這種情況下不能直接將 79 萬從公司退給投資方。 當(dāng)收到投資物及評估報告時,你的賬務(wù)處理是正確的,即借:固定資產(chǎn) 601 萬,貸:實收資本 601 萬。 如果出現(xiàn)投資時資產(chǎn)估值與營業(yè)執(zhí)照上注冊資本不符的情況,一般不應(yīng)該通過直接退款的方式處理。如果要調(diào)整注冊資本,需經(jīng)過法定的程序,如股東會決議、工商變更登記等。 如果確實存在錯誤需要調(diào)整賬務(wù),也不能簡單地做借實收資本、貸銀行存款的分錄。通常需要進一步查明原因,按照正確的方式進行處理,可能涉及到調(diào)整資本公積等科目,具體要根據(jù)實際情況確定。同時,任何對注冊資本和實收資本的調(diào)整都需要在合法合規(guī)的框架內(nèi)進行。

老師,有個問題想咨詢下,2016年公司借股東款27萬元,是借記:銀行存款 27萬,貸記:其他應(yīng)付款-XX 27萬,在2019年的時候,我接手這個做賬工作,領(lǐng)導(dǎo)意思是開業(yè)這么久,需要做點實收資本,然后叫我把這筆往來款轉(zhuǎn)實收資本 ,我就做了這么一筆:借記:其他應(yīng)付款 27萬,貸記實收資本27萬,怎樣做是否不對?然后在19年5月的時候,有兩筆股東往來款我也是做進了實收資本里面。回單上注明是借款。我看著學(xué)堂里老師說注明是借款的不能作為實收資本,注明投資款的才可以做為實收資本。請問我年末要怎樣處理,是認(rèn)繳制公司,而且繳足資本是很久之后,現(xiàn)在也不用做實收資本吧。
你好,老師,我投資方企業(yè)投資一家a被投企業(yè)占股60%,投資的時候借:長期股權(quán)投資9萬,貸,銀行9萬。a被投企業(yè)總注冊資本15萬,收到投資款時借:銀行9萬,貸實收資本9萬,現(xiàn)在被投公司要注銷,里面有1000盈利了,按比例已經(jīng)分紅了,但是銀行存款還有10萬,這個銀行存款是不是也要按比例分了才能清賬戶,那個實收資本怎么做賬?如果銀行那里按比例分母公司10萬×0.6=60000這個怎么做賬,剩余4萬是另一個股東。被投企業(yè)付這兩筆金額的時候又怎么做賬呢
你好 老師 我們在建工程之前合同預(yù)估有54萬多 付過對方公司兩次款總共50萬 之前做的分錄是借在建工程 50 貸 銀行存款 然后現(xiàn)在要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 但是收到的結(jié)算單上只有48萬多 就是我們多付了他們 票開來金額是對的 但是款還沒返還給我們 這種我轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)要怎么寫分錄才對呢
老師,我們賬上2015年從其他公司購買兩臺二手自卸車,當(dāng)時入固定資產(chǎn)20.45萬元,掛賬未付錢,殘值率3%,2020年已經(jīng)折舊完,累計折舊198365元,今年重新談這兩輛車的價格,按16萬來簽合同,我們公司又賣了一輛已經(jīng)折舊完的挖機給對方公司,抵5萬元,所以我們給了對方公司16萬-5萬=11萬,不涉及稅款發(fā)票的,內(nèi)賬,麻煩老師說一下這個憑證該怎么做 你好,也就是你按照16萬來買 借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)4萬 固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn), 借應(yīng)付賬款5萬, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支, 借應(yīng)付賬款11萬,貸銀行存款
老師你好、請問這兩家公司投資我們、資產(chǎn)估值601萬、營業(yè)執(zhí)照辦到早、辦的時候?qū)懙氖?22萬、現(xiàn)在差額79萬、這79萬萬能從公司退給他們嗎? 這借貸怎么記啊 收到投資物及評估報告的時候是記借固定資產(chǎn)601萬、貸實收資本601萬 、退回多出來的是借實收資本、貸銀行存款嗎?
老師好,公司9月份銷售二手車5000元,借:銀行存款5000貸:營業(yè)外收入5000/1.02 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅98.04,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以后需要更正之前季度申報表不
以前的阿里巴巴國際站收入,都是入公司的銀行一般戶,轉(zhuǎn)出來,未做收入?,F(xiàn)在稅務(wù)要求,開票做收入,收入要轉(zhuǎn)進銀行基本戶?還是可以轉(zhuǎn)出一般戶里
老師,因為倉庫管理不嚴(yán),經(jīng)常會時不時找出些臺賬上沒有的物料,這種物料是隨時找到了入庫,還是在月底盤點后統(tǒng)一入庫呀
想看一下咱們會計學(xué)堂的固定資產(chǎn)實操課。哪個模塊兒看呀,我是咱們的會員。
批量結(jié)息的分錄該咋寫
小規(guī)模收入70W交什么稅
老師 注冊資本需要在注冊公司后的幾年內(nèi)繳足營業(yè)執(zhí)照上的注冊金額
申報高新技術(shù)企業(yè)是向哪個部門申報?
傳媒公司購買照相機怎么做賬
你好老師假如10月進項100元.銷項120萬那么公司要繳多少稅,謝謝,假如進項銷項持平的情況下公司還需要繳稅嗎
他注冊資本就是522萬、也不想調(diào)、那萬能不能借固定資產(chǎn)601、貸實收資本522萬、貸其他應(yīng)付款79、這樣行不行啊
同學(xué)你好 這個可以的
這樣就可以把79萬從公司退給他們了對吧
還有昨天的問題、他們沒開票
么有發(fā)票沒法稅前扣除的 是的,可以退
我知道沒辦法稅前抵扣、我想問他用還在還貸的機械投資我們、后續(xù)的貸款還是由我們公司還嗎?
同學(xué)你好 誰的名義貸款誰還
他拿來投資給我們、設(shè)備都轉(zhuǎn)移給我們了
沒給你開發(fā)票沒法稅前扣除的
開票給我們才算是我們的嗎?
同學(xué)你好 對的 是這樣
老師你好、像我們公司這個情況、他拿機械設(shè)備投資我們、資產(chǎn)評估評了601萬、實際入股522萬、79萬我們用錢打給他、那我們要求他開票、開多少給我們啊、是601還是522
同學(xué)你好 這個開發(fā)票開601 分錄 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 貸實收資本