您好,這是特定的業(yè)務(wù)才能簡易的哦,比如以下是 3. 一般納稅人銷售自產(chǎn)的下列貨物,可選擇按照簡易辦法依照 3%征收率計(jì)算繳納增值稅:【財(cái)稅[2009]9號】 3.1縣級及縣級以下小型水力發(fā)電單位生產(chǎn)的電力。小型水力發(fā)電單位,是指各類投資主體建設(shè)的裝機(jī)容量為 5 萬千瓦以下(含 5 萬千瓦)的小型水力發(fā)電單位。 3.2建筑用和生產(chǎn)建筑材料所用的砂、土、石料。 3.3以自己采掘的砂、土、石料或其他礦物連續(xù)生產(chǎn)的磚、瓦、石灰(不含粘土實(shí)心 磚、瓦)。 3.4用微生物、微生物代謝產(chǎn)物、動物毒素、人或動物的血液或組織制成的生物制品。 3.5自來水。 3.6商品混凝土(僅限于以水泥為原料生產(chǎn)的水泥混凝土)。 4.一般納稅人銷售貨物屬于下列情形之一的,暫按簡易辦法依照 3%征收率計(jì)算繳納增值稅:【財(cái)稅[2009]9號】 (1)寄售商店代銷寄售物品(包括居民個(gè)人寄售的物品在內(nèi)); (2)典當(dāng)業(yè)銷售死當(dāng)物品。 5.屬于增值稅一般納稅人的單采血漿站銷售非臨床用人體血液,可以按照簡易辦法依照 3%征收率計(jì)算應(yīng)納稅額,但不得對外開具增值稅專用發(fā)票;也可以按照銷項(xiàng)稅額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的辦法依照增值稅適用稅率計(jì)算應(yīng)納稅額。(國稅函〔2009〕456號)
我們公司有個(gè)傳媒行業(yè)簽訂了一份合同,就是對方要求開具13個(gè)點(diǎn)的專票,因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在還是小規(guī)模納稅人,那我們開具的專票可以開什么點(diǎn)的?還有就是因?yàn)楣臼切麻_的,公賬上面還沒有流水,如果我們想變成一般納稅人的話我們需要準(zhǔn)備什么材料,稅務(wù)局那邊會不會很難通過
老師你好,我叔叔準(zhǔn)備簽一項(xiàng)智能垃圾桶承包合同,總金額大約3000萬,對方只要求開3的普票,我們應(yīng)該注冊什么樣的公司,個(gè)體戶 小規(guī)模,還是一般納稅人
老師,我們公司是建筑裝修公司,一般納稅人,有一部分小規(guī)??蛻粢喴子?jì)稅3%專票。我給老板說了那四種可以簡易計(jì)稅的方式。但是在和甲方簽訂合同時(shí),甲方在合同的承包方式中要約定的原文為:包工包料(不包含部分材料例如甲供瓷磚、燈具……)。這個(gè)往甲供材上靠能靠上嗎?我非常擔(dān)心埋雷。所以請老師把把關(guān)。這種情況可以按簡易計(jì)稅3%開專票嗎?如果不能,依據(jù)又是什么呢?(我把合同原文部分截屏給老師看看。作為參考)
老師,我是小規(guī)模納稅時(shí)候簽的合同金額3399000元,已經(jīng)開了3033250元后,還有365750元,現(xiàn)在是變一般納稅人了,我現(xiàn)在按簡易征收開完余款365750元,但是對方公司要求我們折算會1%的金額開,她不想承擔(dān)付另外2%稅,請問這個(gè)怎么算出還要開多少金額的?
老師,我是小規(guī)模納稅時(shí)候簽的合同金額3399000元,已經(jīng)開了3033250元后,還有365750元,現(xiàn)在是變一般納稅人了,我現(xiàn)在按簡易征收開完余款365750元,但是對方公司要求我們折算會1%的金額開,她不想承擔(dān)付另外2%稅,請問這個(gè)怎么算出還要開多少金額的?
老師你好,社保的分錄怎么寫?
一般納稅人的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)銳如何結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn),可以嗎
你好,我們租的機(jī)械加的柴油,油是咱們公司提供的,可以開專票吧
本月銷售A產(chǎn)品50件,未收款,到月末說這單要贈送的,那么我這筆需要做什么科目,主營業(yè)務(wù)收入需要做嗎
老師,請教一下,一般納稅人,如果新成立的公司,進(jìn)項(xiàng)稅金是10000,銷項(xiàng)稅金是9000,我在資產(chǎn)負(fù)責(zé)表,應(yīng)交稅費(fèi)這一欄,填:-1000,可以嗎?
西藏關(guān)于增值稅有哪些優(yōu)惠
老師,請教一下,一般納稅人,如果新成立的公司,進(jìn)項(xiàng)稅金是10000,銷項(xiàng)稅金是9000,我在資產(chǎn)負(fù)責(zé)表,應(yīng)交稅費(fèi)這一欄,填:-1000,可以嗎?
這增值稅減稅額和免稅額是怎么算出來的?
電商平臺以什么確認(rèn)收入?
@董孝彬,追問,老師我在說下我的情況,是這樣的,我這個(gè)五萬汽車是21年9月買的,方式?jīng)]填這些表,直接賬面就一次扣除了。賬面也沒折舊。然后這季度報(bào)稅突然就讓填這個(gè)表。意思是我從現(xiàn)在開始,都要填這個(gè)表,并且一點(diǎn)點(diǎn)調(diào)增么,從2025年9月調(diào)增到2029年9月??那之前2019年到2025也是四年,白法了?前面年限不能用了得從現(xiàn)在開始調(diào)增四年到2029年?—————之前從沒填過,這季度開始填了???