那讓這個(gè)企業(yè)給你開專用發(fā)票。
請(qǐng)教下關(guān)于進(jìn)口業(yè)務(wù)。進(jìn)口報(bào)關(guān)單上境內(nèi)收貨人A 和消費(fèi)使用單位B是不同的兩家公司, 并且在“海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書”上的繳款單位寫了境內(nèi)收貨人的公司A。 我們問過第一家財(cái)務(wù)公司,他們的解釋說,因?yàn)锽是“消費(fèi)使用單位”, 才真正擁有貨物所有權(quán)。 如果繳款書開給A, A因?yàn)闆]有貨物所有權(quán),即使進(jìn)項(xiàng)稅繳款書開給A,但A也不能享有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。 這樣的說法對(duì)嗎? 另外,我們又咨詢過第二家財(cái)務(wù)公司,另一種說法是: A可以不充當(dāng)“純代理”(即進(jìn)口買賣的業(yè)務(wù)實(shí)際是B在做,不是A來做); A應(yīng)該要充當(dāng)“代理進(jìn)口”,然后做經(jīng)銷銷售給B,相當(dāng)于對(duì)境內(nèi)銷售,再給B開具國(guó)內(nèi)的增值稅專用發(fā)票; 這樣的話,A就可以用海關(guān)開具的”進(jìn)口增值稅專用繳款書”上的進(jìn)項(xiàng)稅,來抵扣銷售開具給B的國(guó)內(nèi)專用發(fā)票上的”銷項(xiàng)稅“? 上面哪個(gè)說法對(duì)?
我們公司8月給一家房地產(chǎn)公司開了一批空調(diào)設(shè)備發(fā)票,當(dāng)月已經(jīng)按照正常的銷售做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,但是9月的時(shí)候?qū)Ψ秸f由于資金管控,需要以我們公司的名義在項(xiàng)目所在地開一個(gè)農(nóng)民工工資專項(xiàng)賬戶,他們會(huì)把這批發(fā)票的貨款付到我們新開的這個(gè)專項(xiàng)賬戶里面,然后再以工資的形式發(fā)出去,現(xiàn)在這個(gè)賬戶是沒有余額的,請(qǐng)問這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
老師,我們有個(gè)項(xiàng)目,其中有一家供應(yīng)商是商貿(mào)公司,這家商貿(mào)公司并沒有給我們提供服務(wù)(提供貨物),去年發(fā)票開給我們了,而且我們收到發(fā)票后就全部認(rèn)證抵扣了的。但是我們一直沒付款,對(duì)方也一直沒有催要款項(xiàng)。由于項(xiàng)目完工了,工程款已經(jīng)結(jié)算清了,領(lǐng)導(dǎo)就想的,這家供應(yīng)商如果不要錢了,那就把當(dāng)時(shí)已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?或者,我們把已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再退給對(duì)方紅沖?像這種情況,應(yīng)該要怎么處理比較合適?
老師您好,我們公司8月抵扣了一張6月份進(jìn)項(xiàng)票,對(duì)方在我們抵扣完后說這張票不合適,然后我們8月開了紅字發(fā)票,開紅字發(fā)票信息單的時(shí)候重復(fù)開錯(cuò)了開了2張,但是9月我申報(bào)增值稅的時(shí)候是按扣除了2次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報(bào)的,同時(shí)在9月也發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題就是重復(fù)開了2張的,然后又申請(qǐng)稅務(wù)局退稅了,稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了,老師我現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)該怎么做賬合適
老師,我們是一般納稅人公司,一月份我們購(gòu)入牛收到的發(fā)票是普通免稅,對(duì)方開錯(cuò)了,應(yīng)該開成自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,這樣我能抵扣9的進(jìn)項(xiàng)稅額,然后當(dāng)月銷售了,我二月初報(bào)稅時(shí)把這部分稅款繳納了,在2月份時(shí)聯(lián)系對(duì)方把發(fā)票作廢重新開成自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票了,我能抵扣9的進(jìn)項(xiàng)稅,但是這部分9的進(jìn)項(xiàng)稅額我能申請(qǐng)退稅嗎
老師您好,制造業(yè),接受客戶訂單,客戶提供主材 公司提供輔材,在計(jì)算單位成本時(shí),這部分生產(chǎn)出來的產(chǎn)品會(huì)分?jǐn)倖挝怀杀久矗?/p>
發(fā)電機(jī) 抽水泵 電纜 重型貨架的稅收編碼是什么,實(shí)驗(yàn)室用的試驗(yàn)臺(tái)的稅收編碼是什么
Exw出口方式,貨代問雜費(fèi)按多少申報(bào)? 這個(gè)怎么看
老師您好,題里說年度報(bào)告意思就是其他信息是這么理解不
老師:車間空調(diào)維修加雪種記制造費(fèi)用-辦公費(fèi)還是維修費(fèi)?
