你好,可以的呀,可以勾選認(rèn)證抵扣。

老師,我這月的進(jìn)項(xiàng)票多,不需要全認(rèn)證吧,不認(rèn)證的就做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,認(rèn)證了抵扣不完的做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,對(duì)嗎,事先得算好在做憑證嗎
老師,進(jìn)項(xiàng)未認(rèn)證做在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目可以嗎?還是必須做在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2022年11月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做入待抵扣,不認(rèn)證,2023年,在認(rèn)證,賬務(wù)待抵扣轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額,可以嗎
老師,如果9月的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣并生成統(tǒng)計(jì)類寶表了,可現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)還要增加3張進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證抵扣的憑證,請(qǐng)問要不要把之前的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣撤銷,還是直接做認(rèn)證抵扣?
公司9月待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額9500,10月銷項(xiàng)稅是3800,請(qǐng)問我現(xiàn)在可以認(rèn)證抵扣嗎?
降龍軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)出來的憑證出錯(cuò)怎么辦
老師,我們公司老板用自己的錢買了5萬的東西送人,發(fā)票也開到公司名下了,但是送人的時(shí)候開了4萬的發(fā)票給客戶,請(qǐng)問老師,我們應(yīng)該按照4萬來入賬算折舊,還是5萬來入賬呀
公司很多抬頭,有家公司接受其他內(nèi)部公司的款項(xiàng)以后,再付給供應(yīng)商,沒有利潤,沒有成本,但是開了往來發(fā)票。算不算虛開發(fā)票?
#提問 老師:#提問 老師:工資薪金個(gè)人所得稅申報(bào),從自然人電子稅務(wù)局平臺(tái)申報(bào),怎么總提示沒有設(shè)置密碼?在哪里設(shè)置? 可以讓法定代表人在個(gè)人所得稅app操作設(shè)置密碼 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以嗎? 區(qū)大廳辦理需要戴什么? 老師:財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人web怎么操作?
老師,債務(wù)重組債務(wù)方以非貨幣性資產(chǎn)清償不是應(yīng)該沖減債務(wù)的賬面價(jià)值和轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的賬面價(jià)值、 差額計(jì)入其他收益嗎
老師,個(gè)體戶查賬征收稅率是多少
老師,我們公司準(zhǔn)備注銷,現(xiàn)在其他應(yīng)付款14萬如果轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入導(dǎo)致本年利潤14萬要交稅,賬面沒有錢了,可以先把公司增資15萬,之后用這增資的錢轉(zhuǎn)賬出去,這樣操作可行嗎?
老師,買了一個(gè)內(nèi)存條當(dāng)月開票當(dāng)月退貨發(fā)票沖紅了還要做賬么?怎么做?
#提問 老師:工資薪金個(gè)人所得稅申報(bào),從自然人電子稅務(wù)局平臺(tái)申報(bào),怎么總提示沒有設(shè)置密碼?在哪里設(shè)置?
樸老師晚上好,想問一下


那10月份就不用繳稅了吧?
9500是一張發(fā)票
你好,是的,這樣可以不用交稅。
我上個(gè)月沒抵扣,繳了1030的稅,怎么處理啊
你好,這個(gè)沒關(guān)系啊你上個(gè)月借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
發(fā)票業(yè)務(wù)昨天我申請(qǐng)抵扣了兩筆267.13元,今天再抵扣一筆9500元的,怎么抵扣不了呢?
你好,你已經(jīng)勾選提交了嗎
對(duì),已經(jīng)提交了
你好,你都已經(jīng)報(bào)過了,就不能夠再去補(bǔ)。
我把增值稅申報(bào)已經(jīng)作廢了
你好,你已經(jīng)申報(bào)過了,就不能夠再去改了。
那怎么辦?這個(gè)月還要繳稅嗎?
你好是的是需要先交稅
那繳稅后怎么處理?
你好這個(gè)不用怎么處理啊,你現(xiàn)在勾選的這一部分是到下個(gè)月才能理解。
你現(xiàn)在勾選的這一部分是到下個(gè)月才能抵扣
我的意思是現(xiàn)在繳了稅款不就多交了嗎
你好,這個(gè)沒有多交啊,因?yàn)槟悻F(xiàn)在還是按照你已經(jīng)勾選的部分來的。只是你已經(jīng)申報(bào)過了,申報(bào)過之后再勾選的就不能算在當(dāng)月。
但是還是顯示需要繳稅3100多呢
請(qǐng)老師盡快回復(fù)一下
你好,你勾選的這個(gè)不算在當(dāng)月,所以當(dāng)月要繳稅了