是的,沒有發(fā)放的話,交了社保。個人負擔的社保那一部分就是工資。
老師,請問一下,那個 個人所得稅申報,就是現(xiàn)在我是每個月按月扣除員工的個稅的,然后系統(tǒng)里看到累計預(yù)繳,比如上個月沒超5000塊錢工資,就把這個月的金額補到上個月,但我扣員工工資個稅的時候沒把這筆給員工多退少補,因為我不知道系統(tǒng)會這樣申報,那我怎么做比較好呢?
老師,您好!我們是比如7月30日發(fā)6月工資,在8月申報7月的個稅,7月申報的個稅是6月的工資是嗎?有員工的工資超過5千,需要交個稅,那我怎么做6月的工資表呢?因為發(fā)放6月的工資表是在7月做的,但個稅是8月才報的,這樣我也不知道當時個稅需要扣多少呢
老師,個稅申報期是12月,是申報已發(fā)放的11月工資。比如一位員工是11月入職,那專項附加扣除中累計贍養(yǎng)老人是填多少呢?
老師你好,前財務(wù)說公司個稅申報晚了1個月,也就是在12月申報的是10月份的工資。然后公司有一個離職員工,11月上了8天班離職了工資是5455元,10月份工資個稅才扣了277.3元,剛剛申報10月個稅的時候發(fā)現(xiàn)個稅是728.79元,11月的還沒報。請問本次11月工資表里面的個稅應(yīng)該扣多少?請老師知道的回答,如果沒有實物實操的老師就不要回答了,這個問題比較著急,需要實際解決問題,謝謝
老師您好,請問個稅申報是按照員工收到工資當月為歸屬期進行申報。即員工5月入職,5月的工資6月發(fā),那么個稅申報應(yīng)該是7月申報6月的個稅收入。我的理解對嗎?如果是的話,那么員工在計算個稅的時候,扣除的每月5000元的扣除費,是扣兩個月還是一個月呢?因為按照當月計提當月工資,計算個稅肯定是扣除一個月的5000元,但是在6月發(fā)放工資的時候再申報到6月,也就是7月申報個稅,系統(tǒng)會扣除兩個月的扣除費,也就是10000,計算的個稅就不一樣了。請教老師解答,感謝您
小微企業(yè)的判定有一項標準是年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬 請問這個是當年度的應(yīng)納稅所得額還是遞減以前年度的虧損額之后不超過300萬?
2023年1月1日,甲公司以銀行存款8000萬元從非關(guān)聯(lián)方處購入乙公司60%的股權(quán),能夠?qū)σ夜緦嵤┛刂?。當日,乙公司可辨認凈資產(chǎn)的公允價值和賬面價值均為5000萬元,2023年度,乙公司實現(xiàn)凈利潤1000萬元 當年宣告分派現(xiàn)金股利200萬元。2023年12月31日,甲公司個別財務(wù)報表的所有者權(quán)益為100萬元。合并報表怎么做賬
我們公司的主營業(yè)務(wù)收入是技術(shù)服務(wù)類,請問取得的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票是記入費用還是成本呢
折舊,攤銷方面的政策,一般在哪找,
辦理電子口岸卡的具體操作流程?越詳細越好
我司支付法院訴訟費1000元,客戶敗訴,支付給我司訴訟費1000(敗訴支付訴訟費)這個怎么寫分錄,謝謝您
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅,成交方式CIF出口發(fā)票怎么開
老師,從稅費種核定,怎么看出是小規(guī)模還是一般納稅人
2023年1月1日,甲公司以銀行存款8000萬元從非關(guān)聯(lián)方處購入乙公司60%的股權(quán),能夠?qū)σ夜緦嵤┛刂啤.斎?,乙公司可辨認凈資產(chǎn)的公允價值和賬面價值均為5000萬元,2023年度,乙公司實現(xiàn)凈利潤1000萬元 當年宣告分派現(xiàn)金股利200萬元。2023年12月31日,甲公司個別財務(wù)報表的所有者權(quán)益為100萬元。怎么做賬
今年的房租4萬,分錄怎么做,不用攤銷吧。去年的房租沒做,今年補做,分錄怎么做
這個需要提前計算發(fā)放的次月申報個稅。
老師 比如11月份發(fā)10月工資,發(fā)工資時候,只扣五險一金,等11月申報個稅時候,從11月工資扣除是嗎
11月份申報的是10月份發(fā)下去的,你說的是扣除什么呀?11月份工資扣除。
扣除個稅,我就是不知道個稅怎么扣除,幾月份在幾月扣,如果10月工資直接把10月個稅扣了,還不知道扣多少
