同學(xué)你好 對(duì)的,是單獨(dú)售價(jià)
麻煩蘇老師回答一下, 單項(xiàng)履約義務(wù)A和B的單獨(dú)售價(jià)分別為700和500,C用余值法。合同售價(jià)為1000。合同折扣跟A和B有關(guān)。 先按照單獨(dú)售價(jià)分?jǐn)偨oA700,給B500,然后合同折扣是700+500-1000=200,分?jǐn)偨oA:116.67,給B:83.33,C用余值法求,C分?jǐn)偟慕痤~是0 對(duì)嗎? 我不太確定第一步, 第一步是先按照700:500的相對(duì)比例分?jǐn)偰莻€(gè)1000? 還是先給A700,給B500? 我個(gè)人覺得應(yīng)該是后者,如果按照700:500的比例分?jǐn)偟脑?,就默認(rèn)合同折扣跟這兩個(gè)都有關(guān)系了,但是不一定的,合同折扣不一定跟所有的單項(xiàng)履約義務(wù)有關(guān)系
老師好,這題中C是出自己入收章節(jié)中那個(gè)例題解說 呢? 12.下列表述中,不符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的有( )。 A.合同變更日已轉(zhuǎn)讓商品與未轉(zhuǎn)讓商品之間可明確區(qū)分,新增合同價(jià)款未反映新增商品單獨(dú)售價(jià),應(yīng)視同原合同終止 B.航空公司授予乘客的獎(jiǎng)勵(lì)積分應(yīng)當(dāng)作為確認(rèn)相關(guān)機(jī)票收入當(dāng)期的銷售費(fèi)用處理 C.合同中存在重大融資成分的,應(yīng)當(dāng)按假定客戶在取得商品控制權(quán)時(shí)即以現(xiàn)金支付的應(yīng)付的金額確定交易價(jià)格 D.按高于公允價(jià)值達(dá)成的售后租回交易中,銷售對(duì)價(jià)高于市場價(jià)格的款項(xiàng)作為出租人向承租人提供的額外融資處理。 【答案】B
你好老師。新收入準(zhǔn)則下是不是不允許把那種銷售折扣,做成主收喝銷費(fèi)同時(shí)增加。打個(gè)地方,商城賣衣服的,或者是天貓?zhí)詫氋u衣服的。衣服標(biāo)價(jià)120元,但是其實(shí)賣價(jià)就是100。以前很多人都是借銀行100,銷售費(fèi)用20,主營收入120。但是現(xiàn)在按收入準(zhǔn)則的那5步法,第4步,把合同金額分?jǐn)傊粮鲉雾?xiàng)履約義務(wù)。這里是不是可以理解為只能確認(rèn)主營收入100元。不能同時(shí)虛增收入和費(fèi)用。可以這樣理解嗎?麻煩來個(gè)cpa老師
你好老師。新收入準(zhǔn)則下是不是不允許把那種銷售折扣,做成主收喝銷費(fèi)同時(shí)增加。打個(gè)地方,商城賣衣服的,或者是天貓?zhí)詫氋u衣服的。衣服標(biāo)價(jià)120元,但是其實(shí)賣價(jià)就是100。以前很多人都是借銀行100,銷售費(fèi)用20,主營收入120。但是現(xiàn)在按收入準(zhǔn)則的那5步法,第4步,把合同金額分?jǐn)傊粮鲉雾?xiàng)履約義務(wù)。這里是不是可以理解為只能確認(rèn)主營收入100元。不能同時(shí)虛增收入和費(fèi)用??梢赃@樣理解嗎?麻煩來個(gè)cpa老師
老師,看到收入這塊有個(gè)詞叫單獨(dú)售價(jià),分?jǐn)偤贤劭矍拔锲穝單獨(dú)售價(jià)為50,后來分?jǐn)們r(jià)格折扣后變成4265,這個(gè)也能叫單獨(dú)售價(jià)嗎,有點(diǎn)沒明白,麻煩老師解答一下
老師,有租有用的房產(chǎn)稅,稅源信息從價(jià)原值是總額嗎?還是自用的部分原值?從租的原值是出租的原值?申報(bào)租金收入是一年的收入嗎?申報(bào)期是2024年2月1日到2024年12月31日
老師,有租有用的房產(chǎn)稅,稅源信息從價(jià)原值是總額嗎?還是自用的部分原值?從租的原值是出租的原值?申報(bào)租金收入是一年的收入嗎?申報(bào)期是2024年2月1日到2024年12月31日
老師,您好。我在給一家商業(yè)公司代賬,他是一個(gè)二房東,出租辦公用房。我已經(jīng)在電子稅務(wù)局里面,自開了專票給租客?,F(xiàn)在專票開出來了以后,是不是馬上就要在電子稅務(wù)局里面,另行申報(bào)印花稅,還是等下個(gè)月和增值稅,企業(yè)所得稅這幾個(gè)主稅,一起申報(bào),謝謝。
房子2024年1月1日確定,出租1300平米自用500平米,請問出租的那部分申報(bào)租金收入是年收入嗎?申報(bào)期是2024年2月1日_2024年12月31日,我看有用有租的是不是分別計(jì)征
員工應(yīng)該是2月份入職的,但是二月三份工資0元,4月份開始發(fā)工資,但報(bào)稅的時(shí)候是6月份才開始跟他申報(bào),那么這種情況下,那是金額對(duì)的,但是這個(gè)減免費(fèi)用費(fèi)用就會(huì)有差異,那這種情況下怎么調(diào)整?
新接收的賬應(yīng)該先做什么
老師,現(xiàn)核查發(fā)現(xiàn)24年購進(jìn)的物品有兩百多萬沒有發(fā)票,但今年做24年匯算清繳的時(shí)候沒注意到這個(gè)問題,請問現(xiàn)在該怎么辦?
老師,公司按照上年度平均工資交社保,是按照實(shí)發(fā)的還是應(yīng)發(fā)的?
別人讓幫忙做個(gè)賬,給了1000塊錢,需要怎么處理,需要申報(bào)個(gè)稅嗎
個(gè)體戶如果核定的是 8萬 /月,季度開了35萬。經(jīng)營所得是 35萬算還是 35-8*3=11萬來算呢