你好,貸方借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交消費(fèi)稅。

老師,白酒的包裝物押金,不用計入稅金及附加嗎?第3計算消費(fèi)稅,為什么借方是其他應(yīng)付款
老師,銷售白酒計算消費(fèi)稅時 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅 收到白酒押金時計算消費(fèi)稅 借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅 ,白酒押金的消費(fèi)稅是不是不用計入稅金及附加呀?
這些稅計入存貨成本,那做賬為什么是 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅
計提稅金及附加,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_城建稅,教育稅附加,地方教育稅附加
消費(fèi)稅中:生產(chǎn)銷售應(yīng)稅消費(fèi)品,消費(fèi)稅計入稅金及附加;委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品收回,以不高于受托方價格直接銷售的,受托方代扣代繳的消費(fèi)稅計入委托加工物資成本,這里為什么不能計入稅金及附加呢
開票內(nèi)容是 *經(jīng)營租賃的*租金 稅率是百分之幾?
銷售收入減去成本減去提成是什么
老師,我單位是一般納稅人,前幾個月確定收入客戶說先不要開發(fā)票當(dāng)時按月份收入各無票申報了,,在這個月客戶通知之前收入要開發(fā)票出來,這個報稅系統(tǒng)顯示之前已經(jīng)申報無票收入的40w了,這個月報稅怎么報???
我增加了預(yù)算會計分錄,設(shè)置了601財政撥款預(yù)算收入,721事業(yè)支出,801資金結(jié)存,810財政撥款結(jié)轉(zhuǎn),財政撥款預(yù)算收入和財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)余額在貸方,是正數(shù),事業(yè)支出和資金結(jié)存也在貸方,是負(fù)數(shù),有問題一樣,啥原因呢
老師,請教一個問題,我們預(yù)收了菲律賓的折合2000人民幣預(yù)收款,請問計提銷項稅額,分錄怎么做?
老師,有客戶問一年開不超過500萬,是指一年,還是一個循環(huán)年度,這個是什么意思呢
就是資源稅中,準(zhǔn)予扣減的外購應(yīng)稅產(chǎn)品購進(jìn)金額,本地區(qū)原礦適用稅率和本地區(qū)選礦適用稅率,本地區(qū)是指購入后又出售的一方所在地,還是原本銷售方所在的喔
異常憑證的進(jìn)項發(fā)票,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄?
這個分錄對么,為了沖平轉(zhuǎn)出未交是負(fù)數(shù),之前一直結(jié)轉(zhuǎn)錯了,現(xiàn)在想都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
老師,廚具衛(wèi)具零售在商品和服務(wù)稅收分類編碼中的哪里,可以查詢到
貸方是應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交消費(fèi)稅。