同學,你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等)??10000 貸:應付職工薪酬——工資10000 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資?10000 貸:其他應收款——社保(個人部分)800 應交稅費——應交個人所得稅25 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金9175 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分)800 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅25 貸:銀行存款或現(xiàn)金25

老師,你好,3月份 我在做工資(個人部分的社保時候)10000元,實際繳納3000元 請問,如何做賬
老師你好,請問這個月計提工資,應發(fā)工資數(shù)是10000元,實發(fā)工資是9970元,代扣代繳個人所得稅是30元,請問如何做分錄嗎?就是本月計提分錄,下月發(fā)工資和銀行扣款時的分錄是什么謝謝
您好老師!9月計提工資是5150元,10月發(fā)放工資是銀行發(fā)4818.84元,個人社??哿?31.16元(由于社保那邊問題社保費未還扣款,但我已在員工工資做了代扣代繳331.16元)請問現(xiàn)在該如何寫分錄?謝謝
假設,9月應發(fā)工資10000,個人承擔社保300,計提個稅50元,10月應實發(fā)工資10000-300-50=9650元。但實際公司10月份只發(fā)了8000元工資,11月份要報個稅時,本月收入那一欄怎么填?個稅要怎么算? 本月收入=10000*(8000/9650)? 本期應納個稅=50*(8000/9650)?
老師好,問下10月5日繳納一名員工社保951元(單位616元,個人351元),10月份計提工資3500元,個人社保351元,在11月15日發(fā)放上月工資時扣回。分錄怎么做?
我公司是購售電企業(yè),我公司采購的電力線纜,再轉(zhuǎn)賣給其他公司,我公司可以開這個貨物的發(fā)票嗎?稅率是多少?
車輛維修費,賦碼那個
老師好,旅游公司開的代訂機票費6%電子普票,沒有行程單,能抵扣進項稅嗎
老師,您好,我公司自行開發(fā)了幾款軟著,如果要賣給其他公司使用權,開票怎么開,開幾個點,我們自行開發(fā)的軟著入無形資產(chǎn)還是庫存商品呢
老師,公司可以給個體工商戶的法人直接轉(zhuǎn)賬嗎?轉(zhuǎn)的話需要代扣稅嗎
老師,請問申報和繳納工會經(jīng)費怎么做賬?
請問,如果個人個稅補交稅款 +滯納金 對個人有什么影響嗎?
老師,其他公司向我公司借款20萬,這個利息一般怎么算?需要開票嗎?
老師好!請問公司內(nèi)部的食堂采購食材,發(fā)票可以開專票進項抵扣嗎?
老師,本月公司名稱變更了,財務軟件的賬套變更為現(xiàn)在的名稱該怎么操作,有什么影響沒有?
老師好,伙到了一家新公司,他們做賬的方式是這樣,9月計提9月的工資,到啦10月工資計算出來后,10月又沖銷9月計提的,又在10月重新計提9月工資,這種做法合理嗎?原因是什么?
同學,你好 是可以的,之前計提不準確,可以在10月份修改
但是為什么要這樣操作,感覺好麻煩
同學,你好 如果金額一致,就不用沖