同學(xué)你好! 是否可以理解為,比方說 10月的工資,其實(shí)11/25號(hào)才知道正確的數(shù)據(jù), 因此,你12月申報(bào)個(gè)稅時(shí),不知道要怎么申報(bào), 如果,我理解對的話 12月申報(bào)的就是 10月的工資,因?yàn)榘l(fā)放在11月底
老師您好,我想咨詢下,我們公司因資金周轉(zhuǎn)困難,然后有4個(gè)月的工資暫未發(fā)放,截止目前為止,2020年3月實(shí)際申報(bào)的個(gè)稅是2020年1月份工資表?,F(xiàn)在10月份申報(bào)的個(gè)稅實(shí)際只申報(bào)到2020年5月份工資表,由于之前的會(huì)計(jì)計(jì)算個(gè)稅時(shí),工資表上少扣了員工的,實(shí)際申報(bào)繳納的員工個(gè)稅要多一些,這個(gè)時(shí)候我該怎么進(jìn)行調(diào)整呢?以及到了2021年1月,我要把2020年1-12月份的工資表個(gè)稅都申報(bào)完嗎?如果沒有發(fā)放工資呢
老師,我們公司計(jì)劃12月底拿到營業(yè)執(zhí)照,并且將 集團(tuán)之前幫忙采購的 固定資產(chǎn) 從集團(tuán)處買過來 入賬,一些之前集團(tuán)支付的費(fèi)用 也要付給集團(tuán),將 一些還沒有發(fā)生的費(fèi)用 預(yù)提。但是集團(tuán)不一定 月底馬上給我們開票,開票要等到1月份(兩家公司都在上海的話,開票是不是一定要 購買方 稅務(wù)登記完成才能開票? 只是拿到工商營業(yè)執(zhí)照還不行?只拿到工商營業(yè)執(zhí)照稅務(wù)信息還不完整,并且基本戶也沒有開好,暫時(shí)不能給我們 開票?)。 這種情況下,雖然12月底入了固定資產(chǎn) 和 費(fèi)用 并且預(yù)提了一部分費(fèi)用,因?yàn)槎悇?wù)登記沒有完成,也沒有收到發(fā)票,那么1月份需要做 納稅申報(bào) 嗎?
老師好,我們公司工資都是隔一個(gè)月才發(fā)放,比如說9月的工資到11月份發(fā)放,10月的工資到12月份發(fā)放,但是個(gè)稅申報(bào)時(shí),10月申報(bào)了工資所屬期9月的工資,但是實(shí)際9月工資到11月份發(fā)放的,11月的時(shí)候申報(bào)了10月的工資,我現(xiàn)在想給調(diào)整過來按照工資發(fā)放期作為個(gè)稅申報(bào)的稅款所屬期,好調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?是不是在12月發(fā)放10月工資時(shí),12月和下一年度1月的個(gè)稅申報(bào)全部零申報(bào),1月發(fā)放上年度11月的工資,等到2月個(gè)稅申報(bào)時(shí),填寫稅款所屬期1就可以了
員工10月份工資,本來是應(yīng)該11月份發(fā)了嘛,然后他自己銀行卡賬號(hào)沒有辦好,我們只能12月給他發(fā)了,那到時(shí)候我應(yīng)該更正申報(bào)個(gè)稅申報(bào)表,還是應(yīng)該把他的工資算在10月份的,更正10月份的個(gè)稅申報(bào)表,對吧?
(找郭老師回復(fù)一下)老師 我們做的美團(tuán) 現(xiàn)在美團(tuán)是有兩個(gè)老板,美團(tuán)的模式是系統(tǒng)結(jié)算 每個(gè)月我們上傳員工的工資到美團(tuán)系統(tǒng)里 ,比如這個(gè)月美團(tuán)結(jié)算10萬,我們上傳了5萬的工資,最后打到我們賬上的只有5萬,現(xiàn)在這個(gè)月我們系統(tǒng)結(jié)算只有10萬,但實(shí)際上傳員工工資是12萬,這就導(dǎo)致我們的系統(tǒng)結(jié)算款不夠發(fā)工資,我們就得需要充值2萬到美團(tuán)的系統(tǒng)上去發(fā)工資,現(xiàn)在這個(gè)月要算虧損,其實(shí)就是虧2萬,每個(gè)老板虧一萬,但是充值進(jìn)美團(tuán)系統(tǒng)的2萬是其中一個(gè)老板充值的,那這2萬要不要算在最終虧損的2萬里,還是說得加上,虧損總共是4萬?
