從租計(jì)征房產(chǎn)稅的計(jì)算公式為:應(yīng)納稅額 = 租金收入 ×12%。 已知不含稅租金金額為 403699.33 元,則從租計(jì)征的房產(chǎn)稅為:403699.33×12% = 48443.92 元
跟對方公司租賃房屋,約定稅費(fèi)由我們(承租方)承擔(dān),對方開具了增值稅專用發(fā)票,金額是不含稅的房租金額,又單獨(dú)開了一張稅費(fèi)的收據(jù)。我們交給對方公司房租+稅費(fèi),這部分只有收據(jù)的稅費(fèi)我們要怎么做賬?
我們公司收到一個(gè)抵賬的寫字樓一間。抵賬金額236萬。近期收房。對方應(yīng)該給我們開增值稅發(fā)票吧?收房后,我按固定資產(chǎn)入賬時(shí)。增值稅一次性抵扣?當(dāng)月交房產(chǎn)稅嗎?我們當(dāng)月就租出去了,給租戶開租賃發(fā)票。是不是就不用交房產(chǎn)稅了?改交增值稅,了?
老師好,我們公司是小規(guī)模,老板租了一整棟大廈,現(xiàn)在分租給不同的商戶,我們給承租方開房屋租賃的發(fā)票,需要怎么交稅呢?我們營業(yè)執(zhí)照主營范圍有物業(yè)管理項(xiàng),可以開房屋租賃發(fā)票嗎?稅率按多少? 第二:我和承租方簽的合同是否需要計(jì)提印花稅?
請問老師,我們企業(yè)要租個(gè)人的房租作為單位宿舍,個(gè)人需要給我們開發(fā)票,發(fā)票稅率是多少呢,涉及哪些稅率,是不是只交增值稅,23年個(gè)人房屋月租金未滿1 0萬,是不是免征增值稅呢?因?yàn)榉繓|一聽到要開票就不想租給公司
老師 你好 請問我們公司是一般納稅人 這個(gè)月需要向?qū)Ψ介_具了一份20萬的商業(yè)用房不動(dòng)產(chǎn)房屋租賃發(fā)票 如果我按5%簡易征收的稅率開具 這部分銷項(xiàng)稅額下月初申報(bào)的時(shí)候可以用留抵進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎
先進(jìn)制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣如何做
老師好,我單位銷售空調(diào),找人打孔,對方給我單位開發(fā)票30,我單位再給客戶開發(fā)票70,應(yīng)該怎么做賬
老師,我家作廢了一張1月份的普票,之后開的都是專票,就是報(bào)增值稅的時(shí)候附列資料1第三行是不是應(yīng)該是負(fù)數(shù)
請問企業(yè)研發(fā)部門人員,出差,每日有50員差旅補(bǔ)助,請問怎么做會計(jì)分錄
公司買手機(jī)記入的是管理費(fèi)用招待費(fèi)稅可以抵扣嗎
對方公司花錢請我們設(shè)計(jì)公司派人去現(xiàn)場指導(dǎo)對方施工,這種應(yīng)該開什么發(fā)票?
請問老師,這個(gè)是哪里來的數(shù)據(jù),我查回勾選的時(shí)候看不到這個(gè),抵扣也沒有
老師 我們業(yè)務(wù)出國 在國外定的酒店開的發(fā)票是國外給開具的發(fā)票 拿回國報(bào)銷 我們能用嗎發(fā)票。稅前能扣除嗎
法人,上保險(xiǎn),不報(bào)個(gè)稅,可以嗎?做賬怎么做
老師,員工出差住宿費(fèi)專票進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?得需要什么手續(xù)
老師,有人說要減去印花稅,如果上了增值稅還要減去附加稅,再乘以12%
這個(gè)不用的呀 我沒見過減的
?這個(gè)不用減去印花稅呀
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