您好,期初數(shù)據(jù)按照之前的余額表借貸方向填就行
我想咨詢一下我現(xiàn)在期初數(shù)據(jù),不平,借方大于貸方,應(yīng)該怎么調(diào)賬,用啥科目,是建賬呢?期初只有往來賬,其他的沒的,現(xiàn)在想把它弄平,怎么弄?減下來是負(fù)數(shù),老師負(fù)數(shù)怎么填???我填:未分配利潤(rùn)就記負(fù)數(shù)。 就是減號(hào)加個(gè)數(shù)值,我填了,還是不平,年初-年累計(jì)的數(shù)字,和我加減下來的不一致,系統(tǒng)自動(dòng)跳的期初數(shù)據(jù),用的速達(dá)軟件。這是我算下來的數(shù)字,應(yīng)該咋填?。窟@有正有負(fù),不知道咋填
管家婆的期初財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)沒分借貸,那么我把利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)在借方余額,怎么放在期初里,用正數(shù),還是負(fù)數(shù)
老師你好,我根據(jù)系統(tǒng)科目余額表,做了手工的資產(chǎn)負(fù)債表,發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表不同,但是都是試算平衡的,然后我又核對(duì)了科目余額表和明細(xì)賬科目合計(jì)數(shù),數(shù)字都沒有出入,我該怎么辦呢,我現(xiàn)在要建新一年的賬,需要期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在不確定期末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。我是用科目余額表登期初數(shù)據(jù)的。
老師好!請(qǐng)問公司最近要上新ERP系統(tǒng),錄入期初數(shù)時(shí),把期初數(shù)做平了再錄入是吧,我只要把資產(chǎn)負(fù)債表的科目有期初數(shù)就行是吧,像銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用這些科目還用統(tǒng)計(jì)嗎?
請(qǐng)問用去年21年的資產(chǎn)負(fù)債表及利潤(rùn)表數(shù)據(jù),新建財(cái)務(wù)軟件的期初數(shù)據(jù),錄入憑證后,進(jìn)行憑證記賬時(shí),系統(tǒng)提示初始數(shù)據(jù)不平衡,是怎么回事,該怎么解決?期初借貸相差就是21年底未分配利潤(rùn)金額
交易性金融資產(chǎn)累計(jì)的公允價(jià)值變動(dòng)損益不轉(zhuǎn)入投資收益嗎?
老師您好,公司租個(gè)人車輛這個(gè)租金一般怎么算,如果租金偏高會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
老師,請(qǐng)問下,私立幼兒園,收的老師的生活費(fèi)1萬元,幼兒園對(duì)公付給下游公司1萬,它又開發(fā)票給幼兒園,這個(gè)流程是不是錯(cuò)的,下游公司應(yīng)該把發(fā)票開給老師呀
公司停產(chǎn)設(shè)備處置,損失達(dá)200萬,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?需要準(zhǔn)備什么材料嗎?
老師,c支付給a具體是指?
老師,這里為什么債務(wù)資本成本不要考慮抵稅?[捂臉]
老師,怎么有些單位開具紅字發(fā)票,還需要對(duì)方確認(rèn)呢
老師您好 先進(jìn)制造業(yè)加計(jì)扣除對(duì)外協(xié)加工銷售有要求嗎
請(qǐng)問小規(guī)模標(biāo)牌制作公司。開票大類是廣告服務(wù),需要申報(bào)和繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?
老師。餐飲費(fèi)發(fā)票不能開專票嗎
關(guān)鍵這系統(tǒng)期初余額沒有借貸方向
那你得咨詢一下你們的系統(tǒng)服務(wù)商