你好,沒有專項(xiàng)用途的就繳納企業(yè)所得稅。先記入遞延收益,分期轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對(duì)方一直不開票說以后再開,我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時(shí)開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊(cè)資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬,就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊(cè)資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
請(qǐng)問老師,我公司設(shè)立在廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū),與廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂合同約定達(dá)到營業(yè)收入的標(biāo)準(zhǔn),就給1600萬發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)。這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)該計(jì)入哪個(gè)科目?這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)要交企業(yè)所得稅嗎?
老師 交的印花稅 股權(quán)變更的 還有滯納金 這怎么做分錄 印花稅是750 滯納金是181.88 麻煩老師寫下分錄 補(bǔ)申報(bào)交的的23-24年的印花稅和滯納金
老師 剛開通的電子稅務(wù)局 我想開發(fā)票的 提示沒有發(fā)票業(yè)務(wù)操作權(quán)限啥意思啊 法人登陸也是這個(gè)情況
9月增值稅未申報(bào) 10補(bǔ)申報(bào)但是9月的進(jìn)項(xiàng)不能勾選了也就是要交增值稅 可以留抵抵欠么
老師,下午好!請(qǐng)問一下公司購買房子繳納的印花稅該怎么寫分錄呢?
今天中午說退錢給我們 是詐騙嗎
老師公司賬戶凍結(jié)??梢杂米庸举~戶直接網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給稅務(wù)局嗎?有沒有問題?名字是子公司的?現(xiàn)金的話金額較大。哪種方式好呢金額大
你好,我們公司的法人是日本人,然后我們公司的股東是日本公司100%持股我們的。然后幾年前我們法人,他個(gè)人在北京賬戶有錢,他把北京賬戶的錢借給我們,借好幾年了,他覺得要計(jì)提利息比較麻煩,他想直接轉(zhuǎn)為投資款,而且是想直接轉(zhuǎn)成北日本公司對(duì)我們公司的投資款,這個(gè)怎么操作呢?有沒有操作過的老師,給個(gè)完整的流程
老師,總公司無息借支給子公司需要注意什么?哪些稅需要注意?
中午我接到電話 說你們這個(gè)平臺(tái)退錢給我們 是詐騙 對(duì)嗎
老師好,退休人員有社保工資,再去應(yīng)聘私人企業(yè)所開的工資,個(gè)人所得咋算?


為什么要分期轉(zhuǎn)入呢?
發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)一般是多年的發(fā)展,所以通過遞延收益分期轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入