員工生育津貼領(lǐng)取,需要報(bào)個(gè)稅嗎,不報(bào)也是可以吧?
老師,你好。請(qǐng)教下,公司每個(gè)月會(huì)給當(dāng)月過生日的員工購(gòu)物卡,也有員工自己選買什么禮物的。請(qǐng)教下發(fā)票上洗衣服,沐浴露,小孩書包等家庭日用品可以稅前抵扣嗎
怎么看公司是屬于大型還是中小型企業(yè)
老師,外購(gòu)貨物出口能不能辦出口退稅,出口退稅,能退和不能退的商品海關(guān)報(bào)關(guān)單開在一起了,能不能把能退的商品退了,還是整單都不能退,出口退稅的報(bào)關(guān)單日期和開票 日期是不是要在同一個(gè)月
圈住的這個(gè)余額調(diào)節(jié)表,怎么調(diào)整啊
相當(dāng)于是它是進(jìn)口的,然后再銷售給你們。
那我們當(dāng)時(shí)只打了稅款給他呀,沒有打全額啊,那現(xiàn)在怎么操作呀?這個(gè)發(fā)票稅款14萬(wàn)多,不含稅價(jià)款108萬(wàn)左右,當(dāng)時(shí)我們只給他打了14萬(wàn)多的稅款,那如果要他開個(gè)銷項(xiàng)的話,那我們不是還要補(bǔ)108萬(wàn)打到他賬上?
那你們是直接支付給了國(guó)外的嗎
是的話出委托書 對(duì)方委托你們付款給國(guó)外。
實(shí)際上這個(gè)機(jī)器是我們香港公司從美國(guó)買的,然后通過那騰報(bào)關(guān),然后賣到我們大陸這家公司
或者有沒有可能讓對(duì)方把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出,然后我們這邊系統(tǒng)能勾選抵扣嗎?
那他現(xiàn)在能進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,把這個(gè)進(jìn)口交款書給你們嗎?
進(jìn)口繳款書老板發(fā)電子版過來了,我在電子稅務(wù)局也做了進(jìn)口海關(guān)繳款書的采集,現(xiàn)在在等系統(tǒng)稽核,但是不知道他那邊是否能轉(zhuǎn)出,我讓他們問一下他們那邊的主管稅務(wù)機(jī)關(guān),是不是他們那邊轉(zhuǎn)出了我們這邊就可以抵扣了?
是的對(duì)的,可以問一下。
老師,您意思是說讓納騰給我們開專票,然后那108萬(wàn)的價(jià)款沒支付就寫個(gè)委托書就是納騰委托我們直接支付給香港的我們這家公司是吧?但是香港這家公司現(xiàn)在已經(jīng)注銷了哦,這不要緊吧!
是的 能蓋章嗎 能的話就可以
老師,老板說是的,他當(dāng)時(shí)直接將這個(gè)價(jià)款直接支付給了香港的這家公司了
你好,對(duì)的是的,我知道呀,你正常的應(yīng)該支付銷售方,現(xiàn)在銷售方給你開發(fā)票,你不得出一個(gè)委托書嗎?
好的,謝謝老師。
不用客氣,工作愉快。