你好,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是在貸方
老師,當(dāng)月增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)時(shí),月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—銷(xiāo)項(xiàng)稅額90 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額100 借方差的金額記到哪里???
老師,我進(jìn)項(xiàng)稅額是657808元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額是485683.31元,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,如下分錄對(duì)嗎?那月末如何結(jié)轉(zhuǎn)
老師我想問(wèn)比如我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)售稅額,我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄?是借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 7.5 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 0.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 8? 那往后如果銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅的期末借方余額應(yīng)該怎么處理
老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅余額在貸方對(duì)嗎?具體的分錄該怎么做
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)?如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)還用結(jié)轉(zhuǎn)寫(xiě)分錄嗎? 如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),還有增值稅減免稅款的話分錄如何寫(xiě)?
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開(kāi)票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋(píng)果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問(wèn)下一個(gè)建筑工程324萬(wàn),材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過(guò)300萬(wàn),是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來(lái)核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來(lái)核算,6/26到6/31日的做暫估入庫(kù),然后總賬做沖銷(xiāo)暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫(kù)加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購(gòu)周期但在本月物理入庫(kù)),在6月30日做暫估入庫(kù),將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問(wèn)下圖片上畫(huà)圈的資料沒(méi)有了嗎,怎么一直打不開(kāi),準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買(mǎi)點(diǎn)資料開(kāi)始聽(tīng)課了,但是這個(gè)資料怎么都無(wú)法打開(kāi),請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人開(kāi)過(guò)來(lái)的普票,陽(yáng)山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?