您好,這只能悄悄入在25年了,費(fèi)用不是能跨年的,把日期貼住, 借:管理費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)付款,這個(gè)款付過了的話,以前有掛 其他應(yīng)付款
老師,問一下我六月份記賬有一筆費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我入賬進(jìn)項(xiàng)稅做了待抵扣沒有認(rèn)證,七月份發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票有問題已退回重開,重開的發(fā)票日期屬于7月份了,那么我六月入賬的是不是要沖賬,不可以直接把7月份發(fā)票放到六月賬里吧
老師,我在24年3月份收到23年6月開的一張加工費(fèi)的增值稅專用發(fā)票,該筆費(fèi)用沒有在23年預(yù)提,請(qǐng)問現(xiàn)在我要把這個(gè)費(fèi)用做什么科目?如果是做以前年度損益調(diào)整的話,那對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅可以在本期抵扣正常入賬嗎,還是進(jìn)項(xiàng)稅也要做以前年度損益調(diào)整科目呢
老師你好 請(qǐng)問,假如說25年6月份做賬,發(fā)現(xiàn)24暖有筆2000元的費(fèi)用票,沒有抵扣,假如說可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的費(fèi)用票,那么25年6月份,這筆費(fèi)用,我該怎么入賬
老師,我們24年需要給代理商的補(bǔ)貼款假如是30萬(wàn),但還沒支付,假如我十二月對(duì)該筆款進(jìn)行賬務(wù)處理,計(jì)提借銷售費(fèi)用 30萬(wàn) 貸 其他應(yīng)付款 30萬(wàn)。但25年二級(jí)代理商說該筆補(bǔ)貼款拿來抵貨款就可以,然后我這邊給他開的發(fā)票是紅沖30萬(wàn),那我賬務(wù)處理該怎么做?
老師,我們23年給代理商的激勵(lì)費(fèi)23年12月份計(jì)提,有30萬(wàn)這樣,但24年并沒有支付給他們。而是拿來抵貨款,假如激勵(lì)費(fèi)是30萬(wàn),他們訂貨80萬(wàn),那他們只需支付50萬(wàn)過來就可以,正確的做法應(yīng)該是我們調(diào)整23年計(jì)提的費(fèi)用,然后24年開折扣發(fā)票30萬(wàn),但我們24年并沒有開30萬(wàn)的折扣發(fā)票,而是直接開80萬(wàn)的發(fā)票,現(xiàn)在24年的賬我們還沒結(jié)完,請(qǐng)問我現(xiàn)在該怎么調(diào)整這筆賬?
老師,我這邊有個(gè)問題,我們公司在百色,我也是百色的會(huì)計(jì),然后我們老板突然給我一個(gè)南寧的公司報(bào)稅,報(bào)個(gè)稅,然后我也不知道該公司有沒有開銀行賬戶,有沒有流水,我每個(gè)月查詢都沒有開票收入,我就報(bào)0稅,請(qǐng)問這種情況,我因?yàn)樾枰私饽切┬畔⒉拍鼙WC我的風(fēng)險(xiǎn)
老師,用一般戶收項(xiàng)目款,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?基本戶用來發(fā)放工資,社保,稅費(fèi)扣款,員工報(bào)銷。
郭老師,我們從個(gè)體戶公戶轉(zhuǎn)款到經(jīng)營(yíng)者私戶,每個(gè)月30-50萬(wàn),一年500萬(wàn)轉(zhuǎn)到私戶,要交什么稅嗎
其他應(yīng)付款,預(yù)收賬款會(huì)隱匿收入嗎,隱匿收入會(huì)影響所有者權(quán)益嗎
所有者權(quán)益怎么做少,所有者權(quán)益拿票,做虧一點(diǎn)嗎?
老師,如果要求整改2023年度的加計(jì)抵減,能不能在今年整改,不追溯到2023年呀
?非貨幣性資產(chǎn)交換,什么時(shí)候才用固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目
無(wú)收入,生產(chǎn)成本不結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品嗎
您好,老師,我這邊客戶分為國(guó)內(nèi)客戶和國(guó)外客戶,然后在國(guó)外客戶中再細(xì)分一般貿(mào)易客戶,阿里巴巴平臺(tái)客戶和中國(guó)制造網(wǎng)平臺(tái)客戶,最后在一般貿(mào)易客戶下面細(xì)分馬來西亞,日本,新加坡和中國(guó)香港,中國(guó)澳門,我這樣建立國(guó)外客戶檔案是否可行?有沒有不妥的地方?麻煩老師給我一些實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn),以便我了解怎樣進(jìn)行客戶分級(jí)和建立檔案
A公司的股東是B公司,現(xiàn)在需要把股東換成兩個(gè)自然人,是登錄A公司的電子稅務(wù)局,采集印花稅,選擇股權(quán)轉(zhuǎn)讓就可以了嗎?老師
可以用以前年度調(diào)整來嗎
或者說如果金額過大,比如主營(yíng)業(yè)務(wù)成本票,價(jià)稅合計(jì)11300元
還有個(gè)問題:假如9月份收到5月份的費(fèi)用發(fā)票,開票日期也是5月份,公司未付款,這該怎么做賬,是直接做到9月還是,要調(diào)整之前的報(bào)表重新報(bào)稅
您好,可以用?以前年度調(diào)整,同時(shí)更正申報(bào)當(dāng)年的24報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。 直接做9月,5月我們漏計(jì)提了,就是沒?有權(quán)責(zé)發(fā)生制,各月的利潤(rùn)表不真實(shí),沒有跨年,稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是沒?有的
那分別24年的所以稅費(fèi)已經(jīng)交過了,25年6月我用以前年度損益方式調(diào)整了這不費(fèi)用后,那么24年少交的稅是怎么處理的
您好,少交的稅在25年并的 如果是以前年度的,分錄: 1、借:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 100(數(shù)據(jù)請(qǐng)忽略) 貸:以前年度損益調(diào)整 100 2、借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100? 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100 貸:銀行存款 100
老師老師,如果是以前年度多交了呢
您好,咱要退稅呀,風(fēng)險(xiǎn)好大的,我就是退稅被查了, 一定要退的分錄就是上面的反分錄,借貸科目換一下