原因是自己填錯(cuò)了,那個(gè)是自己填報(bào),系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)幫你填
去年申報(bào)了未開票收入,賬務(wù)處理也做了,今年補(bǔ)開發(fā)票,去年增值稅申報(bào)表收入和賬上利潤表本月營業(yè)收入是對(duì)得上的,今年我補(bǔ)開,分錄是先沖銷,在做一筆開票的分錄,但是我的增值稅申報(bào)表本月銷售額和我的賬上利潤表本月收入對(duì)不上,申報(bào)表本月收入小于利潤表本月營業(yè)收入,
老師,12月份的業(yè)務(wù)確認(rèn)了收入,做了未開票收入申報(bào)增值稅,今年2月份因疫情原因,出不了保函,客戶申請(qǐng)了退費(fèi),賬上沖減了收入,形成了利潤表上主營業(yè)務(wù)收入為負(fù)數(shù),這種情況申報(bào)報(bào)表有沒問題呀?
老師您好請(qǐng)問一個(gè)問題就是上個(gè)月賣了固定資產(chǎn),那申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),按收入來交增值稅,而我們帳上沒有確認(rèn)收入,是損失,通過營業(yè)外支出這個(gè)科目的,那利潤表上的收入與增值稅申報(bào)表上的收入會(huì)不一致,那要怎么處理?
老師您好請(qǐng)問一個(gè)問題就是上個(gè)月賣了固定資產(chǎn),那申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),按收入來交增值稅,而我們帳上沒有確認(rèn)收入,是損失,通過營業(yè)外支出這個(gè)科目的,那利潤表上的收入與增值稅申報(bào)表上的收入會(huì)不一致,那要怎么處理?
老師,我看以前報(bào)表上增值稅申報(bào)表銷售額跟利潤表上營業(yè)收入不一致呢,是不是填錯(cuò)了
學(xué)堂有勞務(wù)派遣公司的實(shí)操嗎?
#提問#請(qǐng)問老師小區(qū)物業(yè)電梯維保與檢驗(yàn)費(fèi),領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)備付款,拿到票把錢給他轉(zhuǎn)了,他再付對(duì)方,這樣的話做賬借主營業(yè)務(wù)成本—電梯維保,貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,不過度領(lǐng)導(dǎo)直接拿回單貼后面行不?謝謝
老師,想問下中級(jí)財(cái)務(wù)管理考試時(shí),做計(jì)算題和綜合題時(shí),乘號(hào)可以用*代替填嗎?
這一題為什么不能按照債務(wù)重組?
您好,老師,想問下:第16題是單選題,答案為什么是這個(gè)式子?明明是半年付款一次,不是應(yīng):2*A*(1+3%)=30,這樣嗎?
老師員工給車安擋風(fēng)玻璃時(shí),把玻璃摔壞了,損失怎么寫分錄,員工以后會(huì)賠償這塊玻璃錢
民間非盈利組織會(huì)計(jì)基本戶支付對(duì)公轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)入什么科目 需要寫下級(jí)科目嘛
民間非盈利組織會(huì)計(jì)基本戶支付對(duì)公轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)入什么科目 需要寫下級(jí)科目嘛
事業(yè)單位基本戶支付對(duì)公轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)入什么科目 需要寫下級(jí)科目嘛
請(qǐng)問:這道題無形資產(chǎn)入賬價(jià)值公允價(jià)200,為啥加6,不是公允價(jià)值按公允價(jià)入賬嗎?
我現(xiàn)在要填寫統(tǒng)計(jì)報(bào) 要填寫這兩個(gè)數(shù)據(jù) 我以哪個(gè)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)呢 差額有;那我在申報(bào)10月份增值稅時(shí)調(diào)整一致就行了吧
嗯嗯,以你做的利潤表為準(zhǔn)
好的 謝謝 老師 我10月申報(bào)調(diào)整一下一直金額 沒問題吧
是的,累計(jì)數(shù)調(diào)整為一致就行了
老師 統(tǒng)計(jì)報(bào)讓我寫營業(yè)收入已千元為單位 我這怎么寫數(shù)字啊 收入是9214564.24 怎么寫是正確的啊
直接除以1000,保留2位小數(shù)
老師 申報(bào)表里的營業(yè)收入包含營業(yè)外收入嗎
申報(bào)表里的營業(yè)收入,不包含營業(yè)外收入
好的 明白了老師 謝謝老師指導(dǎo)
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。