發(fā)10月份的工資,扣除10月份的個稅,都是從當月的工資里扣除。如果你晚扣除的話,會不會他離職了,你扣除不了。
10月扣除10月個稅,關(guān)鍵是10月工資11月才發(fā),11月申報個稅才知道10月個稅扣多少,10月份的個稅不知道扣多少呢怎么10月份扣呢,不太懂呢
十月份的工資在十一月份發(fā)放,然后十一月份扣除十月份的個稅呀 你自己不會提前算個稅
這個需要提前計算發(fā)放的次月申報個稅。 老師你意思是提前計算好個稅,不用個稅系統(tǒng)計算嗎,那計算公式是什么,不會呢,就是十月發(fā)工資時候把十月個稅個稅扣出來,等11月在申報10月個稅是嗎
是的 本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(累計預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×稅率-速算扣除數(shù))-已預(yù)扣預(yù)繳稅額 累計預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計收入-累計免稅收入-累計基本減除費用-累計專項扣除-累計專項附加扣除-累計依法確定的其他扣除。 其中:累計基本減除費用,按照5000元/月乘以當前月份數(shù)計算。 是
提前自己計算好個稅金額,老師不太好算,怕怕弄錯了,可以十一月申報完10月的,等發(fā)完工資,次月申報完個稅,下次發(fā)工資的時候再扣嗎,這樣相差一個月
可以的,可以這么做的。提前跟你員工說好了,提前申報個稅,別到處申訴。
老師 我們找的外協(xié)安裝師傅,10月他去稅務(wù)開的發(fā)票,11月我身邊個稅提示 我需要申報勞務(wù) ,應(yīng)該扣20%個稅吧? 他之前開過安裝,他自己在稅務(wù)局按照1%繳納的個稅,他今天去稅務(wù)局 ,稅務(wù)說系統(tǒng)升級了,開安裝就得20%, 你看看他可以開別的稅目嗎, 按照1%的, 我們公司是生產(chǎn)銷售設(shè)備,安裝設(shè)備 軟件服務(wù) 這樣的
老師 我們老板還有個小規(guī)模公司, 你看適合開到小規(guī)模公司嗎,只要個稅按照1%繳納就可以,你看看怎么處理比較好呢
得看下他應(yīng)納稅所得額是多少,如果是2萬以內(nèi)的話,是20%的個稅。你看你能用得上嗎?能用得上的可以。
10月份開1.3萬的發(fā)票, 后面他還要開一萬左右, 如果開票額2萬以上的話,按照百分之多少繳納個稅呢,如果少的話,讓他累計開票? 還有就是如果1.3萬的發(fā)票,你看看怎么時按照1%交個稅呢, 我們這個是一般納稅人, 還有個小規(guī)模的公司, 你看看適合開到哪個公司里少交稅
你好,他是在一個月開嗎?如果想要少交稅的話,你讓他按災(zāi)分開來開。這個月開13000,下一個月開1萬。假設(shè)這個是不含增值稅的金額,13000的那個是按照13000×80%*20%,按照這個來計算個稅的匯算清繳的時候,如果他綜合所得6萬以內(nèi),這個個稅可以全額退回。
開產(chǎn)品的,按照1%來交個稅。
他和開給哪個公司沒有關(guān)系,主要是看他開的業(yè)務(wù)。
他一起開 分開開都行, 你意思是發(fā)票不含稅金額 ,一年超過6萬,他一年繳納的個稅會全部退回個人對吧,這個對于一般納稅人和小規(guī)模是不是都是一年滿6萬 個稅都可以退?為什么乘以80%再乘20%呢? 他如果現(xiàn)在就想按照1%個稅繳納,有沒有好辦法呢 ,是不是也可以開到我們小規(guī)模公司
你好,銷售方是個人的話,他是綜合所得,包含著工資、勞務(wù)報酬、稿酬、特許權(quán),這個明白嗎?他和一般納稅人小規(guī)模沒有關(guān)系。小規(guī)模一般納稅人是收到的發(fā)票。
報酬個人所得稅計算方法的規(guī)定。
知道了老師,13000的那個是按照13000×80%*20%,按照這個來計算個稅的匯算清繳的時候,如果他綜合所得6萬以內(nèi),這個個稅可以全額退回。 老師為什么還乘以80%呢? 還有就是6萬是綜合一年的收入 ,超過六萬, 全年交的個稅都退回是吧
4000以上的減20%,那1-20%不就是80%嘛, 4000以內(nèi)的減800, 你想著這個政策嗎。
你問的這個問題就像為什么工資每次多少-5000?