您好,期初數(shù)據(jù)按照之前的余額表借貸方向填就行
我想咨詢一下我現(xiàn)在期初數(shù)據(jù),不平,借方大于貸方,應(yīng)該怎么調(diào)賬,用啥科目,是建賬呢?期初只有往來賬,其他的沒的,現(xiàn)在想把它弄平,怎么弄?減下來是負數(shù),老師負數(shù)怎么填???我填:未分配利潤就記負數(shù)。 就是減號加個數(shù)值,我填了,還是不平,年初-年累計的數(shù)字,和我加減下來的不一致,系統(tǒng)自動跳的期初數(shù)據(jù),用的速達軟件。這是我算下來的數(shù)字,應(yīng)該咋填???這有正有負,不知道咋填
管家婆的期初財務(wù)數(shù)據(jù)沒分借貸,那么我把利潤分配-未分配利潤在借方余額,怎么放在期初里,用正數(shù),還是負數(shù)
老師好!請問公司最近要上新ERP系統(tǒng),錄入期初數(shù)時,把期初數(shù)做平了再錄入是吧,我只要把資產(chǎn)負債表的科目有期初數(shù)就行是吧,像銷售費用,管理費用這些科目還用統(tǒng)計嗎?
請問用去年21年的資產(chǎn)負債表及利潤表數(shù)據(jù),新建財務(wù)軟件的期初數(shù)據(jù),錄入憑證后,進行憑證記賬時,系統(tǒng)提示初始數(shù)據(jù)不平衡,是怎么回事,該怎么解決?期初借貸相差就是21年底未分配利潤金額
老師,我公司之前沒有上系統(tǒng),報表成本數(shù)據(jù)與實際的相差太大,現(xiàn)在公司想上系統(tǒng),請問這個成本數(shù)據(jù)需要怎么調(diào)整,怎么操作可以把系統(tǒng)數(shù)據(jù)調(diào)整和實際數(shù)據(jù)一致,但是系統(tǒng)期初成本數(shù)據(jù)要和目前9月報表數(shù)據(jù)一致
竹木行業(yè)會計分錄,電商行業(yè)會計分錄
老師,外帳公司資產(chǎn)負債表36行:應(yīng)交稅費700.2 增值稅申報表34行:本期應(yīng)補退稅額2984.41,交稅也交2984.41,這是什么回事?
我們建造工廠 收到對方開具的這個金屬制品*鋼結(jié)構(gòu)的票,可以走長攤嗎 還是費用
老師,你好,確認收入的時侯,收入需要明細科目嗎
老師 23年的增值稅 24年一月份交的 沒做計提 大概一萬六 這個有影響嗎。一月份交的稅算23年繳納的稅還是算24年繳納的。報科小要填寫24年繳納稅費
請問exw出口,報關(guān)金額1萬,exw價就是1萬,報關(guān)單上雜費500是另外客戶自己的費用,出口發(fā)票怎么備注?
如果保底利潤186萬,未超過186*10%的部分按5%提獎金,超過186*10%得部分按5%+3%提獎金,后面類推,在5%金比列基礎(chǔ)上總比例不能超過50%,怎么設(shè)函數(shù)
董孝彬老師我問一下按月發(fā)工算個稅的稅率表有不發(fā)一下
2024年度研發(fā)費用加計扣除被查了,不讓加計扣除了,補了企業(yè)所得稅,2024年的賬是前面一個會計做的,那2025年賬上是不是不能做研發(fā)費用了?還有高企跟專精特新是不是不能申請了?
你好老師,收到科技局研發(fā)項目款,最后專項應(yīng)付款是不是要轉(zhuǎn)到專項基金里面?
關(guān)鍵這系統(tǒng)期初余額沒有借貸方向
那你得咨詢一下你們的系統(tǒng)服務(wù)商