這種情況下,你可以提供工資發(fā)放的相關(guān)證明材料,如工資條、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等,證明12月工資確實(shí)在1月發(fā)放并申報(bào)。向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明情況,調(diào)整匯算清繳報(bào)表中的數(shù)據(jù),確保年度申報(bào)的工資薪金總額與月度申報(bào)總和一致。這樣可以有效避免稅務(wù)核查中的不一致問(wèn)題。

老師個(gè)稅申報(bào) 我是這樣弄的可以吧 次月發(fā)放上月的工資然后我就是當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月的工資薪金所得對(duì)嗎 例如2021年12月份工資,在2022年1月10號(hào)發(fā)放12月份工資,在1月份時(shí)做賬12月份賬,那么在1月份申報(bào)12月份的個(gè)人所得稅工資薪金所得,這樣對(duì)嗎
公司1月份工資是2月份發(fā)放,所以3月申報(bào)2月份個(gè)稅申報(bào)表的時(shí)候,實(shí)際是1月份工資表,請(qǐng)問(wèn)這種情況,年度企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候,個(gè)稅申報(bào)金額和賬目上的職工薪金所得科目累計(jì)數(shù)對(duì)不上,錯(cuò)開(kāi)一個(gè)月,年報(bào)時(shí)怎么弄?
2022年1月補(bǔ)充計(jì)提上年應(yīng)付職工薪酬—工資,這個(gè)要在2023年企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表中怎么處理?
為什么是6萬(wàn)政策?原文你可以參考這個(gè) 1、上一納稅年度 1-12月均在同一單位任職且預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)了工資薪金所得個(gè)人所得稅; 2、上一納稅年度 1-12月的累計(jì)工資薪金收入(包括全年一次性獎(jiǎng)金等各類工資薪金所得,且不扣減任何費(fèi)用及免稅收入)不超過(guò)6萬(wàn)元; 3、本納稅年度自1月起, 仍在該單位任職受雇并取得工資薪金所得 滿足了這三個(gè)條件,應(yīng)該怎么在電子稅務(wù)局給他申報(bào)呢
上年12月工資在本年1月發(fā)放,個(gè)稅申報(bào)也是按本年1月申報(bào),下年度對(duì)本年的所得稅匯算清繳中工資薪金剔除了這個(gè)所屬期為上年12月的工資,稅務(wù)核查風(fēng)險(xiǎn)為本年度所得稅匯算工資薪金與個(gè)稅申報(bào)工資薪金不一致,這如何處理?
老師您好,我有兩個(gè)個(gè)人獨(dú)資公司,這個(gè)是單個(gè)計(jì)算稅費(fèi)嗎?明年還用合并做匯算清繳嗎?
我有一家企業(yè),常年虧損,然后一家公司持有該股權(quán)9.5萬(wàn)元占股95%,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓該股權(quán),可以0元轉(zhuǎn)讓嗎?然后我印花稅申報(bào)是按0申報(bào)嗎?
公司公戶給個(gè)人打款勞務(wù)費(fèi),是需要個(gè)人給公司開(kāi)發(fā)票,公司才能稅前扣除是吧,不開(kāi)票的話,或者公司給對(duì)方報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅是嗎,個(gè)稅怎么算
單位負(fù)擔(dān)個(gè)人社保部分,申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候還可以扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)社保部分金額嗎?
老師,公司員工是外省的,那么我新增他社保,繳費(fèi)賬戶類型選一般還是臨時(shí)
銀行承兌匯票匯率是多少
創(chuàng)可貼計(jì)入什么費(fèi)用 ,制造費(fèi)用,勞保,還是啥
老師我有一家公司,做體育服務(wù)的,現(xiàn)在他們采購(gòu)進(jìn)來(lái)一批體育器材,然后以同樣的價(jià)格平銷給了另一家單位了。這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
收款方是我公司,那個(gè)付款 0 是別人,我怎么做這筆分錄,對(duì)賬單和回單都是看不出來(lái)這個(gè) 0 是什么,我想知道掛哪個(gè)合適
請(qǐng)問(wèn),我公司是其他單位的股東,先在其他單位要給我們單位分配利潤(rùn)如何做賬務(wù)處理呢

