根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
老師請(qǐng)問下 在上個(gè)月留底稅額時(shí)我做的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 2萬 現(xiàn)在我要把這個(gè)留底的全部用點(diǎn) 怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我們有未交增值稅留底,還有稅控盤抵稅以前沒抵完的236.23元,本月有收入,無其他進(jìn)項(xiàng)稅額了,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做呢,現(xiàn)在月中可以做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的帳嗎?還是必須是每月的最后一天做?
老師、我們是一般納稅人、之前一年做賬有留底、沒有交過增值稅、分錄都是銷售時(shí)候做銷項(xiàng)、購(gòu)進(jìn)時(shí)候做進(jìn)項(xiàng),沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,老師現(xiàn)在這個(gè)月需要繳納增值稅、怎么做結(jié)轉(zhuǎn)謝謝
老師,我的增值稅上月和本月都有留底,上月做的分錄是 借:應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額50 未交增值稅—5(留底) 貸:應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額55, 這個(gè)月依舊有留底,我怎么去做這個(gè)留底分錄
老師我們上個(gè)月有留抵稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅入轉(zhuǎn)出未交增資稅之后,留抵稅怎么做分錄呢
老師,我的營(yíng)業(yè)執(zhí)照里面有一項(xiàng)信息技術(shù)推廣服務(wù)和廣告業(yè),能否開視頻制作的發(fā)票?
老師你好!之前簽訂合同為350萬元,開票450萬元,稅務(wù)局需要提供合同,當(dāng)時(shí)也忘了了合同簽訂少了,公司在補(bǔ)簽合同,還有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?老師指導(dǎo)一下
老師一個(gè)自然人注冊(cè)了一個(gè)公司A,和一個(gè)個(gè)體戶B,分開報(bào)稅,都是餐飲業(yè)務(wù),注冊(cè)地大地址一樣,房間號(hào)不一樣,這樣可以嗎?樸
員工工資5000到30,000元,如何算社?;鶖?shù),如何計(jì)算社保?請(qǐng)?jiān)敿?xì)為我列出,謝謝老師,因?yàn)槲沂莻€(gè)新手。
車票報(bào)銷進(jìn)項(xiàng)稅額在哪里錄入
老師,視頻制作開發(fā)票的時(shí)候,稅收編碼和名稱叫什么?
老師好,1月支付了100萬房租,期間沒有攤銷,到12月一次性攤銷,次年匯算清繳在把這100萬納稅調(diào)增 這么處理 有沒有問題
股東分紅交個(gè)稅,打開自然人扣繳端后,怎么操作
您好~想咨詢下:個(gè)人出租住房 免征印花稅。這里住房的口徑,一般要怎么判斷?如果個(gè)人出租的不是住房,如商鋪,享受印花稅免征政策嗎?
非獨(dú)立核算分公司,與總公司間的調(diào)撥款掛在往來上的越來越多,需要特別處理嗎?
老師,留底抵稅不需要做分錄嗎?
是的,留底抵稅不需要做分錄
賬上不體現(xiàn)嗎?
是的,不需要體現(xiàn)的哈
老師,這樣做有問題嗎?上個(gè)月留底了167881.81,這個(gè)月用了154392.44
不需要那么麻煩把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)平,只計(jì)算,不交稅就不結(jié)轉(zhuǎn),
好的,老師,明白了,留底就不用做分錄了對(duì)嗎?
是的,就是那個(gè)意思