你好,根據(jù)準則來的話是做固定資產(chǎn)清理就是不一樣
老師票是在5月份開的,報稅會計稅是交了,但是做賬會計一直沒入賬,在9月才發(fā)現(xiàn),這個可以做在9月份嗎?還是一定要去稅務局改第二季度的報表,我看了下月報的稅,增值稅那張表的累積收入,跟利潤表累積金額都不一致的,就差會計忘記入5月票的那個金額
想問下老師出售二手車和個稅手續(xù)費退還 這兩種是需要繳納增值稅的 但是需要在賬上確認其他業(yè)務收入嗎 然后結轉(zhuǎn)其他業(yè)務成本 如果不確認 那增值稅申報表和賬上、利潤表的收入就不一樣了 想問下老師實務上會怎么做比較好呢謝謝
收到平銷返利,我司開普票給供貨方,入其他業(yè)務收入,不做銷項,沖減進項。那這個收入在申報表上怎么填?填了銷售額申報表不是會算出銷項稅?
老師您好,我現(xiàn)在有個租倉收入,對方說不需要我開票,那我就直接做其他業(yè)務收入,和銷項稅。納稅申報是不是在附表一填寫未開票收入就行了
請問公司賣掉二手車給個人,開了發(fā)票給個人,會計科目怎么做呢,我不入主營收入,但是利潤表和稅務系統(tǒng)收入就不一致了
進項發(fā)票這個月不抵扣,下個月抵扣怎樣能讓購貨方不能紅沖發(fā)票?
老師,您好,我想向您請教一下,有一個客戶想要把購買方那里,不寫企業(yè)名稱,寫:個人,也不寫個人的姓名和身份證號,這樣行嗎?
老師,想把負債率調(diào)低,可以把應付賬款金額調(diào)低,把利潤分配未分配利潤調(diào)高嗎?
計提社保:借:管理費用-社保費 10000 其他應收款-個人社保 2000 貸: 應付職工薪酬-社保費 12000 交社保: 借:應付職工薪酬-社保費 12000 貸:銀行存款 12000 老師:計提和發(fā)放社保這樣做有什么問題嗎?
只有進項稅,沒有銷項稅,需要結轉(zhuǎn)增值稅嗎?
老師,你好,請問工廠的高堆車,換了四個輪子,花了1100元,是車間用的,這個輪子費用,應該放在哪個科目?
老師,外賬公司工資表做的低,還有利潤收入之類的不是真實的,屬于偷稅漏稅嗎?
收匯的金額 57657,我實際要收的金額是57675。少付18美元。我做銀行資料的時候,是不是需要金額比57657小就可以了。因為是好幾筆外匯合一起的
老師你好,我開了一家外貿(mào)企業(yè),出口的產(chǎn)品是出口不退稅的,現(xiàn)在不知道怎么開具銷售發(fā)票及稅務申報流程!課程中都講的是退稅流程!
應收賬款確認壞賬。計入營業(yè)外支出.匯算清繳需要調(diào)增嗎?
那要怎么做,收入就對不上了
和其他業(yè)務收入就是能對起來。
做其他業(yè)務,收入就能對起來。
到時候再申報年度財務報表一定是有問題
是的,對的,不一致,有些稅務局會找的。
那要怎么做才好呢
問稅務他們說會計他們不管,只認稅法
那就按其業(yè)務收入的
那分錄怎么做,市出售給個人的,固定資產(chǎn)清理分錄也要做嗎。分錄怎么做呢
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款,貸其他業(yè)務收入、應交稅費, 借營業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理。
市出售給個人,要做借應收,貸其他業(yè)務收入嗎,有點不明白,謝謝
你好,銷售給個人確認收入的意思,你不做其他業(yè)務收入。你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。你銷售給個人和企業(yè)還不一樣的賬務處理嗎?
意思直接做你發(fā)的分錄就好了是吧,應收賬款不用做
是的,對的,是這么做。
好的,謝謝您老師
不用客氣,工作愉快。