一般納稅人如果在當年的進項稅額大于銷項稅額,可以將未抵扣完的進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年繼續(xù)抵扣,沒有時間限制。所以,大額的進項發(fā)票完全可以留到明年抵扣,沒有問題。
一般納稅人企業(yè),進項稅大于銷項稅,收到的發(fā)票還是要鉤選嗎,今年留存的進項稅明年還能抵扣嗎
老師,請問一般納稅人收到小規(guī)模1%稅率的專用發(fā)票,可以抵扣進項稅是多少?
老師,請問,一般納稅人如果本月進項可抵扣金額大于銷項,多余的部分是可以留抵嗎,勾選時候全部勾選?
老師請問一下,一般納稅人,11開票,銷項已繳增值稅,次月收到12月收到進項。以后沒業(yè)務,可以入成本,進項不留著抵扣嗎?謝謝
老師,一般納稅人,問一下收入少成本多,進項發(fā)票可以留到明年抵扣?
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報關(guān)單申報填寫的FOB,費用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進倉費和操作費,請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計算收幾個點的掛靠費劃算呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學歷教育服務也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
這么操作有前提?
是的,確保進項發(fā)票真實有效,并且正確入賬,同時要遵守稅法規(guī)定。此外,需要在稅務申報時正確填報進項稅額,確保信息一致性。這樣操作才能確保順利抵扣。
怎么能對應起來了,做賬先入費用?還是什么情況
進項發(fā)票應當在取得發(fā)票的當期將其入賬,無論是作為費用還是資產(chǎn)。如果是費用類的進項發(fā)票,應當在當期費用中體現(xiàn);如果是購買固定資產(chǎn)或者其他資本性支出的,應當計入相應的資產(chǎn)賬目。這樣做可以確保會計處理的準確性和稅務申報的正確性。