您好,您收到重新開的正確發(fā)票可以抵扣。
老師,如果對(duì)方已經(jīng)抵扣了發(fā)票,退回來了,我這邊只需要紅沖掉就行吧,不用再開個(gè)正確的了吧,如果對(duì)方?jīng)]抵扣跨月退回,我需要紅沖,再開個(gè)正確的是么
老師,如果知道5月有一筆專票需要對(duì)方作廢重開,6月是不是就可以不再抵扣這一筆的進(jìn)項(xiàng)了?還是需要正常抵扣啊?
老師,我們這月給客戶開專票了,但是沒有給對(duì)方紙版的,對(duì)方月底前對(duì)方能勾選抵扣嗎?因?yàn)檫@月最后一天我們可能作廢這發(fā)票,如果月底前勾選抵扣了是不是我們就不能作廢了呀?還是說對(duì)方月底不可能抵扣,只有下月初才能抵扣呀?
老師,公司是一般納稅人,有張23年6月7號(hào)的專票,這個(gè)月我是零申報(bào),需要抵扣嗎?如果不抵扣,會(huì)有影響嗎?比如說過了年就作廢了?
老師,麻煩問下我們1月從牧業(yè)公司收購(gòu)牛,我們已經(jīng)售出,取得的免稅發(fā)票正常是可以抵扣9%增值稅,但是對(duì)方企業(yè)未做歸類,1月報(bào)稅時(shí)我就抵扣不了進(jìn)項(xiàng),需要正常繳納增值稅,但是等到2月對(duì)方企業(yè)做完歸類,把這張發(fā)票作廢,在重新給我們開發(fā)票,就可以抵扣稅款了,那這筆可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅款我可以申請(qǐng)退稅嗎
老師,中廚房出來菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細(xì)教么
都是公司部門,為什么有的老板這么看不上財(cái)務(wù),有些財(cái)務(wù)部門在公司做那么多事,別的部門做錯(cuò)事還要算到財(cái)務(wù)部門頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
這道題怎么做?可以出個(gè)詳細(xì)的解題步驟嗎?
老師,10.1才收到報(bào)關(guān)單,出口日期9.30的,10月申報(bào)期填未開票收入里吧?
年利潤(rùn)小于300萬所得稅稅率是5%嗎
農(nóng)產(chǎn)品銷售(豬肉)利潤(rùn)率會(huì)達(dá)到多少
公司進(jìn)項(xiàng)票多,要按照稅負(fù)交增值稅嗎
您好,免稅農(nóng)產(chǎn)品能夠抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
公事出差去工廠,忙不過來,臨時(shí)找了幾位兼職人員,他們的工資由員工墊付了,員工事后怎么報(bào)銷入賬?
那這個(gè)錯(cuò)誤的就先不抵扣,要退給對(duì)方,是嗎
您可以正常做帳,然后六月份收到負(fù)數(shù)發(fā)票在紅沖。 或者直接退回對(duì)方給開正確發(fā)票。