你好,收3.5個(gè)左右的點(diǎn)
老師您好,我一朋友弄了個(gè)快遞站,注冊了一個(gè)有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),小規(guī)模納稅人,他這公司成本費(fèi)用發(fā)票不多,只有加油的發(fā)票,還有自己開給自己的工資,每個(gè)月開出去的發(fā)票大概是八萬左右。 我想咨詢您一下,像這種情況,是查賬征收比較好(把他個(gè)人的工資做高一點(diǎn),加油的費(fèi)用發(fā)票能開到盡量開),還是核定征收比較好? 還有另外一個(gè)問題,請問會(huì)計(jì)學(xué)堂里面關(guān)于核定征收的課程在哪里?好像沒有搜索到 謝謝老師
我是我們公司的出納,對這些不懂,今天老板問我說他有朋友來要用我們公司來做一個(gè)小項(xiàng)目,項(xiàng)目金額差不多有150萬,他讓我算一下對方提供多少發(fā)票,稅收幾個(gè)點(diǎn)合適,我不知道怎么算,無從下手
我是我們公司的出納,對這些不懂,今天老板問我說他有朋友來要用我們公司來做一個(gè)小項(xiàng)目,項(xiàng)目金額差不多有150萬,他讓我算一下對方提供多少發(fā)票,稅收幾個(gè)點(diǎn)合適,我不知道怎么算,無從下手,老板說收三個(gè)點(diǎn)手續(xù)費(fèi),讓我算一下,對方應(yīng)該開多少增值稅專票,多少增值稅普票,如果提供了發(fā)票,增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)稅應(yīng)該交多少,我不會(huì)算,對方提供72%的專票,21%的普票,剩下的7%是利潤,老板就收三個(gè)點(diǎn)的手續(xù)費(fèi),如果要交稅的話,我們自己出,
老師 請教一下,情況是這樣的,我們是裝修公司小規(guī)模納稅人,沒有資質(zhì),現(xiàn)在要接一個(gè)100多萬的裝修工程,甲方要求要有資質(zhì),因此老板把這個(gè)工程掛靠到另一個(gè)有資質(zhì)的A建筑公司,A建筑公司要求我們公司和他簽一個(gè)供材合同提供材料專票,我們是小規(guī)模納稅人只能去稅務(wù)代開,后期工程款就以付材料費(fèi)的方式轉(zhuǎn)給我們公司,這樣風(fēng)險(xiǎn)大嗎?老師會(huì)不會(huì)涉及到虛開
想請教一下,我公司是小規(guī)納稅人小微企業(yè),我公司有一筆款10萬是借給老板的一個(gè)朋友了,然后收5%的利息,當(dāng)我公司收到利息收入時(shí),是否要給對方開增值稅票,這個(gè)開的利息收入稅率會(huì)是多少呢,還有我們執(zhí)照范圍也沒有利息收入的范圍,可以開嗎
勞務(wù)公司給對方開勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報(bào)個(gè)稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)流程:是不是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報(bào)增值稅,再提交出口退稅? 還是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,申報(bào)增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個(gè)過程中匯總成生表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)需要跟增值稅報(bào)表核對下一致,同時(shí)出口退稅中除了報(bào)表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)是實(shí)際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務(wù)公司提供的付款申請,付款申請服務(wù)費(fèi) 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
外貿(mào)公司,備了庫存,后來銷售給客戶,請問這個(gè)客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進(jìn)貨的購銷合同如何做資料
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利
大宗商品交易:現(xiàn)在采用點(diǎn)價(jià)模式交易的是不是在期貨市場上對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品才行。如果現(xiàn)貨市場在期貨市場上沒有對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)品,是沒法采用點(diǎn)價(jià)模式的吧
@董老師,研究研究報(bào)表
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
減按1%稅率的話收1.5個(gè)點(diǎn)左右
沒有成本發(fā)票企業(yè)所得稅都要交5個(gè)點(diǎn)了
那就需收6.5個(gè)點(diǎn)左右
是企業(yè)所得稅5%.增值稅1%.0.5附加稅,是這樣算嗎
能提供成本和不能提供成本票一般都是怎么計(jì)算稅點(diǎn)的呀?
企業(yè)所得稅5%.增值稅1%,附加稅 印花稅加起來大概0.5
要是對方能正常提供成本發(fā)票的情況下收多少個(gè)點(diǎn)合適
收的錢(收入-成本)乘以5%+收入乘以1%乘以1.5