危廢公司開(kāi)具的專(zhuān)用發(fā)票可以用于正常抵扣增值稅,前提是你的公司也是增值稅納稅人,并且這筆支出是用于公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的。不需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,直接在增值稅申報(bào)時(shí)抵扣即可。
老師,如果知道5月有一筆專(zhuān)票需要對(duì)方作廢重開(kāi),6月是不是就可以不再抵扣這一筆的進(jìn)項(xiàng)了?還是需要正常抵扣?。?/p>
職工教育經(jīng)費(fèi),開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣嗎?需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
老師請(qǐng)問(wèn)我去年有一張專(zhuān)票已經(jīng)認(rèn)證了現(xiàn)在需要紅沖,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話,開(kāi)的正確發(fā)票還是按正常認(rèn)證抵扣嗎
危險(xiǎn)品運(yùn)輸公司,收到進(jìn)項(xiàng)柴油發(fā)票,規(guī)格是成噸開(kāi)的。請(qǐng)問(wèn)老師這種噸票可以正常抵扣嗎?
老師您好,公司的裝修開(kāi)進(jìn)來(lái)的是專(zhuān)用發(fā)票,增值稅可以正常抵扣嗎?
老師,我們公司交行開(kāi)過(guò)一個(gè)戶(hù),但賬套里沒(méi)有體現(xiàn),現(xiàn)在交行銷(xiāo)戶(hù)了,余額轉(zhuǎn)到公司的賬戶(hù)中,做營(yíng)業(yè)外收入嗎?
郭老師,工程服務(wù)7月19日簽的合同,工人是8月開(kāi)始請(qǐng)的,我們8月開(kāi)始買(mǎi)材料入場(chǎng),8月開(kāi)發(fā)票,我能9月申報(bào)預(yù)繳增值稅和所得稅嗎
老師好,我們平臺(tái)可有關(guān)于醫(yī)療科技公司方面的實(shí)操?請(qǐng)問(wèn)這樣公司當(dāng)主管,可要注意哪些?沒(méi)做過(guò),不知可難?感謝
老板買(mǎi)了部手機(jī),給項(xiàng)目打卡用,這個(gè)可以報(bào)銷(xiāo)不
老師,遇到小人并吃了她的虧怎么反擊?
附加稅影響損益嗎,收到2021年退的附加稅如何做賬
老師您好,公司的股東或者員工把汽車(chē)租給公司是需要給員工報(bào)個(gè)稅的吧?可以無(wú)租金訂合同嗎?
我們給挖機(jī)工人打款按照臨時(shí)工工資了。這個(gè)必須要他們給我們提供原件收據(jù)么 沒(méi)有收據(jù)只報(bào)個(gè)稅可以嗎
老師,公司有進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng),我做賬的時(shí)候主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是可以不寫(xiě)明細(xì)了,因?yàn)樗麄兊倪M(jìn)銷(xiāo)存財(cái)務(wù)接口(可以入到用友的)沒(méi)有列明主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——某商品,而是統(tǒng)一歸類(lèi)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——某門(mén)店
老師單價(jià)開(kāi)票的時(shí)候低,成本還挺高,怎么補(bǔ)救
我司是一般納稅人
既然你司是一般納稅人,那么危廢公司開(kāi)具的專(zhuān)用發(fā)票可以直接用于抵扣增值稅。確保發(fā)票信息準(zhǔn)確無(wú)誤,并且相關(guān)支出符合稅法規(guī)定,就可以在增值稅申報(bào)時(shí)抵扣相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額。