你好!請問當(dāng)時(shí)做現(xiàn)金收入時(shí),貸方記的什么科目?
公司給員工購買粽子做集體福利交個(gè)稅嗎
上期有留抵,本期進(jìn)項(xiàng)+上期留抵小于銷項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄?
老師好,甲公司對乙公司投資,打款時(shí)備注投資款,甲公司怎么做賬,乙公司借銀行存款貸實(shí)收資本。謝謝老師。自然人投資,借銀行存款貸實(shí)收資本。幫忙解答一下老師
老師,請問整棟廠房出租,相關(guān)的變壓器、廠房等的折舊計(jì)入什么科目?
只有發(fā)票沒有銀行流水能做成本嗎
保險(xiǎn)公司代繳的車船稅,完稅證明在哪里可以下載
老師剛到一個(gè)公司,對方發(fā)個(gè)表格這個(gè)是什么意思
一般納稅人或者小規(guī)模,收到平時(shí)收到普票(進(jìn)項(xiàng)票)用在電子稅務(wù)局打印出來嗎?普票又低不了稅,在年終匯算清繳的時(shí)候打出來就行吧?
從稅務(wù)系統(tǒng)里導(dǎo)出來的發(fā)票有幾張餐飲費(fèi)和油費(fèi)不知道是誰開回來的該怎么處理
你好,員工工資應(yīng)發(fā)工資是5796,社保,贍養(yǎng)等都沒有,是不是個(gè)稅就是796*3%
借方現(xiàn)金,貸方主營業(yè)務(wù)收入
你說之前做賬的時(shí)候直接掛在個(gè)人頭,現(xiàn)在怎么又說記得主營業(yè)務(wù)收入。
是這樣的 開出發(fā)票做收入,借現(xiàn)金,貸收入,做銀行賬的時(shí)候個(gè)人轉(zhuǎn)賬到公司,掛在個(gè)人頭上 現(xiàn)在才知道個(gè)人轉(zhuǎn)賬的是營業(yè)款 這個(gè)要怎么沖銷
你好!你是這樣做的話,那么你賬上的現(xiàn)金比你實(shí)際的現(xiàn)金要多,對吧!說的就是你這些掛了往來,同時(shí)又做了收入的。借:現(xiàn)金(紅字)貸:其他應(yīng)付款(紅字)
是的 就是這樣 那摘要我要寫什么呢
你好!可以寫前期差錯(cuò)更正。
差不多有一年的時(shí)間都是這樣做的 我這個(gè)就調(diào)一筆就可以啦還是一筆一筆的調(diào)
是這樣嗎 前期差錯(cuò)更正 借:其他應(yīng)付款,貸:現(xiàn)金
你好!可以一筆調(diào)。借:現(xiàn)金(紅字)貸:其他應(yīng)付款(紅字)做紅字發(fā)票不要反向做賬。
如果是當(dāng)期個(gè)人轉(zhuǎn)營業(yè)款 那我是不是借其他應(yīng)付 貸:現(xiàn)金 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付
你是要把掛賬的個(gè)人往來轉(zhuǎn)到收入還是銀行存款,沒太理解你的意思
和前面那種情況一樣的 只是前面不知道是營業(yè)款 現(xiàn)在知道了 這個(gè)怎么做
如果是當(dāng)期的,你直接去修改當(dāng)期的那張憑證。
不是這個(gè)意思 我全部做現(xiàn)金收入 做銀行賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)個(gè)人轉(zhuǎn)賬到公司 那我做銀行賬的時(shí)候可以借其他應(yīng)付,貸現(xiàn)金,借 銀行存款,貸其他應(yīng)付嗎
借:現(xiàn)金(紅字) 貸:其他應(yīng)付款(紅字)
不要做反向分錄,做紅字分錄。做反向分錄,查看科目余額表的時(shí)候,累計(jì)數(shù)據(jù)會(huì)偏大,與實(shí)際情況不符。
老師 請問一下我調(diào)賬可以這樣做嗎
需要把金額借方能放到貸方加個(gè)減號變成紅字,貸方能放到借方,也用紅字。
之前做的賬是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這筆已經(jīng)用現(xiàn)金支付了的 需要調(diào)賬
不是很明白 麻煩幫我寫下分錄哈
那就做一筆借:其他應(yīng)付款(金額寫貸方紅字)貸:庫存現(xiàn)金(金額在貸方藍(lán)字)