印花稅通常不需要計提,而是在發(fā)生時直接計入相關(guān)的成本或費用中,如管理費用等。這樣處理更直接,也符合稅務(wù)實際處理規(guī)則。
您好老師,印花稅需要計提嗎?繳納是的直接記管理費用,還是
小規(guī)模交印花稅,需要計提嗎?還是直接走管理費用即可?
老師,印花稅是不是不需要計提,直接做管理費用呢
印花稅現(xiàn)在需要計提嘛?還有印花稅的營業(yè)賬簿按次繳納本月直接走管理費用,是不可以不需要計提
老師,印花稅需要計提嗎?還是按書本上的,直接計入管理費用
當(dāng)年報關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
就是計入管理費用–印花稅可以嗎
是的,可以將印花稅計入管理費用中。這樣做是符合會計處理的常規(guī)做法。