可以的,這種處理可以
老板墊付工資,怎么做計提和發(fā)工資分錄 你好,借 管理費用-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)付款-老板。這樣對嗎??還是說向法人借款 借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 計提工資 借管理費用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬 職工工資 發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬 職工工資 貸庫存現(xiàn)金。這兩個哪個是正確的
民政補助,前期做的借:銀行存款 貸:遞延收益 現(xiàn)在補助用來發(fā)工資 計提工資:借:管理費用 管理人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 在做一筆 借:遞延收益 貸:管理費用 管理人員工資 遞延收益沖的是管理費用 還是應(yīng)付職工薪酬
老師,做年終獎時 借:管理費用-工資140000 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬4200 貸:應(yīng)交稅費-個稅 發(fā)放時 借:應(yīng)付職工薪酬140000 貸:銀行存款135800 應(yīng)付職工薪酬4200 這樣對嗎
計提工資: 借:營業(yè)費用——工資 1500 貸:應(yīng)付職工薪酬 1500 借:應(yīng)付職工薪酬 1500 貸:銀行存款 追回工資500元 ,社保公積金1000元 借:銀行存款1500 貸:應(yīng)付職工薪酬 1500 借:營業(yè)費用 ——工資 -500 貸:應(yīng)付職工薪酬 -500 借:營業(yè)費用 ——社保公積金 -1000 貸:應(yīng)付職工薪酬 -1000 老師這樣做分錄對嘛
員工工作補助150元單獨發(fā)的 做賬 能 借 管理費用-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬 工資 借 應(yīng)付職工薪酬 工資 貸銀存 這樣對嘛 還是別的
老師您好,有限合伙企業(yè),有四個合伙人分別是ABCD四家法人公司,D公司未實繳但已分紅100萬元,D的認(rèn)繳資金是2.5萬元,但在2024年沒繳,已經(jīng)分了100萬元了,這個賬務(wù)如何處理呢?D公司2025年才繳2.5萬元的投資款
這個為什么折舊為什么是進(jìn)制造費用?題目中哪里有體現(xiàn)?
2023年1月1日個報分錄咋做
公司公戶收到了一筆個人通過私戶交回的處置廢舊材料款,財務(wù)有違規(guī)責(zé)任嗎
安裝過程中領(lǐng)用的自產(chǎn)產(chǎn)品到底是用成本價還是賬面價?
為什么坐飛機不能開發(fā)票而是行程單呢
老師您好,麻煩講下母題2和單選1里面這幾個答案,按照母題的解釋做單選1的話,答案是B管理費用;按照單選1的解釋答案做母題2的話,答案是B應(yīng)付債券,謝謝老師
這個貸方,如果寫固定資產(chǎn)累計折舊考試會給分嗎?
老師,我們單位是環(huán)衛(wèi)事業(yè)單位。負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生方面的工作。那么我們把環(huán)境衛(wèi)生項目外包給服務(wù)公司做。每月需支付給服務(wù)公司的環(huán)境衛(wèi)生市場化服務(wù)費入賬可以入到“單位管理費用”科目嗎?還是說要入到“業(yè)務(wù)活動費用”科目?
@董孝彬老師,別的老師,別回答,稅種認(rèn)定是啥意思?
補助是可以放在工資的是嗎
補助是可以放在工資的,并入工資申報個稅