清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣(mài)開(kāi)票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)(如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票,減按2%申報(bào),只能開(kāi)普票。如果是小規(guī)模按1% 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理科目余額 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入

老師,您好,我們是物流公司,公司有一輛車(chē)已經(jīng)轉(zhuǎn)讓兩年了,但是賬務(wù)上一直沒(méi)處理,還在計(jì)提折舊,還有兩輛車(chē)已經(jīng)報(bào)廢了也沒(méi)有處理,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?車(chē)子賣(mài)掉是老板處理的,直接給的現(xiàn)金,也沒(méi)簽合同
老師你好,我司是一般納稅人在14年的時(shí)候?qū)⒁粋€(gè)股東的車(chē)做到公司里面的固定資產(chǎn)了,折舊也是折舊完了的但是車(chē)一直都是哪位股東的名字,現(xiàn)在那輛車(chē)賣(mài)了,現(xiàn)在該怎么處理啊
老師,公司以前買(mǎi)了一輛車(chē),抵扣過(guò)增值稅,看賬務(wù),現(xiàn)在這輛車(chē)已經(jīng)到了折舊年限了,也就是說(shuō)已經(jīng)折舊完了,現(xiàn)在企業(yè)打算賣(mài)出去,賣(mài)給私人,請(qǐng)問(wèn)從會(huì)計(jì)處理上,我要怎么處理?就是說(shuō)我要怎么做分錄?
公司1月購(gòu)買(mǎi)小轎車(chē)一輛,2月份賣(mài)了后,公司財(cái)務(wù)不知道,一直在計(jì)提折舊,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么做分錄?前面做了分錄 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 借 固定資產(chǎn) 貸 應(yīng)付賬款 2月到6月計(jì)提了折舊 借 管理費(fèi)用 貸 累計(jì)折舊 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在不用計(jì)提折舊 都是做相反分錄嗎? 賣(mài)出車(chē)輛的時(shí)候 怎么做分錄?
老師,我們是個(gè)體門(mén)診部,當(dāng)時(shí)賬上有車(chē),一直在計(jì)提折舊,這個(gè)月老板把車(chē)給賣(mài)了2萬(wàn)元,當(dāng)時(shí)買(mǎi)的時(shí)候就是花2萬(wàn)元錢(qián)買(mǎi)的,計(jì)提折舊已經(jīng)提了17900,現(xiàn)在這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
老師好,我單位做轉(zhuǎn)口貿(mào)易,進(jìn)口貨物直接出口,供貨商給我們提供什么發(fā)票?我單位要開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票?
前期銷(xiāo)項(xiàng)票有幾張開(kāi)錯(cuò)了,7月所屬期重開(kāi)了,沖紅的負(fù)數(shù)發(fā)票需要粘貼在對(duì)應(yīng)憑證后邊嗎
老師之前記了一次應(yīng)收賬款4000現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),4000在我建賬之前已經(jīng)給我們了,我現(xiàn)在要怎么把應(yīng)收賬款4000平掉
老師,您好!一個(gè)勞動(dòng)者可以和2家公司簽訂勞動(dòng)合同嗎?
公司是母嬰食品公司,為了提高銷(xiāo)售,搞了個(gè)唱歌比賽,請(qǐng)了歌手,收到了演藝費(fèi)專(zhuān)票,可以用來(lái)抵扣嗎
我碰到一個(gè)問(wèn)題,不知道賬上要怎么做才合規(guī) 我們有個(gè)客戶(hù)23年欠我們58萬(wàn)(我們已經(jīng)開(kāi)具了銷(xiāo)售發(fā)票),他們已經(jīng)破產(chǎn)清算,款肯定收不回了,23年他們抵了一批貨給我們,當(dāng)時(shí)按照市場(chǎng)價(jià),不含稅金額7萬(wàn)做了庫(kù)存商品(暫估),對(duì)方?jīng)]有開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票給我們(也肯定不會(huì)開(kāi)了),我現(xiàn)在想把欠款金額轉(zhuǎn)入壞賬,但是應(yīng)該抵沖掉他們抵進(jìn)來(lái)的金額,但是我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,金額是應(yīng)該按照入庫(kù)的不含稅金額抵沖還是需要按照含稅金額,如果按照含稅,那我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅金怎么處理?
老師,員工開(kāi)貨車(chē)把別人家瓜果壓碎了,報(bào)銷(xiāo)單里報(bào)銷(xiāo)摘要應(yīng)該寫(xiě)什么?
非全日制用工如何應(yīng)用?非餐飲等行業(yè)可以使用嗎?
老師個(gè)稅的那些表考試給不給?
請(qǐng)教:當(dāng)月出口必須當(dāng)月開(kāi)發(fā)票當(dāng)月做收入嗎?如果沒(méi)有收齊單證就不報(bào)退稅,等收齊月份再報(bào),增值稅納稅申報(bào)表與出口退稅申報(bào)表總表允許有差額是嗎


老師,公司取得是這樣的票據(jù),這怎么寫(xiě)分錄?怎么處理?
麻煩看下
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣(mài)開(kāi)票 借:銀行存款10000 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)(如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票,減按2%申報(bào),只能開(kāi)普票。如果是小規(guī)模按1% 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理科目余額 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入