你好!根據你們的業(yè)務內容,賣電梯可以考慮按照銷售貨物的稅率開具發(fā)票,通常是13%。電梯安裝維修服務,如果單獨開票,可以適用6%的稅率。如果客戶需要不同稅率的發(fā)票,確保每項服務都符合相應的稅率要求后再開具。
老師好,我剛接了個一般納稅人賣廚房電器的,主要是在在商場賣的的,我公司從廠家進貨,拿到商場賣,商場賣出了一臺,我們就給商場開了一臺的發(fā)票,這月的進貨專發(fā)票都是樣品,各一臺的,問題:1-我家是一般納稅人,是否有收入了,就得按稅負交增值稅?稅負多少阿?剛開業(yè)就賣了一臺 ,不賺錢,可否不交增值稅,我是否把進項發(fā)票都認證了,因為認證后,進項大于銷項不用交增值稅, 2-我家9月開出的發(fā)票,我在十月那期結束前可以認證發(fā)票8月的進項發(fā)票,但屬于是九月屬期的認證 發(fā)票吧?3-有收入了開出發(fā)票了,那分錄怎么做正確?因為是讓商場賣,商場還收百分之五的回扣,,發(fā)票我看是開給商場的,并且商場還預付了20萬, -4-老師你幫我看下下面的老板發(fā)給我的賣出這套電器的明細,老板說商場搞活動本來我家賣的價錢一共是4780元,商場說給顧客200優(yōu)惠券,實際我家收到顧客的錢是4580元,再給商場百分之五的回扣,商場還要我們再給商場200元,說是他們搞得活動,老板說為何,要給商場200元,老師這是怎嗎回事,以后再有同樣活動,我們該怎么定價格合適? 5_老師根據我發(fā)的圖片,和4-上面說的,分錄怎么做??!十分感謝
老師,你好,我們單位是一般納稅人,有兩臺車報廢了,我們賣給報廢汽車回收企業(yè),現對方要我們開發(fā)票,我們企業(yè)是10年3月和6月的時候分別買進這兩臺車,當時未抵扣進項,請問這種情況我該怎么開票呢?我能不能開專票啊,因為企業(yè)現在還有留抵稅額,我不想簡易征收。另外具體的開票項目是什么?謝謝
老師們,我們是小規(guī)模企業(yè),今年3月份成立的,小規(guī)模企業(yè)由老板另一個一般納稅人企業(yè)控股40%,另外老板和他兩個親戚共占60%,今年9月份簽訂了一個小項目,截止到現在給甲方開票45萬,成本費用合計下來是虧損的,但是項目工程款甲方還沒有都付完,預計到元月份2022年1月底竣工,這個項目的材料成本基本也就在今年這9-12月份,2022年1月份可能還會有幾萬的成本,據老板的預算是這個項目可以盈利50萬左右,但是我們這個項面上剛好一個跨年,明年若是把項目的總價開完再開155萬的發(fā)票(項目總造價200萬,今年已開45萬,這個月及今年不再開票),合同里也未規(guī)定必須按撥款一次性開票,所以我們就每個季度開45萬
老師,咨詢個問題, 我們公司是一般納稅人,2015年買了一臺設備,當時的采購發(fā)票是17%稅率的增值稅專票;這臺設備2021年過后就沒咋用了,所以上個月老板把這臺設備賣給了一個客戶; 現在需要給客戶開發(fā)票,我有兩個問題不太確認: 1、關于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測試儀”,我看了下之前買進并且入賬的品名是“回損測試儀”,我開票要按銷售合同來開,就和之前進項發(fā)票的品名不一致,這樣會不會有影響? 2、關于稅率: 銷售合同上標明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開專票嗎? 我看到有政策說:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產,應按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開具普通發(fā)票,不得開具專票。
16:30T<問答詳情國國際貿易促進委員會給我們的一個會議補貼,看著他們不是一個政府單位,要求我們給他開票,請問一下開什么發(fā)票項目比較合適呀?娜娜呢52023-06-1316:01發(fā)布23次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師同學您好,商務服務*會務服務2023-06-1316:03我們的經營范圍是可以這樣開的是不?娜娜呢52023-06-1316:16發(fā)布43次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,你沒有會議費的經營范圍,你問你稅務局允許你們自己開吧,只要那邊允許開就可以。2023-06-1316:20你好,那除了開會議費,按照我們的經營范圍還能開什么大類發(fā)票?娜娜呢52023-06-1316:24發(fā)布66次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師您好,按照現代服務就行了這個2023-06-1316:24發(fā)票項目是什么呢?是否符合我們的經營范圍呢?
老師你好,公司購買商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個稅怎么算
老師好:咨詢下,現金流量表中,關聯(lián)方之間的往來,一般都在哪個項目披露?舉個列子,如果母子公司往來交易特別頻繁,金額較大,這個在現金流量中怎么解讀,會引起監(jiān)管關注嗎?
老師,增值稅申報表銷售額是按開票申報還是按賬上的主營業(yè)務收入申報
老師好,建筑公司平時發(fā)工資不按時發(fā),誰需要給誰預支點,工資正常計提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒有系統(tǒng),倉庫目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費,但是這個對公能大給房東?
老師您好,想問下小規(guī)模納稅人季度不超過30萬,增值稅結轉到應交稅費減免稅款還是營業(yè)外收入政府補助?
老師 請問物業(yè)公司收到以前年度的物業(yè)費還有明天的物業(yè)費怎么做賬
實在搞不懂,看資料4第五問存貨為啥用30呢,資料4都說了發(fā)票注明價款33萬。這個真的太難了。
剛才忘發(fā)圖了
如果開6%維修發(fā)票可以抵扣進項稅吧
是的,開具6%稅率的增值稅專用發(fā)票后,買方可以用這張發(fā)票抵扣相應的進項稅。這樣既符合稅務規(guī)定,也有助于提高財務效率。
是的,開具6%稅率的增值稅專用發(fā)票后,買方可以用這張發(fā)票抵扣相應的進項稅。這樣既符合稅務規(guī)定,也有助于提高財務效率。
不是我說我們單位,我們老板不想交稅
理解您的情況。不過,按照稅法規(guī)定,企業(yè)應當依法開具發(fā)票并繳納相應的稅款。避免交稅可能會帶來法律風險。建議按規(guī)定開具發(fā)票和繳稅,以免未來可能產生的法律問題和罰款。
我意思我們單位開6%可以抵扣我們自己的進項稅吧,還是全額按6交稅
開具6%的增值稅專用發(fā)票后,你們單位可以將這部分銷售額的6%稅額作為應納稅額,同時可以抵扣相應的進項稅。這樣,實際繳納的增值稅=應納稅額(銷項稅額)-可抵扣的進項稅額。不是全額按6%交稅。