同學(xué)你好不需要繳納的
老師您好。我們公司是建設(shè)工程有限公司,主要經(jīng)營市政工程,屬于一般納稅人?,F(xiàn)想增加建材銷售的經(jīng)營范圍可以嗎?如果增加建材銷售,銷售發(fā)票我能開具增值稅普通發(fā)票嗎? 還是必須的開具增值稅專用發(fā)票啊?如果開具增值稅專用發(fā)票,需要按多少稅率開具發(fā)票?
老師好,我是小規(guī)模納稅人,蘇工辦(2019)73號,對季銷售額未超過30萬,按規(guī)定免征增值稅的小規(guī)模納稅人,至2021.12.31暫緩收繳工會經(jīng)費。 我們這個季度開票收入超過30萬了,那工會經(jīng)費是一定要交呢?還是可以免的呢?(因為以前季度收入都沒超過30萬,都是免的),謝謝!
老師,我想問一個問題,我單位是商貿(mào)行業(yè),我外購商品,委托一家公司做成酒,然后我們支付對方公司加工費,1.我公司屬于委托方,是否需要加工的經(jīng)營范圍。2,受托方要幫我們代扣代繳10%的消費稅,比如說我們商品購進成本是6,加工費是4,繳納的消費稅是否是按(6+4)/(1-10%)*10%,計算過程是否準(zhǔn)確? 3,我公司收到加工完成的商品之后銷售給另外一家公司的話,商品價格如果變成12,我們是否還要繳納多的這2塊的消費稅? 4.如果我們就按我們的成本價10塊銷售給另外一家公司(丙),是否我們不需要再繳納消費稅,只需要再繳納增值稅? 5,丙公司把酒買回來之后,自己再買瓶子,瓶蓋等禮盒,變成禮盒銷售出去,丙公司加入買進來的成本是10.銷售變成50,時候中間還需要繳納消費稅?
老師,我們有兩個公司,都是食品易包裝銷售的額,都是可以經(jīng)營酒水的吧?那跟酒店合作都是開發(fā)票的額,用一般納稅人公司好?還是小規(guī)模那個公司呢?是不是小規(guī)模的比較好?畢竟小規(guī)模有稅收優(yōu)惠是不是?
你好老師,請問下經(jīng)營酒類的小規(guī)模納稅人,本月有銷售,但是沒有開發(fā)票,我做賬的時候需要確認收入嗎?如果本月確認收入,后期如果給對方開發(fā)票,我怎么處理呢
老師,銷售商品未收到款項,未開票,申報納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負債表中,實收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進項稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費還有推廣費,取得的進項發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進項轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》(財稅〔2016〕36號附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額的,按公式計算不得抵扣的進項稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運費,不也是實木素板的成本么?,實木素板不是已經(jīng)繳納消費稅了,這兩萬為啥不能扣除
請問老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊業(yè)務(wù)范圍可以開票呢,內(nèi)容寫什么
老師,會計憑證錄入同一張憑證可以錄入多項業(yè)務(wù)內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
印花稅計稅依據(jù)原則上是按照取得的進項,因為印花稅是一種合同稅,你既然有業(yè)務(wù)進來了,有發(fā)票進來了,說明已經(jīng)有了合同,但是實際工作當(dāng)中很多人會按照實際勾選的去交,我也想按照實際勾選去交有什么問題嗎
外貿(mào)行業(yè)期末調(diào)匯是根據(jù)匯率來調(diào)整的嗎?具體匯率是依據(jù)月末最后一天的嗎?匯率在哪里查詢?
請問所有的講義都是上傳到哪里的?
煙酒在零售環(huán)節(jié)是不需要繳納消費稅和增值稅的是嗎?
同學(xué)你好 要交增值稅 不用交消費稅 你不是說沒超三十萬嗎?所以不用交
我們是小規(guī)模納稅人,沒有超過30萬
所以說不用交增值稅
老師您好,零售煙酒的如果超過30萬的小規(guī)模納稅人就需要繳納增值稅,那不是說零售煙酒的免增值稅嗎?那開發(fā)票的時候是開1%稅率還是免稅的發(fā)票呢?
開百分之一的稅率哦?
那就是超過30萬還是要交稅的是嗎?
對的 超出三十萬還是要交稅的 全額交百分之一增值稅