要繳的,你們自己開(kāi)的發(fā)票,肯定要繳的。 如果供電、水公司直接開(kāi)的票,你們只是代收一下,這個(gè)是不用繳的。 以上就是我的解答,如果對(duì)你有幫助,方便的話給個(gè)評(píng)價(jià)!!

你好,老師。我們公司跟個(gè)人簽的租房協(xié)議,租用個(gè)人房屋做辦公室的。物業(yè)統(tǒng)一收取我們的水電費(fèi),但是不能給我們開(kāi)發(fā)票。只給了一張物業(yè)給供電公司交費(fèi)的大額發(fā)票。這個(gè)發(fā)票我能去到費(fèi)用里做企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
我們公司是從事市場(chǎng)開(kāi)發(fā)及租賃業(yè)務(wù),每個(gè)市場(chǎng)只安裝一個(gè)電表和水表,供電和水務(wù)為我司開(kāi)具水電發(fā)票。我們公司給每個(gè)租戶安裝水電表,租戶產(chǎn)生的水電費(fèi)需要由我們代收代繳,請(qǐng)問(wèn)我們公司可以委托第三方代收水電費(fèi)嗎?請(qǐng)問(wèn)怎么操作?
老師咨詢個(gè)事情,我們和另外一家公司同時(shí)租了二房東的房子,電費(fèi),水費(fèi)開(kāi)票抬頭都是新安江股份經(jīng)濟(jì)合作社的,因?yàn)闆](méi)有產(chǎn)權(quán)證不能變更到公司名下,現(xiàn)在我們要交點(diǎn)交費(fèi)和水費(fèi),如果我們公司全額交了電費(fèi)水費(fèi),那另外一家公司的電費(fèi)費(fèi)用交給我們,我們能開(kāi)發(fā)票給他們嗎。
老師你好,我們租了場(chǎng)地給其它公司,電費(fèi)都是我們交的,現(xiàn)在這家公司用的電。我們開(kāi)了電費(fèi)發(fā)票給他們了,開(kāi)發(fā)票給他們的時(shí)候,分錄 借:應(yīng)收帳款 貸:其它業(yè)務(wù)收入 貸:增值稅-銷項(xiàng)稅 。我們做費(fèi)用的時(shí)候 , 借:制造費(fèi)用--水電費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款--代收電費(fèi)(金額為實(shí)際我司用電費(fèi)用) 。等 我們拿到供電所的電費(fèi)發(fā)票的時(shí)候怎么做分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我公司電費(fèi)是交給物業(yè)公司的,因?yàn)樨S水期返電費(fèi),返的電費(fèi)要比3月實(shí)際發(fā)生的電費(fèi)還多,物業(yè)公司說(shuō)3月就不開(kāi)票,把電費(fèi)抵減了,他們不用付款給我們,我們也不用付款給他們了,這樣可以不
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負(fù)債表
小規(guī)模公司6月多開(kāi)了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報(bào)了第三季度報(bào)表,申報(bào)表與財(cái)報(bào)不一樣,相差了3400,當(dāng)時(shí)為了繳稅,調(diào)多財(cái)賬3400. 當(dāng)時(shí)沒(méi)作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報(bào)不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報(bào)表(稅局說(shuō))。我補(bǔ)做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,(財(cái)報(bào)營(yíng)收一致了,)不過(guò)現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計(jì)800的造價(jià)費(fèi),用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
采購(gòu)客戶禮品開(kāi)專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開(kāi)專票沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會(huì)經(jīng)費(fèi)發(fā)放月餅,還需要申報(bào)個(gè)稅嗎
公司已經(jīng)注銷,收到稅務(wù)推送殘保金未報(bào)的短信,核實(shí)了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報(bào)個(gè)稅的人數(shù)沒(méi)超,應(yīng)該怎么申報(bào)???已經(jīng)注銷的公司是否還需要去申報(bào)呢
老師可以講一下這個(gè)題嗎?
老師,這是一張專票,開(kāi)了50萬(wàn)多,下面兩行的規(guī)格和名稱不匹配,影響大不大,能用嗎
1、這個(gè)報(bào)關(guān)單的匯率,怎么查詢,以哪天匯率為結(jié)算依據(jù),當(dāng)月報(bào)關(guān)單,發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表沒(méi)有申報(bào)免抵退稅,一般在什么情況下不申報(bào)?還是什么事項(xiàng)為完成呢?什么情況下再申報(bào)免抵退稅額 2、增值稅申報(bào)表一般項(xiàng)目收入額,與14行中的免退稅額的關(guān)系是什么?

