換算為不含稅收入跟普票收入合計(jì)申報(bào)
請(qǐng)問老師,個(gè)體戶開票交了增值稅3%,但是個(gè)人所得稅沒有申報(bào),我見很多個(gè)體戶都沒有申報(bào)個(gè)稅,他們是怎么操作的呢
老師你好,我是個(gè)體工商戶客戶呢,叫我呢,要開電子普票,我現(xiàn)在呢還沒開工賬戶,也還沒有弄那個(gè)新納稅套餐,到時(shí)候我這些都要弄嗎?然后那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表也要申請(qǐng)嗎?
你好,我想問一下個(gè)體戶有沒有開戶行信息呢?它給我開了一個(gè)餐飲發(fā)票結(jié)果我去報(bào)銷財(cái)務(wù)說沒有開戶行信息賬號(hào)和收款人信息,說這個(gè)票不行,可是商家說他是個(gè)體商戶沒有這些東西,該怎么辦呢?
老師你好!請(qǐng)問個(gè)人所得稅2022年6月份后沒申報(bào),我是個(gè)體工商戶去年6月份后開專票百分之三的票額是591240元,請(qǐng)問現(xiàn)在怎樣申報(bào)?稅務(wù)局打電話說個(gè)人所得稅的b版沒申報(bào),請(qǐng)問怎樣申報(bào)
老師好,請(qǐng)問下個(gè)體工商戶需要報(bào)稅嘛,要的話需要報(bào)那些稅,在哪里申報(bào)呢
老師,您好我們公司是產(chǎn)業(yè)園,在剛開發(fā)時(shí)候就將規(guī)劃的標(biāo)準(zhǔn)化廠房預(yù)售給了A公司,開發(fā)完成后也交付給了A公司使用,后來(lái)我們公司將該廠房出租,租金也轉(zhuǎn)交給了A公司。但由于A公司房款一直沒付齊,廠房也一直沒有過戶,還在產(chǎn)業(yè)園名下,房產(chǎn)稅是不是應(yīng)該由A公司來(lái)繳納呢?我們公司該如何維權(quán)呢?
有沒有啥子方法一次性填充 458-468行是生產(chǎn)一部,470-484是生產(chǎn)二部;選中457–484,Ctrl+d,填充出來(lái),全部是生產(chǎn)一部
老師行政單位想要調(diào)劑的話是指標(biāo)里有可用金額,是嗎?那如果當(dāng)時(shí)做細(xì)化時(shí),會(huì)議費(fèi)5000,現(xiàn)在要把會(huì)議費(fèi)改成培訓(xùn)費(fèi),但是指標(biāo)額度里沒金額能通過什么方式改嗎?
A公司2×19年9月10日自行建造生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),購(gòu)入工程物資價(jià)款為500萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額為65萬(wàn)元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本3萬(wàn)元,原進(jìn)項(xiàng)稅額為0.39萬(wàn)元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本5萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格為6萬(wàn)元,增值稅稅率為13%;支付其他相關(guān)費(fèi)用92萬(wàn)元。2×19年10月16日完工投入使用,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為40萬(wàn)元。在采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊的情況下,該項(xiàng)設(shè)備2×20年應(yīng)提折舊為()萬(wàn)元。A.240B.144C.134.4D.224
老師,誰(shuí)有農(nóng)機(jī)產(chǎn)品銷售合同?
支付1到12月房租,收到增值稅普通發(fā)票,以養(yǎng)心支付480000
老師,請(qǐng)問一下,入庫(kù)單和出庫(kù)單都要附件在記賬憑證的后面嗎?
流質(zhì)與流壓有什么區(qū)別和共同點(diǎn)
董老師,您在線嗎?有問題想咨詢~
老師,征收率和稅負(fù)有什么關(guān)系
我意思沒有開發(fā)票收入,為0
沒有收入就0申報(bào)增值稅
那一直0申報(bào) 可以嗎
暫時(shí)沒經(jīng)營(yíng)只有0申報(bào)了,長(zhǎng)期不經(jīng)營(yíng)建議還是注銷了
為啥 沒開票那只有0申報(bào)啊
長(zhǎng)期0申報(bào)就會(huì)異常