老師,就是我們是個(gè)新公司,現(xiàn)在找一些臨時(shí)工,然后我要給他們做考勤。告訴他們釘釘打卡了,但是他們總忘,因?yàn)榕R時(shí)工,做不了幾天,那我怎么給他們畫考勤,因?yàn)樗麄儾粊磙k公室。人員比較多20多人,有沒有好點(diǎn)的辦法
老師 請問報(bào)稅的時(shí)候 我在哪里可以看到我是不是總公司 需要匯總申報(bào)呢
老師,這道題應(yīng)交所得稅算出來了,最后分居有借所得稅費(fèi)用,遞延資產(chǎn)負(fù)債的分錄怎么寫啊
購物卡充值卡,如何做賬,現(xiàn)在上面寫了預(yù)付卡
#提問#老師請問下,計(jì)提工資與實(shí)際發(fā)放的工資不符,是審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)上半年計(jì)提工資比實(shí)際發(fā)放的多,怎么處理合適
公司買新車,車輛購置稅怎么申報(bào)?
老師,就是我們是受托方小規(guī)模公司,和委托方簽了合同,我們負(fù)責(zé)做一些演出 售賣服務(wù)。這個(gè)收入是從美團(tuán) 抖音等平臺(tái)下單直接進(jìn)委托方賬戶,然后一個(gè)月委托方給我們受托方打一比款。這個(gè)打款可以讓委托方不打進(jìn)公戶里面嗎?如果打進(jìn)公戶我是不是就必須做收入了,請明白的老師回復(fù),不要誤導(dǎo)我謝謝
老師,前年公司購買的預(yù)付卡發(fā)給員工,商家開的預(yù)付卡普票,我入賬了,但是沒有計(jì)入福利費(fèi),現(xiàn)在能否把這個(gè)給沖掉不計(jì)入福利費(fèi),直接并入員工工資進(jìn)行更正申報(bào)
老師這個(gè)過路費(fèi)可以作為發(fā)票使用嗎?
老師20500的計(jì)算沒看懂?
10月份工資11月份發(fā),但是正確數(shù)據(jù)到11/25號(hào)后才得到,但是發(fā)放還是11月份內(nèi)
我們個(gè)稅不是15號(hào)結(jié)束,個(gè)稅上傳10月份工資表的時(shí)候是上傳給集團(tuán)發(fā)的應(yīng)發(fā)工資還是上傳10月份發(fā)的9月份正確工資表
也不是每個(gè)月工資表都會(huì)調(diào)整,說不定那個(gè)月會(huì)改
如果上傳10月份應(yīng)發(fā)工資數(shù)會(huì)不會(huì)有錯(cuò)
我們兩個(gè)理解的一樣的 10 月工資=100 11月 25 好得到準(zhǔn)確數(shù)據(jù)=90。 并且在 11 月第 發(fā)放了 90 稅法的要求 實(shí)際發(fā)放的 90 在 次月 15 號(hào)前 申報(bào) 因此這個(gè) 90 元 在 12 月 15 號(hào)前進(jìn)行申報(bào),
所以,12 月初申報(bào)個(gè)稅 是你財(cái)務(wù)賬上的 10 月的工資。 只是說 財(cái)務(wù)帳 10 月計(jì)提了 100 11 月修正并且發(fā)放了 90 ,他的本質(zhì)還是 10 月份的工資
明白了,由于上個(gè)月大征期我們上傳了正確數(shù)據(jù)的9月份工資,那么這個(gè)月15號(hào)我應(yīng)該上傳哪個(gè)月份的工資?
按照正確的申報(bào) 這個(gè)月 0 申報(bào)才是對的 然后,在下個(gè)月開始 申報(bào) 10 月的工資,以后 就都正確了。
我要怎么0申報(bào),
把人員都造上去,收入寫0
你這樣填寫也可以的。 或者 看看上面是否有 1 建 0 申報(bào)按鈕。
沒見這個(gè)
好的。那就按照 你上面的方法做吧