公司出差補貼通常不需要提供發(fā)票,因為它是公司根據(jù)出差政策直接給員工的補償。但具體情況可以參考公司的財務(wù)政策和規(guī)定。

請問自駕出差有補貼,這個補貼需要發(fā)票嗎?
請問老師,出差補貼需要發(fā)票嗎?我們餐補50,住宿補貼50,開車的話,車補0.9元每公里。比如員工自駕開車去出差2天,來回100公里,出差補貼則是2天×100+0.9×100=290
請問公司規(guī)定員工出差的可每天補貼100元,這個費用報銷時需要發(fā)票嗎,有什么限制
老師,您好。請問,公司的員工出差,出差的餐費補貼,一天150元,這個需要發(fā)票才能稅前扣除嗎?
老師,您好。請問,公司的員工出差,出差的餐費補貼,一天150元,這個需要發(fā)票才能稅前扣除嗎?
安保公司沒有勞務(wù)派遣資質(zhì),給校園上安保人員怎么開票。
產(chǎn)品的進銷存第一個月有庫存,但是后續(xù)幾個月生產(chǎn)轉(zhuǎn)庫存,庫存進了多少就出掉多少,價格也是按照后面進來了多少出去多少。最開始的庫存數(shù)量和金額一直沒有動過,后續(xù)又也出完了,會不會有問題啊。
老師你好,企業(yè)24年12月多計提了稅金及附加,25年賬目處理紅沖了24年多計提的數(shù)字,現(xiàn)在出現(xiàn)報表上稅金及附加為負數(shù),這個怎么處理?
老師,審計查出原來會計將資產(chǎn)費用化,分錄為財務(wù)會計:借業(yè)務(wù)活動費一辦公費;貸:財政撥款収入;預(yù)算會計為:借:行政支出一辦公費;貸:財政預(yù)算撥款收入,現(xiàn)我要怎么調(diào)賬?
老師,我們是掛靠方,一般納稅人,農(nóng)民工工資是從自己公司開勞務(wù)票好,還是單獨從個體工商戶勞務(wù)公司走好。另外,一個項,收普通發(fā)票與專票有比例?
線路板行業(yè),月末未完工的在制品怎么入賬
郭老師,我們做五金產(chǎn)品,買的液氮,儲罐租金,和送貨服務(wù)費,這三個做什么科目,二級的,麻煩寫下,謝謝
研發(fā)人員買了一本書,可以計入研發(fā)費的吧?那還要計提職工教育經(jīng)費。完整的分錄怎么做呢?(文文老師不要回答)
老師!公司的房租每個月2000元,9月份未付,10月份的時候銀行直接付了一年24000元,9月份,10月份,以及后面各月份的賬務(wù)處理怎么做分錄?謝謝!
賣二手車通過二手市場,二手市場不要我們開票,二手市場開了票給個人,我們報稅時個是報無票收入?
不要票,直接入賬這個憑證沒有附件可以嗎?
可以的,出差補貼作為公司內(nèi)部的福利政策,不需要附加發(fā)票作為憑證。在會計處理時,通常會根據(jù)內(nèi)部出差報告或?qū)徟募鳛槿胭~依據(jù)。
好的,謝謝老師
不客氣,有其他問題隨時問我!