟甲方簽訂有兩個項目,另一個項目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬給甲方,甲方又把4萬按照另一項目備注項目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬,然后開一張30萬的發(fā)票,和一張4萬的另一項目的發(fā)票,4萬是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬,和再開的30萬,應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。
老師問一下有沒有財務(wù)報表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬,這兩筆款應(yīng)該怎么做分錄。
老師,個體戶需要每月報個稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應(yīng)該是價外費么?
公司去年成立,做賬時沒有做過開辦費,有無問題?
合同上的成本數(shù)值和單價與報關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價=總額
小規(guī)模開房租發(fā)票,季度30萬以下收入是否享受免增值稅,具體政策依據(jù)發(fā)一下,謝謝老師
老師,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站可以導(dǎo)出進(jìn)銷項開票的明細(xì)嗎?Excel表格類型的